FILTROS APLICADOS
896 CRÉDITO(S) NA ORDEM CRONOLÓGICA
INDICADORES — ORDEM CRONOLÓGICA
| EXERCÍCIO | EMPENHO | VENCIMENTO | PAGAMENTO | CREDOR | CATEGORIA | HISTÓRICO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19/AD | 07/01/2019 | 31/01/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 68/OR | 17/01/2019 | 17/01/2019 | SEGUNDO TABELIAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECONHECIME NTO DE | R$ 12,56 |
| NOTAS P.L.TITULOS | FIRMAS EM ASSINATURAS | ||||||
| DO PRESIDENTE | |||||||
| SR MEHDE MEIDÃO | |||||||
| SLAIMAN KANSO, EM | |||||||
| DOCUMENTO/ REQUERIMENT | |||||||
| O DE REGISTRO DE | |||||||
| ATA DE POSSE. | |||||||
| 2019 | 42/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVISORIA PARA | R$ 1.600,00 |
| LTDA - ME | DIVIDIR A SALA DO | ||||||
| DIRETOR ADMINISTRAT | |||||||
| IVO AO MEIO, SALA | |||||||
| 23 SERVICO DE RETIRADA | |||||||
| DE PLACAS E QUADROS DA | |||||||
| RECEPCAO E INSTALACAO | |||||||
| DOS MESMOS NA PAREDE | |||||||
| DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 45/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 61,15 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 46/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 171,25 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 47/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 154,09 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 48/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O USO | R$ 80,80 |
| DO ARQUIVO DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 49/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE MANUTENCAO | R$ 200,00 |
| EM PORTAO BASCULANTE | |||||||
| DA GARAGEM INTERNA | |||||||
| CONTROLES PARA PORTAO | |||||||
| E CODIFICACAO | |||||||
| DOS MESMOS | |||||||
| 2019 | 50/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | SHAMPO PARA CARRO COM | R$ 18,49 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | CERA EM SUA FORMULA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2019 | 51/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 22,26 |
| PARA CONSTRUCAO | ADAPTACAO DO CANO QUE | ||||||
| LTDA | LEVA A AGUA PARA A RUA, | ||||||
| ESTACIONAME NTO LATERAL | |||||||
| 2019 | 52/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | ESPELHOS PARA AS | R$ 35,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | TOMADAS DA RECEPÇÃO | ||||||
| ANZAI LTDA | |||||||
| 2019 | 56/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | ADAPTADOR DE TOMARA | R$ 12,45 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA INSTALACAO | ||||||
| EIRELI - EPP | DE MONITOR E | ||||||
| UTILIZACAO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 60/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 21,00 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 64/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O USO | R$ 197,40 |
| EM DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 66/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 73,00 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 77/OR | 22/01/2019 | 22/01/2019 | VOTUPORANGA OFICIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESAS DE REGISTRO DE | R$ 67,20 |
| REGISTRO DE IMOVEIS E | DOCUMENTOS - ATA DE | ||||||
| ANEXO | ELEICAO PRESIDENTE | ||||||
| MEHDE MEIDÃO | |||||||
| SLAIMAN KANSO | |||||||
| 2019 | 78/OR | 24/01/2019 | 24/01/2019 | GRANDES LAGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ELABORACAO DE SISTEMA | R$ 765,00 |
| SERVICOS DE APOIO | DE CERTIFICADO | ||||||
| ADMINISTRAT IVO LTD | DIGITAL - TOKEN - | ||||||
| PESSOA FISICA COM | |||||||
| VALIDADES DISTINTAS: | |||||||
| TOKEN VALIDO POR | |||||||
| 02 ANOS: PRESIDENTE | |||||||
| MEHDE MEIDAO | |||||||
| SLAIMAN KANSO TOKEN | |||||||
| VALIDO POR 03 ANOS: | |||||||
| SERVIDOR ANTON | |||||||
| 2019 | 43/OR | 29/01/2019 | 29/01/2019 | CARMEN ISABEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECARGA DOS EXTINTORES | R$ 705,00 |
| FERRARI OLIVO ME | DO PREDIO | ||||||
| 2019 | 65/OR | 29/01/2019 | 29/01/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | CIMENTO PARA | R$ 99,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | ASSENTAMENT O DO RODAPÉ | ||||||
| LTDA | EM VOLTA DA GRAMA DA | ||||||
| CAMARA. | |||||||
| 2019 | 67/OR | 30/01/2019 | 30/01/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | DUCHAS HIGIENICAS | R$ 1.032,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | DA MARCA DOCOL | ||||||
| LTDA | MODELO PRIMOR, | ||||||
| PARA OS BANHEIROS | |||||||
| MASCULINO E FEMININO DA | |||||||
| ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA E TAMBEM OS | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES. | |||||||
| 2019 | 104/OR | 30/01/2019 | 30/01/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 106,05 |
| PARA CONSTRUÇÃO | INSTALAÇÃO DAS DUCHAS | ||||||
| LTDA 08 | HIGIENICAS | ||||||
| 2019 | 53/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | A R T HEBELER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE UMA CADEIRA | R$ 170,00 |
| MOVEIS - ME | DO PLENARIO E UMA | ||||||
| CADEIRA GIRATORIA | |||||||
| DA TELEFONISTA | |||||||
| . | |||||||
| 2019 | 57/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | MONITOR DE 19,5 LG LED | R$ 470,00 |
| FEIJO EPP | PARA A CONTADORIA | ||||||
| 2019 | 58/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE REPARO E | R$ 600,00 |
| SILVA 21747868850 | PINTURA NAS PAREDES DA | ||||||
| RECEPCAO | |||||||
| 2019 | 61/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | SGP SOLUCOES EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVACAO DA | R$ 6.750,00 |
| GESTAO PUBLICA | ASSINATURA DE | ||||||
| LTDA | PUBLICACAO MENSAL DE | ||||||
| BOLETINS DE LICITACOES, | |||||||
| CONTRATOS, ADMINISTRAC | |||||||
| AO PUBLICA E GESTAO | |||||||
| MUNICIPAL, PELO | |||||||
| PERIODO DE 14/01/2019 | |||||||
| A 14/01/2020. | |||||||
| 2019 | 69/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | CA LUBRI LUBRIFICANT | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE OLEO E 5 | R$ 237,50 |
| ES LTDA ME | LITROS DE OLEO SAE | ||||||
| 5W30 MOTORCRAFT | |||||||
| 2019 | 70/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | KRARO TINTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 511,65 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA DA RECEPCAO | ||||||
| 2019 | 71/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | MARIA DE LOURDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE TEXTO E | R$ 500,00 |
| SANCHEZ RIBEIRO | LOCUCAO PARA | ||||||
| 03342984821 | "ESPERA TEREFONICA" | ||||||
| DO PABX DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 73/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 573,60 |
| SILVEIRA - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000001/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 74/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL FOTO PARA A | R$ 84,00 |
| ASSESSORIA DE | |||||||
| IMPRENSA, CANETA E | |||||||
| PEN DRIVE PARA O USO | |||||||
| EM DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS. | |||||||
| 2019 | 75/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE REFLETORES | R$ 600,00 |
| SILVA 21747868850 | DA ESCADA E DE POSTE DE | ||||||
| LUZ SERVICO DE | |||||||
| INSTALACAO DAS DUCHAS | |||||||
| HIGIENICAS, TOTALIZANDO | |||||||
| 8 DUCHAS PINTURA DA | |||||||
| SALA DA IMPRENSA | |||||||
| 2019 | 76/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA NA | R$ 100,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | QUAL FOI FEITA A | ||||||
| GRAVACAO DA MUSICA DE | |||||||
| ESPERA NO PABX | |||||||
| 2019 | 79/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 119,03 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 81/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PASTA CATALOGO | R$ 38,00 |
| PARA O USO DO VEREADOR | |||||||
| RODRIGO BELEZA, | |||||||
| POST IT PARA A | |||||||
| RECEPÇÃO, ESTAGIARIOS | |||||||
| E TELEFONISTA | |||||||
| 2019 | 101/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REGULAGEM DE 2 MOLAS | R$ 100,00 |
| LTDA - ME | HIDRAULICAS , TRINCO DE | ||||||
| PRESSAO PARA PORTA | |||||||
| BLINDEX, E FURO PARA | |||||||
| INSTALACAO DE 2 | |||||||
| TRINCOS DE PRESSAO. | |||||||
| 2019 | 102/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 310,10 |
| PARA CONSTRUCAO | PINTURA E REFORMA DA | ||||||
| LTDA | PAREDE DA SALA DA | ||||||
| IMPRENSA 59. | |||||||
| 2019 | 103/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBOS PARA A NOVA | R$ 290,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | PRESIDENCIA DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2019 | 105/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | DISJUNTOR TRIPOLAR | R$ 137,75 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| ANZAI LTDA | DO SISTEMA ELETRICO DO | ||||||
| AR CONDICIONAD | |||||||
| O DO PLENARIO. | |||||||
| 2019 | 109/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | RADIO CIDADE AM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGACAO DO CONVITE | R$ 400,00 |
| DE VOTUPORANGA | PARA A PRIMEIRA | ||||||
| LTDA - ME | SESSAO ORDINARIA | ||||||
| DO ANO DE 2019, 25 | |||||||
| INSERÇÕES. | |||||||
| 2019 | 110/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | RADIO CLUBE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGACAO DO CONVITE | R$ 400,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA A PRIMEIRA | ||||||
| SESSAO ORDINARIA | |||||||
| DO ANO DE 2019, 25 | |||||||
| INSERÇÕES . | |||||||
| 2019 | 111/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE CONSERTO DO | R$ 260,00 |
| GEREZ - ME | VEÍCULO, TENDO EM | ||||||
| VISTA QUE O AUTOMÓVEL | |||||||
| PAROU DE FUNCIONAR | |||||||
| COMPLETAMEN TE, FOI | |||||||
| EFETUADA TAMBEM A | |||||||
| TROCA DA BATERIA E | |||||||
| VERIFICACAO DA BOMBA DE | |||||||
| COMBUSTIVEL | |||||||
| 2019 | 112/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE LINHA DE 06 | R$ 43,61 |
| TOMADAS PARA A SALA | |||||||
| DA IMPRENSA 59. | |||||||
| 2019 | 113/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 136,07 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 114/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 155,09 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 115/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | ADITIVO PARA | R$ 35,00 |
| PONTES | RADIADOR. | ||||||
| 2019 | 116/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 221,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 117/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | MIRELA TOLEDO | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA MOURA | R$ 360,00 |
| TESSARI | |||||||
| 2019 | 118/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 107,00 |
| PARA O USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS. | |||||||
| 2019 | 119/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 148,63 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 120/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PRANCHETA EM ACRILICO | R$ 25,80 |
| PARA OS ASSESSORES | |||||||
| PARLAMENTAR ES. | |||||||
| 2019 | 121/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CLORO PARA A LIMPEZA | R$ 26,00 |
| LIMPEZA LTDA | DAS PAREDES EXTERNAS DA | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2019 | 122/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 448,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 123/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 126/OR | 31/01/2019 | 31/01/2019 | GRANDES LAGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ELABORACAO DE SISTEMA | R$ 400,00 |
| SERVICOS DE APOIO | DE CERTIFICADO | ||||||
| ADMINISTRAT IVO LTD | DIGITAL - TOKEN - | ||||||
| PESSOA FISICA COM | |||||||
| VALIDADE DE 03 ANOS: | |||||||
| SERVIDOR THIAGO | |||||||
| RUVIERI DELALIBERA | |||||||
| 2019 | 138/AD | 01/02/2019 | 28/02/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 59/OR | 08/02/2019 | 08/02/2019 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVAÇÃO DA | R$ 230,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | ASSINATURA ANUAL COM O | ||||||
| JORNAL A CIDADE ATÉ | |||||||
| O DIA 27/08/2019 | |||||||
| 2019 | 100/OR | 13/02/2019 | 13/02/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | INSTALACAO E | R$ 1.960,00 |
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| FECHADURA ELETRICA | |||||||
| COM CONTROLADOR | |||||||
| DE ACESSO SENHA PARA | |||||||
| AS PORTAS DA RECEPCAO | |||||||
| QUE DAO ACESSO A | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E A ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA. | |||||||
| 2019 | 124/OR | 13/02/2019 | 13/02/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MOP GIRATÓRIO | R$ 175,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | PARA O USO DA LIMPEZA | ||||||
| LTDA | DO PREDIO. | ||||||
| 2019 | 125/OR | 13/02/2019 | 13/02/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 2 PROTETORES | R$ 60,00 |
| ELETRONICOS COM 4 | |||||||
| TOMADAS CADA PARA | |||||||
| INSTALACAO DAS | |||||||
| FECHADURAS ELETRONICAS | |||||||
| 2019 | 80/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | MARIA APARECIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS | R$ 80,00 |
| LUIZ ARANAO | DO PLENARIO: | ||||||
| BANDEIRA DO BRASIL | |||||||
| BANDEIRA DO ESTADO DE | |||||||
| SÃO PAULO BANDEIRA DE | |||||||
| VOTUPORANGA BANDEIRA DO | |||||||
| MERCOSUL | |||||||
| 2019 | 99/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | IMAGEM PUBLICIDADE | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECCAO DE ADESIVO | R$ 160,00 |
| E COMUNICAÇÃO | 0,60CM X 2,10M PARA | ||||||
| VISUAL EIRELI EPP | COLOCACAO NA APREDE | ||||||
| DA SALA DE IMPENSA 59 | |||||||
| 2019 | 106/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA A | R$ 250,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PRIMEIRA SESSAO | ||||||
| ORDINARIA DO ANO DE | |||||||
| 2019, SENDO IMPRESSO EM | |||||||
| COLORIDO E OCUPANDO | |||||||
| 1/8 DE PAGINA. | |||||||
| 2019 | 127/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE BENS | AR CONDICIONAD | R$ 1.360,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | O E INSTALACAO | ||||||
| DA MARCA SPRINGER | |||||||
| MIDEA 12000BTUS | |||||||
| PARA A SALA DO VEREADOR | |||||||
| DANIEL DAVI (08) | |||||||
| 2019 | 129/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE MICRO ONDAS | R$ 75,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | ELECTROLUX DA COZINHA. | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | |||||||
| 2019 | 130/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | ALIMENTOS E UTENSILIOS | R$ 479,50 |
| ME | DE COZINHA PARA OS | ||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 131/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | CLIMASTER AR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RETIRADA E INSTALAÇÃO | R$ 300,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | E APARELHO DE AR | ||||||
| CONDICIONAD O SALA 8 | |||||||
| 2019 | 142/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | DESINFETANT E STILL E | R$ 48,00 |
| LIMPEZA LTDA | VERAO DA MARCA | ||||||
| CRISTALINA. | |||||||
| 2019 | 143/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 79,80 |
| PARA O USO DO ARQUIVO | |||||||
| E DA SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR . | |||||||
| 2019 | 145/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 76,98 |
| CIA LTDA | |||||||
| 2019 | 146/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL EM GEL PARA O | R$ 26,25 |
| CIA LTDA | USO DOS SERVIDORES | ||||||
| RESPONSAVEI S PELOS | |||||||
| SERVIÇOS INTERNOS. | |||||||
| 2019 | 147/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 385,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2019 | 148/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 72,00 |
| UTILIZAÇÃO NO JARDIM | |||||||
| 2019 | 149/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA SEREM | R$ 501,00 |
| LTDA | UTILIZADOS NA | ||||||
| MANUTENÇÃO DA GRAMA E | |||||||
| DO JARDIM DO PREDIO. | |||||||
| 2019 | 150/OR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | RITA DE CASSIA B. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PLOTAGEM DO PROJETO | R$ 23,43 |
| REGIANI ME | ORIGINAL DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2019 | 108/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | RADIO LIDER DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIVULGACAO DO CONVITE | R$ 400,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA A PRIMEIRA | ||||||
| SESSAO ORDINARIA | |||||||
| DO ANO DE 2019, 25 | |||||||
| INSERÇÕES . | |||||||
| 2019 | 128/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ROZANEZ & ROZANEZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSUFILME PRETO FUME | R$ 300,00 |
| LTDA ME | G5, COLOCADO, | ||||||
| PARA AS DUAS PORTAS | |||||||
| DA RECEPÇÃO, | |||||||
| UMA DANDO ACESSO A | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E OUTRA PARA A ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA. | |||||||
| 2019 | 144/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | VOCICAL DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MALHA | R$ 737,00 |
| RA VOTUPORANGA | METALICA PARA | ||||||
| DE CIMENTO E CAL | REFORMA DE RAMPA DE | ||||||
| ACESSO -ESTACIONAM | |||||||
| ENTO. | |||||||
| 2019 | 153/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 121,43 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 156/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 59,78 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 157/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 129,88 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 162/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 181,45 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 166/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 137,33 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 175/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 117,43 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 178/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 63,07 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 183/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | JOSE CARLOS FRANCISCO | FORNECIMENT O DE BENS | 430 METROS QUADRADOS | R$ 1.978,00 |
| DOS SANTOS 31499285833 | DE GRAMÃO PARA O | ||||||
| JARDIM DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2019 | 184/OR | 19/02/2019 | 19/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 82,05 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 107/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA A | R$ 250,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | PRIMEIRA SESSAO | ||||||
| ORDINARIA DO ANO DE | |||||||
| 2019, SENDO IMPRESSO EM | |||||||
| COLORIDO E OCUPANDO | |||||||
| 1/8 DE PAGINA. | |||||||
| 2019 | 154/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 155/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REPARO EM | R$ 150,00 |
| GEREZ - ME | FREIOS DO VEICULO | ||||||
| FOCUS 001 | |||||||
| 2019 | 160/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | NOROMIX CONCRETO | FORNECIMENT O DE BENS | 15 M³ DE CONCRETO | R$ 4.320,00 |
| LTDA | FCK 30 (TRAÇO | ||||||
| BOMBEADO) PARA | |||||||
| CONCRETAGEM DA RAMPA | |||||||
| QUE DA ACESSO AO | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| EXTERNO. | |||||||
| 2019 | 161/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DO VIDRO | R$ 90,00 |
| LTDA - ME | BOREAL DA JANELA DO | ||||||
| BANHEIRO MASCULINO | |||||||
| DO PLENARIO. | |||||||
| 2019 | 164/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | NOROMIX CONCRETO | FORNECIMENT O DE BENS | 1 M³ DE CONCRETO | R$ 288,00 |
| LTDA | FCK 30 (TRAÇO | ||||||
| BOMBEADO) PARA | |||||||
| CONCRETAGEM DA RAMPA | |||||||
| QUE DA ACESSO AO | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| EXTERNO. | |||||||
| 2019 | 165/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DA BICICLETA | R$ 83,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | UTILIZADA PELO GUARDA | ||||||
| E PEC | MIRIM. | ||||||
| 2019 | 167/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | TAIRA & TAIRA AUTO | FORNECIMENT O DE BENS | PALHETA PARA O | R$ 100,00 |
| ACESSORIOS LTDA EPP | FOCUS 001 | ||||||
| 2019 | 168/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 65,80 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | INSTALACAO DAS DUCHAS | ||||||
| HIGIENICAS E CANALETAS | |||||||
| PARA A SALA DO DIRETOR | |||||||
| ADMINISTRAT IVO. | |||||||
| 2019 | 169/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | EVA PARA COLOCAR NO | R$ 15,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | CARRINHO DE LIMPEZA DOS | ||||||
| EPP | SERVIÇOS GERAIS PARA | ||||||
| NAO ENFERRUJAR | |||||||
| 2019 | 179/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 212/OR | 20/02/2019 | 20/02/2019 | GRANDES LAGOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ELABORACAO DE SISTEMA | R$ 460,00 |
| SERVICOS DE APOIO | DE CERTIFICADO | ||||||
| ADMINISTRAT IVO LTD | DIGITAL - TOKEN - | ||||||
| PESSOA JURIDICA | |||||||
| COM VALIDADE DE | |||||||
| 02 ANOS: CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2019 | 176/OR | 26/02/2019 | 26/02/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | AMORTECEDOR ES | R$ 1.140,00 |
| ME | DIANTEIRO, LADO | ||||||
| ESQUERDO E DIREITO, | |||||||
| PASTILHA DE FREIO, | |||||||
| FLUIDO DE FREIO, PARA | |||||||
| A MANUTENÇÃO | |||||||
| DO FOCUS FDZ-2889 | |||||||
| 2019 | 177/OR | 26/02/2019 | 26/02/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE RETIFICA DE | R$ 290,00 |
| ME | FREIOS, ALINHAMENTO | ||||||
| DIANTEIRO E INSTALAÇÃO | |||||||
| DOS AMORTECEDOR | |||||||
| ES DIANTEIROS. | |||||||
| 2019 | 181/OR | 26/02/2019 | 26/02/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PALHETA DIANTEIRA | R$ 80,00 |
| ME | DO CRUZE | ||||||
| 2019 | 182/OR | 27/02/2019 | 27/02/2019 | SASSO LOCAÇÃO DE | LOCAÇÕES | ALUGUEL POR DUAS HORAS | R$ 287,50 |
| MAQUINAS LTDA- ME | E MEIA DE MAQUINA BOB | ||||||
| CAT PARA DISTRIBUICA | |||||||
| O DA TERRA E | |||||||
| NIVELAMENTO DO TERRERNO | |||||||
| EXTERNO DA CAMARA, | |||||||
| PROXIMO A RAMPA QUE | |||||||
| DA ACESSO AO | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| EXTERNO. UM DIA DE | |||||||
| ALUGUEL DE | |||||||
| 2019 | 158/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA A | R$ 514,94 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | INSTALACAO DA FIACAO | ||||||
| ANZAI LTDA | ELETRICA DO LADO | ||||||
| EXTERNO DA CAMARA, | |||||||
| PASSANDO POR BAIXO | |||||||
| DA RAMPA DE ACESSO AO | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| EXTERNO. | |||||||
| 2019 | 163/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA USO NA | R$ 61,00 |
| LTDA | JARDINAGEM DO PREDIO, | ||||||
| MATA MATO E VENENO PARA | |||||||
| ELIMINACAO DE FORMIGAS | |||||||
| E LAGARTAS. | |||||||
| 2019 | 174/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | AREIA PARA O | R$ 89,75 |
| PARA CONSTRUCAO | ASSENTAMENT O DOS | ||||||
| LTDA | TIJOLOS INTERTRAVAD | ||||||
| OS DA PARTE EXXTERNA DO | |||||||
| PREDIO QUE DAO ACESSO | |||||||
| A ALA DOS VEREADORES | |||||||
| 2019 | 180/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | LESLEI REINALDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ESTAQUEAMEN TO E | R$ 3.750,00 |
| MADRID NAVARRO | PREPARACAO DO SOLO DA | ||||||
| 46103289840 | RAMPA QUE DA ACESSO | ||||||
| AO ESTACIONAME | |||||||
| NTO EXTERNO DA CAMARA, | |||||||
| MAO DE OBRA PARA | |||||||
| COLOCACAO DA MALHA DE | |||||||
| FERRO (TELA) 15 X | |||||||
| 15, DISTRIBUICA | |||||||
| O E ORGANIZACAO | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| 2019 | 185/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | SINALIZADOR DE ENTRADA | R$ 100,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | E SAIDA DE CARROS LED | ||||||
| LTDA. | SLIM | ||||||
| 2019 | 186/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDRA BRITA 01 PARA | R$ 11,97 |
| PARA CONSTRUCAO | CHUMBAR POSTES DE | ||||||
| LTDA | LUZ. | ||||||
| 2019 | 187/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE PASSAGEM DE | R$ 71,49 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | ENERGIA PARA PISO | ||||||
| ANZAI LTDA | 20X20 | ||||||
| 2019 | 188/OR | 28/02/2019 | 19/02/2019 | JOSE CARLOS FRANCISCO | FORNECIMENT O DE BENS | 130,92 METROS | R$ 602,23 |
| DOS SANTOS 31499285833 | QUADRADOS DE GRAMÃO | ||||||
| PARA O JARDIM DA | |||||||
| CAMARA MUNICIPAL. | |||||||
| 2019 | 189/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | CAMINHO AUTOMOVEIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇA | R$ 266,00 |
| E CAMINHOES LTDA | ORIGINAL (RESERVATÓR | ||||||
| IO DE AGUA LIMPAR | |||||||
| PARABRISAS) L VEÍCULO | |||||||
| FORD FOCUS 2014/2015. | |||||||
| 2019 | 198/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | 2 CABOS HDMI FEMEA | R$ 50,00 |
| LTDA ME | 1.4 DE 8 METROS COM | ||||||
| FILTRO DE EXTENSÃO. | |||||||
| 2019 | 199/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICOS DE RETIRADA E | R$ 250,00 |
| RECOLOCACAO DE MOTOR DE | |||||||
| PORTAO ELETRONICO | |||||||
| E CONFIGURACA | |||||||
| O NO ESTACIONAME | |||||||
| NTO EXTERNO DA RUA | |||||||
| COLOMBIA PARA A RUA | |||||||
| PARA. | |||||||
| 2019 | 200/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | FORNECIMENT O DE BENS | 15 UNIDADES DE CONTROLE | R$ 450,00 |
| REMOTO DE PORTAO | |||||||
| ELETRONICO PARA O | |||||||
| ESTACIONAME NTO. | |||||||
| 2019 | 201/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 195,20 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 202/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CABO PARA INSTAÇÃO DE | R$ 90,00 |
| LUMINARIAS TUBULAR DE | |||||||
| 2,4M NO ESTACIONAME | |||||||
| NTO EXTERNO. | |||||||
| 2019 | 203/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | FARIA VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REVISÃO E TROCA DE | R$ 334,42 |
| LTDA | ITENS DO FOX | ||||||
| 2019 | 204/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | FARIA VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | PECAS PARA A | R$ 440,58 |
| LTDA | REALIZACAO DA REVISAO | ||||||
| DO VEICULO FOX. | |||||||
| 2019 | 205/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2500 FOLHAS DIVIDIDOS | R$ 490,00 |
| EDITORA LTDA ME | EM 50 BLOCOS COM | ||||||
| 50 FOLHAS CADA EM | |||||||
| PAPEL A5 COLORIDO | |||||||
| 2019 | 206/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | RODO DIAS VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FRETE INTERMUNICI | R$ 25,00 |
| TRANSPORTE DE CARGA | PAL - PEÇAS RETIRADA NA | ||||||
| LTDA | CONCESSIONÁ RIA DE | ||||||
| VEÍCULOS FORD - | |||||||
| CAMINHO EM SÃO JOSE DO | |||||||
| RIO PRETO SP | |||||||
| 2019 | 207/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PASSAGEM DE CONDUITES | R$ 390,00 |
| MARIS 13169102885 | POR DEBAIXO DA RAMPA | ||||||
| QUE DA ACESSO AO | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| EXTERNO, INTSTALACAO | |||||||
| DE CAIXAS DE PASSAGEM | |||||||
| DE ALUMINIO DE ENERGIA | |||||||
| E TROCA DE UM | |||||||
| REFLERTOR DA AREA | |||||||
| EXTERNA DO PREDIO. | |||||||
| 2019 | 208/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CORTE DE PORTES DE | R$ 1.000,00 |
| MARIS 13169102885 | ENERGIA DO ESTACIONAME | ||||||
| NTO EXTERNO E | |||||||
| REAPROVEITA MENTO E | |||||||
| INSTALACAO DE DOIS | |||||||
| POSTES NO JARDIM | |||||||
| EXTERNO, INSTALACAO | |||||||
| DE LAMPADAS TUBULARES | |||||||
| DE 2,4M EM TODO O | |||||||
| ESTACIONAME NTO | |||||||
| EXTERNO, TROCA | |||||||
| 2019 | 209/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 155,97 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 210/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 211/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | M.ANZAI & CIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PNEU E CAMARA DE | R$ 49,33 |
| AR PARA CARRIOLA DE | |||||||
| USO NA JARDINAGEM | |||||||
| 2019 | 214/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | POLIMIX CONCRETO | FORNECIMENT O DE BENS | 2 M3 DE CONCRETO | R$ 600,00 |
| LTDA | PARA CONCRETAGEM | ||||||
| DA AREA EXTERNA DA | |||||||
| ENTRADA DA AREA DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2019 | 215/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 1.625,07 |
| VOTUPORANGA COM. | INSTALAÇÃO DAS | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | LAMPADAS NO ESTACIONAME | ||||||
| NTO EXTERNO E DOS | |||||||
| POSTES DE ILUMINAÇÃO | |||||||
| EXTERNA DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2019 | 218/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 81,93 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 219/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 120,00 |
| PARA A DISTRIBUICA | |||||||
| O EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 221/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | 4 REFLETORES | R$ 188,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | DE LED DE 20W NA COR | ||||||
| LTDA. | VERDE PARA O JARDIM | ||||||
| EXTERNO | |||||||
| 2019 | 222/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | LUMINARIA DE LED 36W | R$ 105,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | SLIM BIVOLT E SENSOR DE | ||||||
| LTDA. | PRESENCA EXTERNO | ||||||
| PARA A COBERTURA | |||||||
| DA ENTRADA EXTERNO DA | |||||||
| ALA DOS VEREADORES. | |||||||
| 2019 | 224/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHADOR DE DEDO PARA A | R$ 9,00 |
| PRESIDENCIA E PARA | |||||||
| OUTROS DEPARTAMENT | |||||||
| OS | |||||||
| 2019 | 245/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 43,94 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | INSTALACAO DE | ||||||
| ANZAI LTDA | REFLETORES DA COR | ||||||
| VERDE NO JARDIM DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 246/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 274,00 |
| ME | PARA SER UTILIZADO | ||||||
| PELOS SERVIDORES | |||||||
| RESPONSAVEI S PELOS | |||||||
| SERVICOS GERAIS | |||||||
| 2019 | 247/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 133,70 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 248/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MEIO SACO DE CIMENTO | R$ 15,00 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA ASSENTAMENT | ||||||
| LTDA | O DAS CAIXAS DE | ||||||
| ENERGIA | |||||||
| 2019 | 249/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 250/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 172,90 |
| LIMPEZA LTDA | PARA SER UTILIZADO | ||||||
| PELOS SERVIDORES | |||||||
| DO SERVICO GERAL | |||||||
| 2019 | 251/OR | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 103,78 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 267/AD | 01/03/2019 | 29/03/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 276/OR | 11/03/2019 | 11/03/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 448,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 277/OR | 11/03/2019 | 11/03/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 173/OR | 12/03/2019 | 12/03/2019 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL PARA | R$ 990,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | O PERIODO DOS | ||||||
| PROXIMOS 12 MESES - DE | |||||||
| 03 EXEMPLARES | |||||||
| DE JORNAL - EDICAO | |||||||
| DIARIA. | |||||||
| 2019 | 223/OR | 12/03/2019 | 12/03/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISICAO E INSTALACAO | R$ 1.120,00 |
| DE VIDEO PORTEIRO E | |||||||
| FECHADURA PARA PORTA | |||||||
| DE FERRO DA ENTRADA | |||||||
| EXTERNA DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2019 | 216/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | RODRIGUES E SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COBERTURA EM | R$ 4.790,00 |
| TOLDOS LTDA - ME | POLICARBONA TO MEDINDO | ||||||
| 3,8M X 5,7M PARA A | |||||||
| ENTRADA DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2019 | 217/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | RODRIGUES E SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DO TOLDO EM | R$ 350,00 |
| TOLDOS LTDA - ME | LONA DO ESTACIONAME | ||||||
| NTO DE USO DO PUBLICO | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 220/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | INTERLASER INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE SUGESTAO EM | R$ 166,00 |
| COMERCIO DE PLASTICOS | ACRILICO BRANCO, | ||||||
| LTDA | PARA SER USADO PELA | ||||||
| OUVIDORIA | |||||||
| 2019 | 252/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE COLOCACAO | R$ 150,00 |
| MARIS 13169102885 | DE REFLETORES | ||||||
| PELO JARDIM, | |||||||
| INSTALACAO DE LAMPADA | |||||||
| E SENSOR DE PRESENCA NA | |||||||
| COBERTURA DE | |||||||
| POLICARBONA TO, VEDACAO | |||||||
| COM ARGAMASSA | |||||||
| DAS CAIXAS DE ENERGIA | |||||||
| DE CONCRETO. | |||||||
| 2019 | 254/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 12 CONTROLES | R$ 276,00 |
| PARA PORTAO ELETRONICO | |||||||
| E CODIFICACAO | |||||||
| DOS MESMOS | |||||||
| 2019 | 257/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 110,05 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 258/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 168,08 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 266/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 55,12 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 270/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | OLEO PARA ROCADEIRA | R$ 6,00 |
| PONTES | MOTOR 2 TEMPOS | ||||||
| 2019 | 271/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 91,71 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 281/OR | 14/03/2019 | 14/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 91,71 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 263/OR | 15/03/2019 | 15/03/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE PASSAGEM EM | R$ 134,08 |
| VOTUPORANGA COM. | ALUMINIO 15X15 COM | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | TAMPA PARA A | ||||||
| INSTALACAO DE | |||||||
| REFLETORES PELO JARDIM | |||||||
| 2019 | 264/OR | 15/03/2019 | 15/03/2019 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE REMOVER E | R$ 150,00 |
| GEREZ - ME | INSTALAR O RESERVATORI | ||||||
| O DE AGUA | |||||||
| 2019 | 272/OR | 15/03/2019 | 15/03/2019 | SAO SEBASTIAO | FORNECIMENT O DE BENS | 14 RIPAS DE MADEIRA | R$ 105,00 |
| MADEIRAS LTDA | PARA AMARRAR AS | ||||||
| RESEDAS (PLANTA) NO | |||||||
| JARDIM NA LATERAL DO | |||||||
| PREDIO DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 273/OR | 15/03/2019 | 15/03/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 283,76 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | UTILIZACAO DOS | ||||||
| SERVICOS GERAIS E | |||||||
| TAMBEM PARA A | |||||||
| JARDINAGEM DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 275/OR | 20/03/2019 | 20/03/2019 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | PLANTAS PARA O | R$ 1.479,00 |
| FLORES NATURAIS | JARDIM DA ENTRADA | ||||||
| LTDA - ME | PRINCIPAL DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 278/OR | 20/03/2019 | 20/03/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 672,80 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS FUNCIONARIO | ||||||
| S E PUBLICO EM GERAL | |||||||
| 2019 | 280/OR | 20/03/2019 | 20/03/2019 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA A | R$ 265,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | UTILIZACAO DO | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | JARDINEIRO - APARECIDO | ||||||
| MARCELINO-: 2 CALCAS DE | |||||||
| BRIM AZUL "GG" 2 | |||||||
| BLUSAS DE BRIM AZUL | |||||||
| "GG" 1 BOTINA BICO | |||||||
| PVC NUMERO 41 | |||||||
| 2019 | 282/OR | 20/03/2019 | 20/03/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 218,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSÃO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CÂMARA | |||||||
| 2019 | 274/OR | 21/03/2019 | 21/03/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 285/OR | 21/03/2019 | 21/03/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 301/OR | 21/03/2019 | 21/03/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 255/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ALIMENTOS E UTENSILIOS | R$ 807,04 |
| OS LTDA | DE COZINHA PARA OS | ||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 256/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 14,45 |
| OS LTDA | DE COPA E COZINHA | ||||||
| 2019 | 279/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LIMPEZA DO AR | R$ 600,00 |
| SANTOS COELHO | CONDICIONAD O DA SALA | ||||||
| 18152121878 | DE ARQUIVO E DO | ||||||
| CONTADOR, INSTALACAO | |||||||
| DO AR CONDICIONAD | |||||||
| O AGRATTO NA COZINHA | |||||||
| E CAPACITOR DO AR | |||||||
| CONDICIONAD O DA COPA. | |||||||
| 2019 | 283/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS E TEMPEROS | R$ 106,32 |
| ARTIGOS PARA | PARA UTILIZACAO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | DOS VEREADOS E | ||||||
| E | SERVIDORES | ||||||
| 2019 | 284/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 46,58 |
| ARTIGOS PARA | REFEICOES DE | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | VEREADORES SERVIDORES | ||||||
| E | E CONVIDADOS | ||||||
| 2019 | 286/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DE VAZAMENTO E | R$ 1.900,00 |
| SANTOS COELHO | RECARGA DE GAS MULTI | ||||||
| 18152121878 | SPLIT 20 TR PLENARIO | ||||||
| MAQUINA 3 | |||||||
| 2019 | 287/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA COM 10 RESMAS | R$ 195,00 |
| DE PAPEL A4 CHAMEX | |||||||
| 2019 | 288/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 122,88 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 289/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | PNEU TRASEIRO | R$ 50,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | PARA A BICICLETA | ||||||
| E PEC | USADA PELO GUARDA | ||||||
| MIRIM. | |||||||
| 2019 | 290/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DA BICICLETA | R$ 22,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | UTILIZADA PELO GUARDA | ||||||
| E PEC | MIRIM. | ||||||
| 2019 | 291/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DE BOTOEIRA | R$ 110,00 |
| INTERNA NA PORTA DE | |||||||
| METAL QUE DA ACESSO A | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| CODIFICACAO DE 2 | |||||||
| CONTROLES DE PORTAO | |||||||
| 2019 | 292/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIA DE LIMPEZA | R$ 118,50 |
| LIMPEZA LTDA | PARA SER UTILIZADO | ||||||
| PELOS FUNCIONARIO | |||||||
| S E PELO PUBLICO EM | |||||||
| GERAL | |||||||
| 2019 | 293/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIA DE LIMPEZA | R$ 369,77 |
| CIA LTDA | PARA SER UTILIZADO | ||||||
| PELOS FUNCIONARIO | |||||||
| S E PELO PUBLICO EM | |||||||
| GERAL | |||||||
| 2019 | 294/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 77,28 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 295/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 42,50 |
| PARA SER UTILIZADO | |||||||
| PELA SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2019 | 304/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 107,22 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 305/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 115,40 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 306/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 65,32 |
| CIA LTDA | PARA USO EM SESSÃO | ||||||
| SOLENTE | |||||||
| 2019 | 307/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA USO | R$ 23,50 |
| CIA LTDA | SESSAÕ SOLENE | ||||||
| NESTA DATA. | |||||||
| 2019 | 308/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 81,63 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 313/OR | 26/03/2019 | 26/03/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 90,00 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 298/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | CONJUNTO DE TINTAS PARA | R$ 260,00 |
| FEIJO EPP | IMPRESSORA EPSON 664 | ||||||
| DO SETOR DE RECURSOS | |||||||
| HUMANOS E DO SETOR DE | |||||||
| ARQUIVO | |||||||
| 2019 | 299/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE 4 REFLETORES | R$ 150,00 |
| MARIS 13169102885 | DOS POSTES DA AREA | ||||||
| EXTERNA DO PREDIO | |||||||
| RECOLOCACAO DE FEIOS DO | |||||||
| BALCAO DA RECEPCAO | |||||||
| 2019 | 300/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | GARDINI E GARCIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COFFEBREAK PARA SESSAO | R$ 875,00 |
| EPP | SOLENE NO DIA | ||||||
| 18/03/2019 | |||||||
| 2019 | 302/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | GARDINI E GARCIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GARCOM PARA COFFEBREAK | R$ 100,00 |
| EPP | PARA SESSAO SOLENE NO | ||||||
| DIA 18/03/2019 | |||||||
| 2019 | 303/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | ANGELA APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 01 | R$ 90,00 |
| ALVARES POLO ME | ORQUIDEA PARA | ||||||
| ENTREGA EM HOMENAGEM - | |||||||
| SESSÃO SOLENE - | |||||||
| NESTA DATA. | |||||||
| 2019 | 309/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 22,00 |
| MAGALHAES ME | CONSERTO DO SPRAY DE | ||||||
| VENENO | |||||||
| 2019 | 310/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 312/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | TAIRA & TAIRA AUTO | FORNECIMENT O DE BENS | PALHETA SLIM PARA O | R$ 100,00 |
| ACESSORIOS LTDA EPP | FOCUS 002 | ||||||
| 2019 | 314/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | PUXADOR PARA A | R$ 78,67 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | PORTA DE METAL QUE | ||||||
| DA ACESSO A ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2019 | 315/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | FLORES PARA O JARDIM | R$ 155,00 |
| FLORES NATURAIS | LOCALIZADO NA PARTE | ||||||
| LTDA - ME | EXTERNA DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 316/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 380,99 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PINTURA DOS MASTROS DAS | ||||||
| ANZAI LTDA | BANDEIRAS DA ENTRADA | ||||||
| PRINCIPAL, PINTURA DOS | |||||||
| POSTES EXTERNOS DA | |||||||
| CAMARA, PINTURA DA | |||||||
| PAREDE EXTERNA DOS | |||||||
| BANHEIROS DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES E | |||||||
| SERVIDORES. | |||||||
| 2019 | 317/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | GUSTAVO ARADO ANZAI | FORNECIMENT O DE BENS | FAROLETE RECARREGAVE | R$ 78,00 |
| L | |||||||
| 2019 | 319/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA EM LATAO PARA | R$ 500,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | TITULO DE CIDADAO | ||||||
| ME | VOTUPORANGU ENSE EDSON | ||||||
| GILMAR CAPEL E | |||||||
| INSIGNIA DE HONRA AO | |||||||
| MERITO DANILO | |||||||
| CESAR CAMPETTI | |||||||
| 2019 | 321/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DOS | R$ 50,00 |
| LTDA - ME | PUXADORES DE ALUMINIO | ||||||
| DAS DUAS PORTAS DE | |||||||
| VIDRO DA RECEPCAO | |||||||
| 2019 | 322/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 94,20 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 326/OR | 29/03/2019 | 29/03/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 119,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 378/AD | 01/04/2019 | 30/04/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 159/OR | 05/04/2019 | 05/04/2019 | LUIZ EDUARDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESENVOLVIM ENTO DO | R$ 6.520,00 |
| MONARO | PORTAL INSTITUCION | ||||||
| AL (SITE ELETRONICO) | |||||||
| , NO SENTIDO DE | |||||||
| REMODELAR E OTIMIZAR DE | |||||||
| MODO PROFISSIONA | |||||||
| L A APRESENTACA | |||||||
| O E DISPONIBILI | |||||||
| ZACAO DE INFORMACOES | |||||||
| PERTINENTES AO TRABALHO | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| , TANTO DA AREA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA COMO | |||||||
| TAMBEM DAS ATIVIDADES | |||||||
| PARLAMENTAR ES. | |||||||
| 2019 | 332/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 66,31 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 335/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 15,16 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 337/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 97,87 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 341/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | INSTITUTO BRASIL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO DE REGISTRO DE | R$ 893,34 |
| INTELIGENCI A EM | PRECOS PARA MANUTENCAO | ||||||
| ADMINISTRAC AO | DE VEICULOS - FROTA | ||||||
| PARA OS SERVIDORES | |||||||
| WILSON DA SILVA | |||||||
| BORGES E THIAGO DOS | |||||||
| SANTOS BORGHI. | |||||||
| 2019 | 342/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 82,43 |
| PONTES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 3 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 3 | |||||||
| 2019 | 380/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | GASOLINA COMUM PARA | R$ 167,58 |
| PONTES | O AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 382/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA A | R$ 275,00 |
| ME | MAQUINA DE CAFE | ||||||
| 2019 | 392/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 137,06 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 397/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 64,37 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 398/OR | 09/04/2019 | 09/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 136,30 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 323/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | GARDINI E GARCIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COFFEBREAK PARA SESSAO | R$ 1.108,00 |
| EPP | SOLENE NO DIA | ||||||
| 25/03/2019 | |||||||
| 2019 | 324/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | GARDINI E GARCIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GARCOM PARA COFFEBREAK | R$ 100,00 |
| EPP | PARA SESSAO SOLENE NO | ||||||
| DIA 25/03/2019 | |||||||
| 2019 | 325/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | ANGELA APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE 01 | R$ 90,00 |
| ALVARES POLO ME | ORQUIDEA PARA | ||||||
| ENTREGA EM HOMENAGEM - | |||||||
| SESSÃO SOLENE - | |||||||
| NESTA DATA. | |||||||
| 2019 | 333/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COLOCACAO DE CAMARA | R$ 6,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | DE AR NO PNEU DA | ||||||
| E PEC | BICICLETA DO GUARDA | ||||||
| MIRIM | |||||||
| 2019 | 334/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | CAMARA DE AR PARA O | R$ 15,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | PNEU TRASEIRO DA | ||||||
| E PEC | BICICLETA DO GUARDA | ||||||
| MIRIM | |||||||
| 2019 | 338/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | ROBSON DE SOUZA SILVA | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECCAO DE ADESIVO | R$ 25,00 |
| 18448467841 | 10CM X 22CM COLORIDO | ||||||
| PARA A PLACA DA | |||||||
| OUVIDORIA | |||||||
| 2019 | 344/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 563,77 |
| LTDA. | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 346/OR | 10/04/2019 | 10/04/2019 | LUCAS E MENDES | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 165,51 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 23/ES | 15/04/2019 | 15/04/2019 | COP-FAC MAQUINAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE MAQUINA COM | R$ 1.222,75 |
| LTDA | CONSUMO MINIMO DE | ||||||
| COPIAS | |||||||
| 2019 | 311/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | FLORISVALDO DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICOS DE ENTREGAS DE | R$ 1.036,00 |
| 12172296805 | CONVITES PARA | ||||||
| SESSOES SOLENES DO | |||||||
| DIA 25/03/2019 | |||||||
| 2019 | 339/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | ENCADERNADO RA ROSSI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENCADERNACA O DE 20 | R$ 700,00 |
| LTDA ME | LIVROS DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 373/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | CADEADO PARA PORTAO | R$ 49,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | DA GARAGEM EXTERNA | ||||||
| BROCA PARA A | |||||||
| INSTALACAO DO PUXADOR | |||||||
| DA PORTA DE METAL DA | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| FITA CREPE PARA | |||||||
| PINTURA DA PORTA DE | |||||||
| METAL DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2019 | 381/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | LUCAS OLIVO CALIXTO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PINTURA DAS PAREDES | R$ 600,00 |
| SILVA 21747868850 | EXTERNAS DOS | ||||||
| BANHEIROS DO PREDIO | |||||||
| PINTURA DOS POSTES DE | |||||||
| ILUMINACAO DA ENTRADA | |||||||
| DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO EXTERNO PINTURA DOS | |||||||
| MASTROS DAS BANDEIRAS | |||||||
| PINTURA DO PISO DA | |||||||
| ENTRADA DA ALA DOS VE | |||||||
| 2019 | 387/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | 1 LITRO ROUNDUP | R$ 26,90 |
| LTDA | PARA O SERVIDOR | ||||||
| RESPONSAVEL PELO JARDIM | |||||||
| 2019 | 388/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 105,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 391/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | FLORES PARA O JARDIM | R$ 420,00 |
| FLORES NATURAIS | EXTERNO DA CAMARA E | ||||||
| LTDA - ME | SEPARADOR DE GRAMA | ||||||
| 2019 | 394/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | HERMESON SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICOS DE REPARO EM | R$ 430,00 |
| OLIVEIRA 01828804193 | DRENAGEM DE AGUA | ||||||
| FLUVIAL NA COBERTURA | |||||||
| DO PLENARIO DA CAMARA | |||||||
| COLOCACAO DE DUTO DE | |||||||
| AGUA NA PAREDE | |||||||
| EXTERNA | |||||||
| 2019 | 395/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 814,42 |
| ME | S PARA O USO GERAL | ||||||
| DA CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 396/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 100,34 |
| PARA CONSTRUÇÃO | CONSERTO DA DRENAGEM DA | ||||||
| LTDA | AGUA PLUVIAL | ||||||
| CAPTADA PELO | |||||||
| TELHADO DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 400/OR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE PROTECAO | R$ 47,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA O SERVICOS | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | GERAIS E PARA O | ||||||
| JARDINEIRO | |||||||
| 2019 | 386/OR | 16/04/2019 | 16/04/2019 | BRUNO KAZUO HARA NOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO POR | R$ 17.000,00 |
| & CIA LTDA | DISPENSA CONFORME | ||||||
| PROCESSO INTERNO: | |||||||
| 15/2019, RELATIVO AO | |||||||
| SINISTRO OCORRIDPO | |||||||
| POR VENDAVAL, | |||||||
| COBERTO PELA | |||||||
| APOLICE 0118.67.37. | |||||||
| 145-9, SENDO: | |||||||
| FRANQUIA DEVIDO PELA | |||||||
| CÂMARA..R$ 1.467,27. | |||||||
| DIFE | |||||||
| 2019 | 345/OR | 18/04/2019 | 18/04/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 205,37 |
| LIMPEZA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 393/OR | 18/04/2019 | 18/04/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 564,00 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS FUNCIONARIO | ||||||
| S E PUBLICO EM GERAL | |||||||
| 2019 | 399/OR | 18/04/2019 | 18/04/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 24,42 |
| PARA CONSTRUÇÃO | CONSERTO DA DRENAGEM DA | ||||||
| LTDA | AGUA PLUVIAL | ||||||
| CAPTADA PELO | |||||||
| TELHADO DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 330/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA SESSAO | R$ 19,83 |
| OS LTDA | SOLENE DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 331/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | BALA PARA A SESSAO | R$ 38,32 |
| OS LTDA | SOLENE DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 401/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 402/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 403/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 404/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 406/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | |||||||
| 2019 | 407/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 125,99 |
| PARA O USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 412/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | PISTAO PARA A CADEIRA | R$ 60,00 |
| MOVEIS - ME | GIRATORIA DA | ||||||
| TELEFONISTA | |||||||
| 2019 | 423/OR | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL SULFITE A4 | R$ 1.109,40 |
| DA MARCA CHAMEX | |||||||
| 2019 | 343/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | WILSON PEREIRA DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 255,92 |
| SILVA - TACOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 411/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | ENCADERNADO RA ROSSI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENCADERNACA O DE 01 | R$ 35,00 |
| LTDA ME | LIVRO DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 413/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 6000 EVELOPES | R$ 830,00 |
| ME | TIMBRADO TIPO OFICIO | ||||||
| PRETO E BRANCO | |||||||
| 2019 | 420/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | BANCO PARA A BICICLETA | R$ 21,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | UTILIZADA PELO GUARDA | ||||||
| E PEC | MIRIM | ||||||
| 2019 | 421/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 91,29 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 425/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | O. I. MARTINS & | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO EM RUFOS E | R$ 1.200,00 |
| CIA. LTDA.-ME | CALHAS EM DIVERSOS | ||||||
| PONTOS DA COBERTURA | |||||||
| DE METAL DAS | |||||||
| DEPENDENCIA S DA CAMARA | |||||||
| APLICACAO DE DOLA | |||||||
| VEDA CALHA NOS | |||||||
| PARAFUSOS DAS TELHAS | |||||||
| 2019 | 426/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 118,51 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 427/OR | 25/04/2019 | 25/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 69,13 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 336/OR | 26/04/2019 | 26/04/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | ESPELHOS E INTERRUPTOR | R$ 34,07 |
| PARA CONSTRUCAO | ES PARA A SALA DA | ||||||
| LTDA | IMPRENSA E PARA O | ||||||
| BANHEIRO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2019 | 340/OR | 26/04/2019 | 26/04/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | TINTA FUTURA PARA | R$ 287,34 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | A PINTURA EXTERNA DOS | ||||||
| ANZAI LTDA | BANHEIROS DA CAMARA E | ||||||
| CORDA BRANCA PARA | |||||||
| HASTEAR AS BANDEIRAS | |||||||
| 2019 | 348/OR | 26/04/2019 | 26/04/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | TINTA ESMALTE | R$ 85,08 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | BRANCO PARA PINTURA DOS | ||||||
| ANZAI LTDA | MASTROS DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 349/OR | 26/04/2019 | 26/04/2019 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA | R$ 25,00 |
| MAGALHAES ME | CONSERTO DA BOMBA DE | ||||||
| VENENO PARA A | |||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2019 | 424/OR | 26/04/2019 | 26/04/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | VEDA CALHA DA MARCA | R$ 165,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | SIKAFLEX PARA O | ||||||
| ANZAI LTDA | TELHADO DO PLENARIO | ||||||
| 2019 | 457/OR | 26/04/2019 | 26/04/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 448,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 458/OR | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 422/OR | 29/04/2019 | 29/04/2019 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 100,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | PARA CONSERTO DA | ||||||
| LINHA TELEFONICA | |||||||
| DA RECEPCAO | |||||||
| 2019 | 347/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 353,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 379/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000002/18 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2018 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 405/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VISITA TECNICA | R$ 50,00 |
| PARA A CORRECAO DO | |||||||
| SISTEMA DE ALARME DO | |||||||
| PREDIO | |||||||
| 2019 | 408/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | ITENS PARA A COPA DA | R$ 12,98 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | CAMARA MUNICIPAL | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2019 | 409/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA RETRATO 20 | R$ 8,49 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | X 30 CM PARA | ||||||
| EIRELI - EPP | UTILIZACAO EM | ||||||
| HOMENAGEM | |||||||
| 2019 | 410/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 430/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 431/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | FERNANDO CESAR JABUR | FORNECIMENT O DE BENS | FITA DE CETIM | R$ 30,00 |
| VOTUPORANGA | SIMPLES COM FACE DE | ||||||
| POLIESTER PARA USO | |||||||
| NAS HOMENAGENS | |||||||
| 2019 | 434/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | 01 MOP GIRATORIO | R$ 217,10 |
| ME | 04 REFIS DE MOP | ||||||
| GIRATORIO PARA OS | |||||||
| SERVICOS GERAIS | |||||||
| 2019 | 435/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | JINYAN TAN | FORNECIMENT O DE BENS | REFLETOR DE LED DE 50 W | R$ 150,00 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| POSTES EXTERNOS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 436/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | KRARO TINTAS | FORNECIMENT O DE BENS | TINTA PARA PISO NA COR | R$ 238,50 |
| VOTUPORANGA LTDA | CONCRETO PARA A AREA | ||||||
| EXTERNA DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 437/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | ONIVALDO FORMENTON | FORNECIMENT O DE BENS | LIVROS JURIDICOS | R$ 1.065,00 |
| JUNIOR 21799720837 | COMBO DE CPC E CC | ||||||
| NEGRAO 2019 LICITACAO | |||||||
| PASSO A PASSO | |||||||
| EDITORA FORUM | |||||||
| CONTROLE DA ADMINISTRAC | |||||||
| AO PUBLICA EDITORA | |||||||
| FORUM GESTAO E | |||||||
| FISCALIZACA O DE | |||||||
| CONTRATOS DEL REY | |||||||
| 2019 | 438/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | CA LUBRI LUBRIFICANT | FORNECIMENT O DE BENS | 01 LITRO DE OLEO PARA | R$ 50,00 |
| ES LTDA ME | COMPLETAR O DO | ||||||
| AUTOMOVEL FOCUS 002 | |||||||
| ADITIVO PARA | |||||||
| RADIADOR PARA O | |||||||
| MESMO AUTOMOVEL | |||||||
| 2019 | 440/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LIMPEZA E MANUTANCAO | R$ 275,00 |
| SANTOS COELHO | COM TROCA DE TURBINA | ||||||
| 18152121878 | E REGULAGEM DO | ||||||
| ROLAMENTO DO AR | |||||||
| CONDICIONAD O 18000 | |||||||
| BTUS MIDEA DA SALA DO | |||||||
| CHEFE DO TI | |||||||
| 2019 | 442/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | VOTU-CHEVRO COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TAMPA PARA RESERVATORI | R$ 168,90 |
| PECAS E ACESSORIOS | O DE AGUA DO CRUZE | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2019 | 443/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 448/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | FORNECIMENT O DE BENS | VIDRO PARA A MESA DO | R$ 80,00 |
| LTDA - ME | VEREADOR MARCELO | ||||||
| COIENCA | |||||||
| 2019 | 449/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | CA LUBRI LUBRIFICANT | FORNECIMENT O DE BENS | OLEO 5W30 PARA O | R$ 35,00 |
| ES LTDA ME | FOCUS 002 | ||||||
| 2019 | 451/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 44,51 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 452/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 143,00 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 454/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA A | R$ 50,09 |
| PONTES | MOTOCICLETA DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 455/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL PARA O | R$ 118,09 |
| PONTES | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 456/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | QUADRO BRANCO PARA | R$ 133,90 |
| ANOTACOES COLA BASTAO | |||||||
| E ENVELOPES PARA USO EM | |||||||
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS | |||||||
| 2019 | 459/OR | 30/04/2019 | 30/04/2019 | ALICIO VILAR | FORNECIMENT O DE BENS | COMBUSTIVEL E OLEO PARA | R$ 26,33 |
| PONTES | MOTOR DOIS TEMPOS DA | ||||||
| ROCADEIRA | |||||||
| 2019 | 503/AD | 02/05/2019 | 31/05/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 515/AD | 07/05/2019 | 07/05/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 300,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 439/OR | 09/05/2019 | 09/05/2019 | INFORMAX VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | 2 COMPUTADORE | R$ 9.290,00 |
| COM.EQUIP. INFORMATICA | S DESKTOP HP 400G5 | ||||||
| LTDA ME | MODELO 5LA24LAAC4 | ||||||
| INTEL CORE I5 8500 4 | |||||||
| GB DDR4 HD 500GB | |||||||
| WINDOWS 10 PRO COM | |||||||
| GARANTIA 1 ONE ONSITE | |||||||
| 2 MONITORES LG 21,5 | |||||||
| POLEGADAS LPS LED 22 | |||||||
| MP55VQ HDMI | |||||||
| 2019 | 433/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | CLAUDIO MAURICIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE REENQUADRAM | R$ 2.000,00 |
| OLIVEIRA | ENTO DO PORTAO DE | ||||||
| CORRER DA GARAGEM | |||||||
| EXTERNA 300CM X | |||||||
| 230CM NA CHAPA 18 | |||||||
| COM TAVESSAS DE | |||||||
| 60CM X 40CM TAMBEM NA | |||||||
| CHAPA 18, JA COM O | |||||||
| SERVICO DE PEDREIRO | |||||||
| PARA INSTALACAO | |||||||
| DO PORTAO E PINTURA EM | |||||||
| BRANCO. | |||||||
| 2019 | 441/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | 1000 PASTAS 22X31 | R$ 1.500,00 |
| EDITORA LTDA ME | FECHADO SULFITE | ||||||
| GRAMATURA 180, SENDO | |||||||
| 500 AZUIS E 500 | |||||||
| AMARELAS COM CTP E | |||||||
| ACABAMENTO COM UMA | |||||||
| DOBRA | |||||||
| 2019 | 450/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | CONJUNTO DE TINTAS PARA | R$ 345,00 |
| FEIJO EPP | IMPRESSORA EPSON 664 | ||||||
| DO SETOR DE RECURSOS | |||||||
| HUMANOS E DO SETOR DE | |||||||
| ARQUIVO | |||||||
| 2019 | 460/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | INSTITUTO BRASILEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVACAO DA | R$ 5.830,00 |
| DE ADM.MUNICIP | ASSINATURA MENSAL COM | ||||||
| AL | VALIDADE DO DIA 27 DE | ||||||
| ABRIL DE 2019 ATE 27 | |||||||
| DE ABRIL DE 2020 | |||||||
| CONTENDO TEMAS | |||||||
| RELACIONADO S A ADM | |||||||
| PUBLICA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 461/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 124,06 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 465/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 205,36 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 468/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 120,67 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 513/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 107,50 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 514/OR | 10/05/2019 | 10/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 105,71 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 464/OR | 14/05/2019 | 14/05/2019 | THIAGO MIRANDA | FORNECIMENT O DE BENS | REFLETOR DE LED VERDE | R$ 30,00 |
| LUCHI | DE 10W PARA O JARDIM DA | ||||||
| ENTRADA DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 39/ES | 15/05/2019 | 15/05/2019 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 11.173,36 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GESTAO RH, FOLHA DE | ||||||
| SERV | PAGAMENTO, PORTAL | ||||||
| TRANSPARENC IA E | |||||||
| ATENDIMENTO AO CIDADAO | |||||||
| 2019 | 466/OR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVACAO DA | R$ 698,80 |
| RIO PRETO LTDA | ASSINATURA ANUAL DO | ||||||
| JORNAL DE CIRCULACAO | |||||||
| DIARIA | |||||||
| 2019 | 470/OR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | FLORES PARA O JARDIM DA | R$ 192,50 |
| FLORES NATURAIS | ENTRADA DA CAMARA | ||||||
| LTDA - ME | |||||||
| 2019 | 471/OR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO PARA O | R$ 45,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | GESTOR DE CONTRATO | ||||||
| 2019 | 472/OR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | SOUZA & SICOTTI | FORNECIMENT O DE BENS | SENSOR DE NIVEL DE | R$ 179,00 |
| LTDA EPP | COMBUSTIVEL PARA O | ||||||
| FOCUS 002 | |||||||
| 2019 | 473/OR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA EM LATAO | R$ 390,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | MEDINDO 32 X 42 CM COM | ||||||
| ME | CORROSAO INVERTIDA E | ||||||
| ESTOJO REVESTIDO | |||||||
| EM VELUDO PARA | |||||||
| ENTREGA DO TITULO DE | |||||||
| VOTUPORANGU ENSE | |||||||
| 2019 | 504/OR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 280,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 509/OR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 571,20 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS FUNCIONARIO | ||||||
| S E PUBLICO EM GERAL | |||||||
| 2019 | 511/OR | 20/05/2019 | 20/05/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 92,50 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 512/OR | 20/05/2019 | 20/05/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ALCOOL EM GEL NEUTRO | R$ 63,69 |
| CIA LTDA | PARA LIMPEZA E | ||||||
| HIGIENIZACA O | |||||||
| 2019 | 518/OR | 20/05/2019 | 20/05/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | GRAMPO PARA DIVERSOS | R$ 18,00 |
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 537/OR | 20/05/2019 | 20/05/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL ETIQUETA | R$ 102,00 |
| PARA A SECRETARIA | |||||||
| PARLAMENTAR E CORRETIVO | |||||||
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 523/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 121,22 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 529/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 68,05 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 536/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 29,97 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 538/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 156,20 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 539/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 814,83 |
| ME | S PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 540/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 75,00 |
| ME | |||||||
| 2019 | 541/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 96,09 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 543/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 164,60 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 552/OR | 24/05/2019 | 24/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 90,58 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 516/OR | 27/05/2019 | 27/05/2019 | CLEIDE RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.000,00 |
| DE OLIVEIRA 62152114191 | DE PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | |||||||
| DE CAIXA D'ÁGUA. 3 | |||||||
| CAIXAS DE 1.000L 2 | |||||||
| CAIXAS DE 500L 1 | |||||||
| CAIXA (ÁGUA BOMBEIRO) | |||||||
| 15.000L | |||||||
| 2019 | 526/OR | 28/05/2019 | 28/05/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 51,40 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PROTECAO DO JARDIM | ||||||
| 2019 | 462/OR | 29/05/2019 | 29/05/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 510/OR | 29/05/2019 | 29/05/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 524/OR | 29/05/2019 | 29/05/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 531/OR | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 168,07 |
| LIMPEZA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 551/OR | 29/05/2019 | 29/05/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 469/OR | 30/05/2019 | 30/05/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 533,02 |
| LTDA. | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 525/OR | 30/05/2019 | 30/05/2019 | A IDEAL - CALCADOS E | FORNECIMENT O DE BENS | MOCHILA COM ALCA PARA O | R$ 69,00 |
| CONFECCOES VOTUPORANGA | GUARDA MIRIM | ||||||
| EIRELI | |||||||
| 2019 | 429/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | SUELI APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | UNIFORMES MASCULINOS | R$ 5.430,00 |
| MARTINS DOS SANTOS EPP | DA MARCA RASTRUS | ||||||
| CAMISAS MANGA CURTA | |||||||
| 48 UNID CAMISAS | |||||||
| MANGA LONGA 42 UNID | |||||||
| MODELO: CONFORME | |||||||
| AMOSTRA DE CAMISA | |||||||
| PILOTO (COR E TECIDO) | |||||||
| PARESENTADO S | |||||||
| PREVIAMENTE . DEMAIS | |||||||
| CONDIÇÕES: | |||||||
| 2019 | 432/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | SUELI APARECIDA | FORNECIMENT O DE BENS | VALOR COMPLEMENTA | R$ 20,00 |
| MARTINS DOS SANTOS EPP | R REFERE-SE A CORRECAO | ||||||
| DAS QUANTIDADES | |||||||
| LANÇADAS INDEVIDAMEN | |||||||
| TE, SENDO O CORRETO: | |||||||
| CAMISAS MANGA CURTA | |||||||
| 46 UNID CAMISAS | |||||||
| MANGA LONGA 44 UNID | |||||||
| DEMAIS CONDIÇOES, | |||||||
| CONFORME PEDIDO NR.2 | |||||||
| 2019 | 453/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MUDANCA DOS FIOS DE | R$ 120,00 |
| MARIS 13169102885 | ILUMINACAO DOS MASTROS | ||||||
| DAS BANDEIRAS, | |||||||
| DE EXTERNO PARA | |||||||
| INTERNO | |||||||
| 2019 | 463/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE 1 REFLETOR DO | R$ 100,00 |
| MARIS 13169102885 | JARDIM DA ENTRADA DE | ||||||
| COR VERDE 10W TROCA | |||||||
| DE 1 REFLETOR DO | |||||||
| JARDIM DA ENTRADA DE | |||||||
| COR VERDE 50W TROCA | |||||||
| DE 2 REFLETORES | |||||||
| DE 100W DOS POSTES DA | |||||||
| AREA EXTERNA DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 527/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 4 CONTROLES PARA PORTAO | R$ 92,00 |
| ELETRONICO E | |||||||
| CODIFICACAO DOS MESMOS | |||||||
| 2019 | 528/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | WELLS COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO, | R$ 119,70 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | FILTRO DE OLEO E | ||||||
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | |||||||
| 2019 | 530/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | WILSON PEREIRA DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 208,78 |
| SILVA - TACOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 532/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | LUCAS E MENDES | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 177,77 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 533/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 209,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 534/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | FONTE ATX PARA | R$ 180,00 |
| FEIJO EPP | SUBSTITUIR AS | ||||||
| QUEIMADAS | |||||||
| 2019 | 535/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA OS | R$ 10,00 |
| LTDA ME | CONTROLES DOS CARROS | ||||||
| 2019 | 544/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 111,06 |
| CIA LTDA | PARA O USO DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 545/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | TEMPERO PARA | R$ 7,58 |
| CIA LTDA | ALIMENTO DOS | ||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2019 | 549/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS E TEMPEROS | R$ 106,88 |
| ARTIGOS PARA | PARA UTILIZACAO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | DOS VEREADOS E | ||||||
| E | SERVIDORES | ||||||
| 2019 | 550/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL DIPLOMATA | R$ 24,50 |
| PARA ENTREGA NA | |||||||
| SESSAO ORDINARIA | |||||||
| 2019 | 553/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO E | R$ 192,00 |
| ME | FILTRO | ||||||
| 2019 | 554/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ALINHAMENTO BALANCEAMEN | R$ 90,00 |
| ME | TO E RODIZIO DE | ||||||
| PNEUS | |||||||
| 2019 | 555/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | JARRA PARA O USO DOS | R$ 34,49 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | SERVIDORES E | ||||||
| EIRELI - EPP | VEREADORES RALO PARA A | ||||||
| PIA DA COZINHA | |||||||
| 2019 | 556/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | PE PARA A MESA DO | R$ 60,00 |
| MOVEIS - ME | DIRETOR ADMINISTRAT | ||||||
| IVO | |||||||
| 2019 | 557/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 100,90 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 558/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 90,50 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 561/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 228,72 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 562/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 100,02 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 563/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | PECAS PARA O CONSERTO | R$ 27,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | DA BICICLETA | ||||||
| E PEC | UTILIZADA PELO GUARDA | ||||||
| MIRIM | |||||||
| 2019 | 564/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO PARA TROCA | R$ 106,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | DAS PECAS DA | ||||||
| E PEC | BICICLETA UTILIZADA | ||||||
| PELO GUARDA MIRIM | |||||||
| CENTRALIZAC AO DO ARO | |||||||
| DIANTEIRO E TRASEIRO | |||||||
| 2019 | 569/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | ASSENTO ALMOFADADO | R$ 67,00 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA VASO SANITARIO | ||||||
| LTDA | DO BANHEIRO MASCULINO | ||||||
| DA ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2019 | 570/OR | 31/05/2019 | 31/05/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA MANTIMENTO | R$ 34,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA A COSINHA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2019 | 606/AD | 03/06/2019 | 28/06/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 565/OR | 11/06/2019 | 11/06/2019 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EXAMES PARA O CARGO DE | R$ 40,00 |
| LTDA - EPP | CHEFE DE GABINETE | ||||||
| DEMISSIONAL LUCIANO | |||||||
| BAZI ADMISSIONAL | |||||||
| BOZUTI | |||||||
| 2019 | 467/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | IOB INFORM. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE CONSULTORIA | R$ 2.686,00 |
| OBJETIVAS PUB. | ONLINE NA AREA DA | ||||||
| JURIDICAS LTDA | CONTABILIDA DE E | ||||||
| RECURSOS HUMANOS | |||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| BOLETINS ONLINE, | |||||||
| PARECERES E MANUAIS DE | |||||||
| PROCEDIMENT OS DOS | |||||||
| PRINCIPAIS ASSUNTOS | |||||||
| JURIDICOS NAS | |||||||
| RESPECTIVAS AREAS, | |||||||
| 2019 | 571/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 96,00 |
| PARA O USO EM DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 572/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA MAE PARA INTEL | R$ 426,00 |
| FEIJO EPP | FOXCONN H61 DDR3 LGA | ||||||
| 1155 USB 2.0 VGA | |||||||
| HDMI PARA O CHEFE DO TI | |||||||
| 2019 | 598/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 198,75 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 599/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 59,90 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 600/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | SUBSTRATO PARA SER | R$ 16,00 |
| MAGALHAES ME | UTILIZADO NO JARDIM | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 601/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | 5 L DE ROUNDUP | R$ 110,00 |
| LTDA | PARA MANUTENCAO | ||||||
| DO JARDIM | |||||||
| 2019 | 602/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AGROMECHI AGRICOLA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 13,00 |
| LTDA | CONSERTO DA ROCADEIRA | ||||||
| DE MAO | |||||||
| 2019 | 603/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AGROMECHI AGRICOLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DA ROCADEIRA | R$ 85,00 |
| LTDA | DE MAO STILL | ||||||
| 2019 | 605/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 38,20 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 615/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 576,00 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS FUNCIONARIO | ||||||
| S E PUBLICO EM GERAL | |||||||
| 2019 | 617/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 280,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 619/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 133,17 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 621/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 130,66 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 623/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 44,76 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 624/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 170,12 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 625/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 111,89 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 628/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 208,41 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 631/OR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 36,00 |
| PARA SER UTILIZADO | |||||||
| POR DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 627/OR | 19/06/2019 | 19/06/2019 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA A | R$ 364,70 |
| ME | MAQUINA DE CAFE | ||||||
| 2019 | 642/OR | 19/06/2019 | 19/06/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 448,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 643/OR | 19/06/2019 | 19/06/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 618/OR | 24/06/2019 | 24/06/2019 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | BASE ESTRELA | R$ 160,00 |
| MOVEIS - ME | PARA CADEIRA | ||||||
| PRESIDENTE DA SALA DA | |||||||
| OUVIDORIA | |||||||
| 2019 | 622/OR | 25/06/2019 | 25/06/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | LIMA PARA AMOLAR | R$ 12,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ENXADA UTILIZADA | ||||||
| PELA JARDINAGEM | |||||||
| 2019 | 517/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | VIDEBAND INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | JOGO DE BANDEIRAS | R$ 840,00 |
| COMERCIO DE CONFECCOES | (NACIONAL, ESTADUAL E | ||||||
| EIRELI | MUNICIPAL) NO TECIDO | ||||||
| DE NYLON 100 | |||||||
| POLIESTER, DUPLA FACE, | |||||||
| ESTAMPA DIGITAL, | |||||||
| PARA USO EXTERNO, | |||||||
| COM ILHOSES NA LATERAL, | |||||||
| COSTURAS DUPLAS, | |||||||
| MEDIDAS DE 4,0 PANOS | |||||||
| 1,82X | |||||||
| 2019 | 604/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 616/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | VIDEBAND INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | BANDEIRA MUNICIPAL | R$ 280,00 |
| COMERCIO DE CONFECCOES | NO TECIDO DE NYLON | ||||||
| EIRELI | 100 POLIESTER, | ||||||
| DUPLA FACE, ESTAMPA | |||||||
| DIGITAL, PARA USO | |||||||
| EXTERNO, COM ILHOSES | |||||||
| NA LATERAL, COSTURAS | |||||||
| DUPLAS, MEDIDAS DE | |||||||
| 4,0 PANOS 1,82X 2,57 | |||||||
| 2019 | 620/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | CARREGADOR USB PARA O | R$ 25,00 |
| LTDA ME | AUTOMOVEL DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 626/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | F.C LOPES INFORMÁTICA | FORNECIMENT O DE BENS | RASTREADOR GPS E | R$ 1.276,00 |
| LTDA ME | BLOQUEADOR VEICULAR | ||||||
| OBD TK 306B PARA OS | |||||||
| VEICULOS DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 629/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL ELETRICO | R$ 116,95 |
| VOTUPORANGA COM. | PARA A MANUTENCAO | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | DO PREDIO DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 630/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| 2019 | 632/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARTUCHOS 954 XL PARA | R$ 1.015,00 |
| FEIJO EPP | IMPRESSORA HP DA | ||||||
| SECRETARIA PARLAMENTAR | |||||||
| NAS CORES: MAGENTA | |||||||
| PRETA CIANO 2 AMARELA | |||||||
| 2019 | 633/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | CONSERTO DO AUTOMOVEL | R$ 639,24 |
| LTDA | CRUZE AMORTECEDOR | ||||||
| ES TRASEIROS | |||||||
| ESGUICHO DE PARABRISA | |||||||
| 2019 | 634/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | APRAVEL VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 280,00 |
| LTDA | CONSERTO DO AUTOMOVEL | ||||||
| CRUZE DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 635/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | VIDEBAND INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | BANDEIRA ESTADUAL E | R$ 560,00 |
| COMERCIO DE CONFECCOES | NACIONAL NO TECIDO DE | ||||||
| EIRELI | NYLON 100 POLIESTER, | ||||||
| DUPLA FACE, ESTAMPA | |||||||
| DIGITAL, PARA USO | |||||||
| EXTERNO, COM ILHOSES | |||||||
| NA LATERAL, COSTURAS | |||||||
| DUPLAS, MEDIDAS DE | |||||||
| 4,0 PANOS 1,82X 2,57 | |||||||
| 2019 | 636/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | APRAVEL VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | BATENTE PARA | R$ 200,00 |
| LTDA | CONSERTO DO CRUZE | ||||||
| 2019 | 637/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 109,34 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 638/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | OLEO PARA MOTOR 2 | R$ 4,99 |
| TEMPOS DA ROCADEIRA | |||||||
| 2019 | 639/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 414,50 |
| LIMPEZA LTDA | PARA SEREM UTILIZADOS | ||||||
| PELOS AGENTES DE | |||||||
| SERVICOS INTERNOS | |||||||
| 2019 | 640/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 136,50 |
| ME | PARA SEREM UTILIZADOS | ||||||
| PELOS AGENTES DE | |||||||
| SERVICOS INTERNOS | |||||||
| 2019 | 641/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 104,54 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 660/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| 2019 | 663/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | 15 PRISMAS DE MESA EM | R$ 750,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | ACO INOX COM BRASAO | ||||||
| ME | DO MUNICIPIO | ||||||
| 2019 | 665/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA EM LATAO PARA | R$ 770,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | HOMENAGEM NA SESSÃO | ||||||
| ME | SOLENE DO DIA 24 DE | ||||||
| JUNHO DE 2019 | |||||||
| MARCELA CRISTINA | |||||||
| CANDIDO BERTOLLA | |||||||
| ELIZIO APARECIDO | |||||||
| FERREIRA MASSEM | |||||||
| MIHSENE SALLOUME | |||||||
| 2019 | 666/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | GARDINI E GARCIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COFFEBREAK PARA SESSAO | R$ 772,00 |
| EPP | SOLENE NO DIA | ||||||
| 24/06/2019 | |||||||
| 2019 | 667/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | GARDINI E GARCIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | GARCOM PARA COFFEBREAK | R$ 120,00 |
| EPP | PARA SESSAO SOLENE NO | ||||||
| DIA 24/06/2019 | |||||||
| 2019 | 669/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | BALA PARA A SESSAO | R$ 79,95 |
| LTDA | SOLENE DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 670/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA SESSAO | R$ 7,45 |
| LTDA | SOLENE DA CAMARA | ||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 674/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | FLORISVALDO DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE ENTREGA DE | R$ 518,00 |
| 12172296805 | CONVITES PARA SESSAO | ||||||
| SOLENE DO DIA 24 DE | |||||||
| JUNHO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 676/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 125,19 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 677/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 153,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| 2019 | 678/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | QUADRO PARA ENTREGA AOS | R$ 50,94 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | HOMENAGEADO S NA SESSAO | ||||||
| EIRELI - EPP | SOLENE DO DIA 24 DE | ||||||
| JUNHO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 679/OR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | JUCIMARA GERMINARI | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISICAO DE 02 | R$ 240,00 |
| LOPES LEU | ORQUIDEAS PARA | ||||||
| ENTREGA EM HOMENAGEM | |||||||
| NA SESSAO SOLENE DO | |||||||
| DIA 24 DE JUNHO DE | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2019 | 718/AD | 01/07/2019 | 31/07/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 684/OR | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL SULFITE A4 | R$ 1.128,00 |
| DA MARCA CHAMEX | |||||||
| 2019 | 685/OR | 12/07/2019 | 12/07/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE MANUTENCAO | R$ 235,00 |
| DE ROLAMENTO E | |||||||
| ENGRENAGEM DE PORTAO | |||||||
| DA GARAGEM INTERNA DA | |||||||
| CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| RESETE TOTAL DA | |||||||
| PLACA DO MOTOR DA | |||||||
| GARAGEM EXTERNA DA | |||||||
| CAMARA CONFIGURACA | |||||||
| O DE TODOS OS | |||||||
| CONTROLES DOS SE | |||||||
| 2019 | 686/OR | 12/07/2019 | 12/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 90,45 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 724/OR | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 228,00 |
| PARA A NOVA CHEFE DE | |||||||
| GABINETE NAYARA | |||||||
| NASSO | |||||||
| 2019 | 727/OR | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 32,80 |
| PARA SER ENTREGUE | |||||||
| AOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 661/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 662/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 675/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE 1 REFLETOR DO | R$ 200,00 |
| MARIS 13169102885 | JARDIM DA ENTRADA DE | ||||||
| COR BRANCA 50W TROCA | |||||||
| DE 1 REFLETOR DO | |||||||
| JARDIM DO PLENARIO DE | |||||||
| COR VERDE 50W TROCA | |||||||
| DE 2 REFLETORES | |||||||
| DE COR BRANCA DE | |||||||
| 100W DOS POSTES DA | |||||||
| AREA EXTERNA DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 717/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 197,50 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 719/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 139,02 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 721/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 491,55 |
| LTDA. | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 725/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 85,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 728/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO DE COPIAS | R$ 242,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | DE CHAVES DA CÂMARA. | ||||||
| 2019 | 734/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 116,66 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 741/OR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 161,51 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 722/OR | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 134,73 |
| LIMPEZA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 729/OR | 19/07/2019 | 19/07/2019 | MARCOS ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | MESA DE ESCRITORIO | R$ 640,00 |
| LAMANA EPP | EM MDF MEDINDO | ||||||
| 1,80M DE COMPRIMENTO | |||||||
| E 0,70M DE LARGURA | |||||||
| PARA A CHEFE DE | |||||||
| GABINETE NAYARA | |||||||
| NASSO | |||||||
| 2019 | 735/OR | 19/07/2019 | 19/07/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 500,00 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS FUNCIONARIO | ||||||
| S E PUBLICO EM GERAL | |||||||
| 2019 | 736/OR | 19/07/2019 | 19/07/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 815,21 |
| ME | S PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 739/OR | 19/07/2019 | 19/07/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PALITO DE DENTE PARA | R$ 3,16 |
| ME | O USO DOS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 740/OR | 19/07/2019 | 19/07/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | ODORIZADOR DE AMBIENTE | R$ 95,92 |
| ME | PARA OS BANHEIROS | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 682/OR | 25/07/2019 | 25/07/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | KIT DE TECLADO E | R$ 141,00 |
| FEIJO EPP | MOUSE WIRELESS | ||||||
| 850 MICROSOFT | |||||||
| PARA O CONTADOR | |||||||
| 2019 | 683/OR | 25/07/2019 | 25/07/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | 400 PASTAS 22X31 | R$ 550,00 |
| EDITORA LTDA ME | FECHADO SULFITE | ||||||
| GRAMATURA 180, SENDO | |||||||
| 200 AZUIS E 200 | |||||||
| AMARELAS COM CTP E | |||||||
| ACABAMENTO COM UMA | |||||||
| DOBRA | |||||||
| 2019 | 737/OR | 25/07/2019 | 25/07/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | LAMPADA DE LED ESTILO | R$ 300,00 |
| VOTUPORANGA COM. | BULBO DE 50W PARA O | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | PLENARIO | ||||||
| 2019 | 36/ES | 29/07/2019 | 29/07/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TELEFONIA MOVEL | R$ 14.000,00 |
| 2019 | 747/OR | 30/07/2019 | 30/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 175,68 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 751/OR | 30/07/2019 | 30/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 106,79 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 768/OR | 30/07/2019 | 30/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 89,99 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 772/OR | 30/07/2019 | 30/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 134,09 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 778/OR | 30/07/2019 | 30/07/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 186,13 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 428/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | CAROLINA LEMES | FORNECIMENT O DE BENS | UNIFORME FEMININO | R$ 7.116,00 |
| CALDORIN 43265565874 | FEITOS SOB MEDIDA | ||||||
| CALCA RETA OU FLARE 24 | |||||||
| UNID BLUSA MANDA CURTA | |||||||
| GODE 36 UNID BLUSA | |||||||
| MANGA LONGA 12 UNID | |||||||
| BLAZER MANGA LONGA | |||||||
| 12 UNID | |||||||
| 2019 | 720/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | WILSON PEREIRA DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 203,74 |
| SILVA - TACOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 723/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 180,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 738/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | RELOGIO DE PAREDE | R$ 27,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | QUADRADO PARA A SALA | ||||||
| EIRELI - EPP | DA CHEFE DE GABINETE | ||||||
| 2019 | 746/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | TINTA FUTURA | R$ 44,50 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | CORTEX LATEX | ||||||
| ANZAI LTDA | ACRILICA BRANCA COM | ||||||
| 3,6 L PARA PARA | |||||||
| PINTURA DE ONDE FOI | |||||||
| RETIRADO O PAINEL COM | |||||||
| CRONOMETRO | |||||||
| 2019 | 748/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 749/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PRATO DESCARTAVEL | R$ 8,75 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA AS ATIVIDADES | ||||||
| EIRELI - EPP | DA COPA DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 750/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | CESAR TEODORO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO E TRAVAMENTO | R$ 200,00 |
| 25109586829 | E REFORCO EM 8 | ||||||
| CADEIRAS LOCALIZADAS | |||||||
| NA COZINHA DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 753/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | JMC COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | EQUIPAMENTO DE SEGURA | R$ 220,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | PARA OS DOIS | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SERVIDORES RESPONSAVEI | ||||||
| S PELOS SERVICOES | |||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| MARCOS E APARECIDO 2 | |||||||
| CALCAS EM BRIM AZUL M | |||||||
| CAMISA BRIM AZUL M | |||||||
| CAMISA BRIM AZUL GG | |||||||
| 2019 | 754/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 535,60 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PINTURA DA ENTRADA | ||||||
| ANZAI LTDA | PRINCIPAL DA CAMARA | ||||||
| TINTA CORAL BATIDA NA | |||||||
| COR VOO DA FENIX 18L | |||||||
| FITA CREPE GROSSA ROLO | |||||||
| DE LA SUPORTE | |||||||
| PARA ROLO PINCEL PARA | |||||||
| RECORTE | |||||||
| 2019 | 755/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | CABO HDMI DE 15 M COM | R$ 140,00 |
| LTDA ME | FILTRO PARA ESPELHAMENT | ||||||
| O DA IMAGEM TRANSMITIDA | |||||||
| AO VIVO PARA O | |||||||
| DATASHOW | |||||||
| 2019 | 756/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EXAMES PARA O CARGO DE | R$ 20,00 |
| LTDA - EPP | CHEFE DE GABINETE | ||||||
| ADMISSIONAL NAYARA | |||||||
| NASSO | |||||||
| 2019 | 757/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | CIAFER MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 258,25 |
| PARA CONSTRUCAO | PINTURA DA MARQUISE DA | ||||||
| LTDA | ENTRADA PRINCIPAL | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 760/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALAGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 761/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | HD SDD 480 GB KINGSTON | R$ 430,00 |
| SANTOS | SA400S7 PARA | ||||||
| OTIMIZAR O COMPUTADOR | |||||||
| DA SERVIDORA | |||||||
| DENISE RAUTCH | |||||||
| (2027) | |||||||
| 2019 | 762/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | 3 LUMINARIAS | R$ 72,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | DE LED DE SOBREPOR | ||||||
| ANZAI LTDA | QUADRADA DE 6 W PARA A | ||||||
| MARQUISE DA ENTRADA | |||||||
| PRINCIPAL DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 763/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | DANIEL GARCIA | FORNECIMENT O DE BENS | SENSOR DE NIVEL DE | R$ 175,00 |
| MATEUS ME | COMBUSTIVEL | ||||||
| 2019 | 764/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | DANIEL GARCIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA | R$ 200,00 |
| MATEUS ME | COLOCACAO E CALIBRAGEM | ||||||
| DO SENSOR DE NIVEL DE | |||||||
| COMBUSTIVEL | |||||||
| 2019 | 765/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 786,37 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PINTURA DA ENTRADA DO | ||||||
| ANZAI LTDA | PLENARIO DA CAMARA | ||||||
| TINTA CORAL BATIDA NA | |||||||
| COR VOO DA FENIX 18L | |||||||
| ROLO DE ESPUMA 1L | |||||||
| DE THINNER CORAL | |||||||
| VERNIZ INCOLOR 18L | |||||||
| 2019 | 767/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA A | R$ 740,00 |
| EDITORA LTDA ME | SESSAO SOLENE | ||||||
| COLORIDO 800 | |||||||
| CONVITES 21X30 4X4 | |||||||
| COR COUCHE 150 COM | |||||||
| DUAS DOBRAS | |||||||
| 2019 | 769/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERRILHAMEN TO DOS | R$ 50,00 |
| EDITORA LTDA ME | CONVITES PARA A | ||||||
| SESSAO SOLENE | |||||||
| COLORIDO 800 | |||||||
| CONVITES 21X30 4X4 | |||||||
| COR COUCHE 150 COM | |||||||
| DUAS DOBRAS | |||||||
| 2019 | 773/OR | 31/07/2019 | 31/07/2019 | TAIRA & TAIRA AUTO | FORNECIMENT O DE BENS | PALHETA PARA O | R$ 75,00 |
| ACESSORIOS LTDA EPP | CRUZE | ||||||
| 2019 | 828/AD | 01/08/2019 | 30/08/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 758/OR | 02/08/2019 | 02/08/2019 | DAVID MARCOS DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE PINTURA DA | R$ 400,00 |
| SILVA 10938791818 | MARQUISE DA ENTRADA | ||||||
| PRINCIPAL DA CAMARA | |||||||
| INCLUINDO SERVICO DE | |||||||
| PREPARACAO DO METAL E | |||||||
| PINTURA COM COMPRESSOR | |||||||
| 2019 | 766/OR | 02/08/2019 | 02/08/2019 | DAVID MARCOS DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE PINTURA DA | R$ 700,00 |
| SILVA 10938791818 | MARQUISE DA ENTRADA DO | ||||||
| PLENARIO DA CAMARA IE | |||||||
| TAMBEM AS PAREDES COM | |||||||
| PE DIREITO DUPLO DA | |||||||
| ENTRADA DO MESMO, | |||||||
| INCLUINDO SERVICO DE | |||||||
| PREPARACAO DO METAL E | |||||||
| PINTURA COM COMPRESSOR | |||||||
| 2019 | 771/OR | 07/08/2019 | 07/08/2019 | DAVID MARCOS DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE PINTURA DAS | R$ 300,00 |
| SILVA 10938791818 | PAREDES LATERAIS DO | ||||||
| PLENARIO, INCLUINDO | |||||||
| PILARES E PAREDES | |||||||
| RECUADAS ATRAS DOS | |||||||
| PILARES | |||||||
| 2019 | 845/OR | 07/08/2019 | 07/08/2019 | DAVID MARCOS DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE ENVERNIZAME | R$ 500,00 |
| SILVA 10938791818 | NTO DE TODAS AS | ||||||
| PAREDES PINTADAS | |||||||
| ANTERIORMEN TE, TANTO | |||||||
| DA ENTRADA DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA QUANTO | |||||||
| DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 770/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | FABIO BATISTA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE ARTE FINAL | R$ 100,00 |
| SOUZA - IMPRESSAO | DO CONVITE DA SESSAO | ||||||
| SOLENE DO DIA 05 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 784/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | SECOL- MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 419,90 |
| PARA CONSTRUCAO | PINTURA DA ENTRADA DO | ||||||
| LTDA | PLENARIO DA CAMARA | ||||||
| TINTA CORAL BATIDA NA | |||||||
| COR VOO DA FENIX 18L | |||||||
| 2019 | 785/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PEN DRIVE 16GB | R$ 34,90 |
| MULTILASER PARA A | |||||||
| SERVIDORA DA CAMARA | |||||||
| MARILDA | |||||||
| 2019 | 786/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 1.119,47 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PINTURA DA ENTRADA E | ||||||
| ANZAI LTDA | TAMBEM A PARTE | ||||||
| LATERAL, LADO | |||||||
| DIREITO E ESQUERDO DO | |||||||
| PLENARIO DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 787/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 64,41 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 788/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 222,83 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 789/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MOLDURA MARROM | R$ 300,00 |
| LTDA - ME | MEDINDO 1,85 POR | ||||||
| 0,95M COM SERVICO DE | |||||||
| INSTALACAO PARA A | |||||||
| ORACAO DE SAO | |||||||
| FRANCISCO QUE SERA | |||||||
| COLOCADA NO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 790/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | M.A DOS SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | ETIQUETA 80X25 | R$ 60,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | COUCHE PARA OS | ||||||
| PROTOCOLOS | |||||||
| 2019 | 825/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | VERNIZ INCOLOR | R$ 124,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | CORAL PARA PAREDES | ||||||
| ANZAI LTDA | EXTERNAS DA ENTRADA E | ||||||
| DA LATERAL DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 827/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBO PARA A | R$ 100,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | CHEFE DE GABINETE E | ||||||
| REFIL PARA A | |||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| COMISSOES | |||||||
| 2019 | 829/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 297,60 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E MUNICIPES | |||||||
| 2019 | 831/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 142,49 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 833/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 96,14 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 834/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | LATA 18L DE TINTA CORAL | R$ 235,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | RENDE MUITO NA COR | ||||||
| ANZAI LTDA | CAMURCA PARA A | ||||||
| LATERAL DO PREDIO DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 841/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADOS ASSADOS | R$ 140,00 |
| LTDA | MISTO PARA O | ||||||
| COFFEBREAK DA SESSAO | |||||||
| SOLENE NO DIA 05 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 849/OR | 13/08/2019 | 13/08/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 119,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 838/OR | 16/08/2019 | 16/08/2019 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | BALA PARA A SESSAO | R$ 83,27 |
| LTDA | SOLENE DO DIA 05 DE | ||||||
| AGOSTO DE 2019 DA | |||||||
| CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 842/OR | 16/08/2019 | 16/08/2019 | SUPERMERCAD O PORECATU | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DE AGUA LEVITY | R$ 28,32 |
| LTDA | 200ML PARA OS | ||||||
| HOMENAGEADO S DA SESSAO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2019 | 826/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | INSTALACAO E | R$ 300,00 |
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| FECHADURA ELETRICA | |||||||
| PARA REPOSICAO | |||||||
| DEVIDO AO ROMPIMENTO | |||||||
| DA ANTERIOR PARA A | |||||||
| PORTA DA RECEPCAO | |||||||
| QUE DA ACESSO A | |||||||
| ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2019 | 835/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | JUCIMARA GERMINARI | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISICAO DE 07 | R$ 595,00 |
| LOPES LEU | ORQUIDEAS PARA | ||||||
| ENTREGA EM HOMENAGEM | |||||||
| NA SESSAO SOLENE DO | |||||||
| DIA 05 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2019 | 836/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA A | R$ 450,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | SESSAO SOLENE | ||||||
| DODIA 05 DE AGOSTO | |||||||
| 2019, SENDO IMPRESSO EM | |||||||
| COLORIDO E OCUPANDO | |||||||
| 1/4 DE PAGINA. | |||||||
| 2019 | 837/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | DIARIO DE VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA A | R$ 450,00 |
| PUBLICIDADE EIRELI ME | SESSAO SOLENE | ||||||
| DODIA 05 DE AGOSTO | |||||||
| 2019, SENDO IMPRESSO EM | |||||||
| COLORIDO E OCUPANDO | |||||||
| 1/4 DE PAGINA | |||||||
| 2019 | 840/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | GARDINI E GARCIA LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | COFFEBREAK PARA SESSAO | R$ 358,00 |
| EPP | SOLENE NO DIA 05 DE | ||||||
| AGOSTO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 843/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA EM LATAO PARA | R$ 1.000,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | HOMENAGEM NA SESSAO | ||||||
| ME | SOLENE DO DIA 05 DE | ||||||
| AGOSTO DE 2019 DR | |||||||
| REINALDO MOURA DE | |||||||
| SOUZA CELSO PENHA | |||||||
| VASCONSELOS JULIANA | |||||||
| SOUZA CASTREQUINI | |||||||
| MARAO DR HELIO | |||||||
| MARTINS | |||||||
| 2019 | 844/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | CAMINHO AUTOMOVEIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇA | R$ 638,00 |
| E CAMINHOES LTDA | ORIGINAL (BOMBA DE | ||||||
| COMBUSTÍVEL - DO | |||||||
| TANQUE) VEÍCULO: | |||||||
| FORD FOCUS TITANIUM - | |||||||
| ANO 2014 | |||||||
| 2019 | 846/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS E ACUCAR PARA | R$ 77,98 |
| ARTIGOS PARA | O USO DOS SERVIDORES | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | E CONVIDADOS | ||||||
| E | DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 847/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 295,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 848/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | RODO DIAS VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FRETE INTERMUNICI | R$ 25,00 |
| TRANSPORTE DE CARGA | PAL - PECA A SER | ||||||
| LTDA | RETIRADA NA CONCESSIONA | ||||||
| RIA DE VEICULOS | |||||||
| FORD - CAMINHO EM | |||||||
| SAO JOSE DO RIO PRETO | |||||||
| SP | |||||||
| 2019 | 850/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | 7 METROS DE TOALHA DE | R$ 196,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | MESA NO MODELO | ||||||
| EPP | TECIDO MENEGHEL | ||||||
| MEDALHAO BRANCO COM | |||||||
| 2,8M DE LARGURA | |||||||
| PARA A SESSAO | |||||||
| SOLENE | |||||||
| 2019 | 859/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 163,02 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 861/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | REGENTE E PULVERIZADO | R$ 159,00 |
| MAGALHAES ME | R PARA O USO NA | ||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2019 | 862/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 148,50 |
| PARA CONSUMO DA | |||||||
| SECRETARIA. | |||||||
| 2019 | 863/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DA BOMBA DE | R$ 220,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | COMBUSTIVEL DO TANQUE | ||||||
| 22350310809 | DO FORD FOCUS 001 | ||||||
| 2019 | 864/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICOS PARA | R$ 1.208,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | MANUTENCAO DO VEICULO | ||||||
| 22350310809 | FORD FOCUS 002, | ||||||
| INCLUINDO TROCA DOS | |||||||
| COXINS DO MOTOR, | |||||||
| REPARO EM MANGUEIRA | |||||||
| QUENTE DE ENTRADA E | |||||||
| SAIDA TROCA DE PIVO DA | |||||||
| SUSPENSAO LADO | |||||||
| DIREITO E LADO | |||||||
| ESQUERDO (INCLUINDO | |||||||
| PECAS) | |||||||
| 2019 | 865/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | LONA PLASTICA | R$ 160,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | PRETA PARA PROTECAO | ||||||
| EPP | DOS EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE INFORMATICA | |||||||
| E MOBILIARIO | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES, | |||||||
| ONDE ESTAO SENDO | |||||||
| TROCADAS AS DIVISORIAS | |||||||
| 2019 | 869/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | LOCAÇÕES | ALUGUEL DE CAIXA DE | R$ 120,00 |
| SOM PARA PARA O | |||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2019 | 871/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 101,99 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 872/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 21,90 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 877/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 114,30 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 878/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | CABO VGA RGB HDMI | R$ 85,00 |
| LTDA ME | 5MX 10 METROS COM | ||||||
| FILTRO PT | |||||||
| 2019 | 879/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | A R T HEBELER | FORNECIMENT O DE BENS | CONSERTO DA CADEIRA | R$ 150,00 |
| MOVEIS - ME | ESTILO PRESIDENTE | ||||||
| DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 889/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 73,81 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 897/OR | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 83,20 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 904/OR | 27/08/2019 | 27/08/2019 | WILSON REIS COMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | APLICACAO DE FUNDO | R$ 3.800,00 |
| 08072934821 | PREPARADOR DE PAREDE, | ||||||
| MASSA CORRIDA EM | |||||||
| PAREDES E LIXAMENTO | |||||||
| DE 14 SALAS DO SETOR | |||||||
| LEGISLATIVO | |||||||
| 2019 | 782/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA O | R$ 89,89 |
| PARA CONSTRUCAO | CONSERTO DO ENCANAMENTO | ||||||
| LTDA | QUE FUROU DEVIDO A | ||||||
| OBRA | |||||||
| 2019 | 830/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | CAMINHO AUTOMOVEIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇA | R$ 632,00 |
| E CAMINHOES LTDA | ORIGINAL (COXIM DO | ||||||
| MOTOR COM SUPORTE) | |||||||
| VEÍCULO: FORD FOCUS | |||||||
| TITANIUM - ANO 2014 | |||||||
| 2019 | 832/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | RODRIGUES E SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DA COBERTURA | R$ 1.890,00 |
| TOLDOS LTDA - ME | DE POLICARBONA | ||||||
| TO CRISTAL COM 6MM | |||||||
| MEDINDO 4,40X3,75 | |||||||
| METROS, INCLUINDO | |||||||
| TODOS OS ACESSORIOS | |||||||
| 2019 | 839/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | COFFEBREAK PARA SESSAO | R$ 315,20 |
| OS LTDA | SOLENE NO DIA 05 DE | ||||||
| AGOSTO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 851/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 421,15 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PINTURA E MANUTENCAO | ||||||
| DO PREDIO DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 858/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | GUARDANAPO DE PAPEL | R$ 11,12 |
| OS LTDA | PARA SESSAO SOLENE DO | ||||||
| DIA 05 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2019 | 870/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 887/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | CAROLINA LEMES | FORNECIMENT O DE BENS | UNIFORME FEMININO | R$ 1.186,00 |
| CALDORIN 43265565874 | FEITOS SOB MEDIDA - | ||||||
| COMPLEMENTA R | |||||||
| DESTINADOS A | |||||||
| SERVIDORAS CONTRATAS | |||||||
| POSTERIORME NTE. CALCA | |||||||
| RETA OU FLARE 4 | |||||||
| UNID BLUSA MANDA CURTA | |||||||
| GODE 6 UNID BLUSA MANGA | |||||||
| LONGA 2 UNID BLAZER | |||||||
| MANGA | |||||||
| 2019 | 888/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | CAROLINA LEMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONFECÇÃO E AJUSTE DE | R$ 120,00 |
| CALDORIN 43265565874 | TOALHAS DE MESA DE USO | ||||||
| EM HOMENAGENS. | |||||||
| 5 TOALHAS | |||||||
| 2019 | 892/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 125,10 |
| LIMPEZA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 895/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | FIORILLI SOFTWARE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RENOVACAO DE | R$ 1.400,00 |
| LTDA | ASSINATURA, ANUIDADE DE | ||||||
| BOLETIM DE ADMINISTRAC | |||||||
| AO PUBLICA MUNICIPAL | |||||||
| PELO PERIODO DE | |||||||
| 14 DE AGOSTO DE | |||||||
| 2019 A 13 DE AGOSTO | |||||||
| DE 2020 | |||||||
| 2019 | 896/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 999,25 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PINTURA DAS DIVISORIAS | ||||||
| ANZAI LTDA | DE GESSO DA ALA DOS | ||||||
| VEREADORES: MASSA | |||||||
| CORRIDA FUTURA | |||||||
| TINTA BRANCA 18L | |||||||
| PARA GESSO MARCA CORAL | |||||||
| MASCARA RESPIRATORI | |||||||
| A LIXA PARA PAREDE | |||||||
| 2019 | 898/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | L F MARIANO MUNDIM | FORNECIMENT O DE BENS | LUVA COM MANGA PARA | R$ 38,00 |
| O USO DO GUARDA | |||||||
| MIRIM | |||||||
| 2019 | 908/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 916/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 8,99 |
| PARA CONSTRUCAO | REFORMA DA PAREDE DA | ||||||
| LTDA | ALA DOS VEREADORES | ||||||
| 2019 | 932/OR | 28/08/2019 | 28/08/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 783/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | FLORISVALDO DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE ENTREGA DE | R$ 532,00 |
| 12172296805 | CONVITES PARA SESSAO | ||||||
| SOLENE DO DIA 05 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 890/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | WILSON PEREIRA DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 209,09 |
| SILVA - TACOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 891/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 310,80 |
| LTDA. | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 893/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | LUCAS E MENDES | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 128,73 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 894/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA A | R$ 365,60 |
| ME | MAQUINA DE CAFE | ||||||
| 2019 | 899/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 104,37 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 900/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | TINTA PARA IMPRESSORA | R$ 136,00 |
| RA E COMERCIO | EPSON 664 NAS CORES | ||||||
| LTDA | PRETA E AMARELA | ||||||
| 2019 | 901/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | CARTUCHOS 954 XL PARA | R$ 938,00 |
| RA E COMERCIO | IMPRESSORA HP DA | ||||||
| LTDA | SECRETARIA PARLAMENTAR | ||||||
| NAS CORES: MAGENTA 2 | |||||||
| PRETA CIANO AMARELA | |||||||
| 2019 | 902/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | FARIA VEICULOS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA A | R$ 174,78 |
| LTDA | REVISAO DO FOX GHY | ||||||
| 5007 | |||||||
| 2019 | 903/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | FARIA VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE REVISAO NO | R$ 80,22 |
| LTDA | VEICULO FOX GHY 5007 | ||||||
| 2019 | 905/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | MARCOS ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | 2 GAVETEIROS | R$ 830,00 |
| LAMANA EPP | VOLANTE 25MM COM 4 | ||||||
| PUXADORES GRANDES NA | |||||||
| COR ITAPUA PARA A SALA | |||||||
| DA PRESIDENCIA | |||||||
| 2019 | 906/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL DIPLOMATA | R$ 83,25 |
| 180G E ETIQUETAS | |||||||
| PARA A ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR | |||||||
| 2019 | 907/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 203,64 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 909/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 58,06 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 910/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 171,33 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 911/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 420,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PINTURA DAS DIVISORIAS | ||||||
| ANZAI LTDA | DE GESSO DA ALA DOS | ||||||
| VEREADORES: TINTA | |||||||
| FUTURA LATEX | |||||||
| ACRILICA STANDARD | |||||||
| GELO | |||||||
| 2019 | 912/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | MATA FORMIGA | R$ 55,00 |
| MAGALHAES ME | PARA A JARDINAGEM | ||||||
| 2019 | 913/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 428,35 |
| LIMPEZA LTDA | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 914/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 230,60 |
| ME | PARA O USO DOS | ||||||
| SERVICOS GERAIS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 915/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 657,00 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | PINTURA DOS GESSOS DA | ||||||
| ANZAI LTDA | ALA DOS VEREADORES | ||||||
| 2019 | 917/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO 5W40 | R$ 370,50 |
| ME | OMNICRAFT SINTETICO | ||||||
| FILTRO DE OLEO | |||||||
| ADITIVO CONCENTRADO | |||||||
| FILTRO DE AR DO MOTOR | |||||||
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | |||||||
| 2019 | 918/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ALINHAMENTO DIANTEIRO E | R$ 100,00 |
| ME | BALANCEAMEN TO DAS | ||||||
| RODAS | |||||||
| 2019 | 919/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM 2 MOLAS | R$ 100,00 |
| LTDA - ME | HIDRAULICAS DAS PORTAS | ||||||
| DA RECEPCAO, | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2019 | 921/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 162,50 |
| VOTUPORANGA COM. | MANUTENCAO ELETRICA DA | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | ALA DOS VEREADOS E | ||||||
| INTERRUPTOR PARA | |||||||
| RECEPCAO | |||||||
| 2019 | 927/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | RILLCLEAN COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | GALAO LIMPADOR | R$ 70,00 |
| LTDA - EPP | MULTIUSO PARA | ||||||
| LIMPEZA GERAL DO | |||||||
| PREDIO | |||||||
| 2019 | 928/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 602,22 |
| ME | S PARA OS SERVIDORES, | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2019 | 929/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 75,00 |
| ME | |||||||
| 2019 | 930/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA | R$ 83,80 |
| LIMPEZA LTDA | LIMPEZA DOS MOVEIS E DO | ||||||
| PISO DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 931/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 161,55 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 933/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PILHAS PARA OS DIVERSOS | R$ 99,70 |
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 934/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARACAO E CONSERTO DA | R$ 268,00 |
| LAMANA EPP | CADEIRA DE OBESO DO | ||||||
| PLENARIO E CONSERTO DA | |||||||
| CADEIRA DA TELEFONISTA | |||||||
| 2019 | 935/OR | 29/08/2019 | 29/08/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | 20 PLUGUES RJ45 E | R$ 39,00 |
| VOTUPORANGA COM. | ADAPTADORES DE TOMADA | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | PARA O CHEFE DO TI | ||||||
| 2019 | 867/OR | 30/08/2019 | 30/08/2019 | VIP FORROS E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REINSTALACA O DE | R$ 7.822,75 |
| ACABAMENTOS - EIRELI - | SISTEMA ELETRICO E | ||||||
| EPP | CONGENERES - | ||||||
| REINSTALACA O DO | |||||||
| SISTEMA DE ELETRICIDAD | |||||||
| E, CABOS DE REDE DE | |||||||
| INFORMATICA , DE | |||||||
| TRELEFONIA, DE SOM E | |||||||
| OUTROS, COMO | |||||||
| FIACAO, TOMADAS, | |||||||
| INTERRUPTOR ES, ETEC, | |||||||
| CONSIDERAND O ATE 7 | |||||||
| PONTOS POR SALA (MAO | |||||||
| DE OBRA E MATERIAL | |||||||
| INCLUSOS PARA A | |||||||
| APLICACAO) | |||||||
| 2019 | 977/AD | 02/09/2019 | 30/09/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 973/OR | 05/09/2019 | 05/09/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 974/OR | 05/09/2019 | 05/09/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 448,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 920/OR | 06/09/2019 | 06/09/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | COLOCAO DE VIDRO E O | R$ 80,00 |
| LTDA - ME | ALUMINIO NA SALA DA | ||||||
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | |||||||
| 2019 | 924/OR | 06/09/2019 | 06/09/2019 | WILSON REIS COMINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PINTURA DAS 14 SALAS DO | R$ 1.950,00 |
| 08072934821 | SETOR LEGISLATIVO | ||||||
| E TAMBEM DOS | |||||||
| BANHEIROS MASCULINO E | |||||||
| FEMININO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES E TAMBEM | |||||||
| REFORMA DAS PAREDES | |||||||
| 2019 | 937/OR | 06/09/2019 | 06/09/2019 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | DOIS CARIMBOS DE | R$ 40,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | MADEIRA PARA A | ||||||
| SECRETARIA DE | |||||||
| COMISSOES | |||||||
| 2019 | 936/OR | 10/09/2019 | 10/09/2019 | M.A.F.DA SILVA & CIA | FORNECIMENT O DE BENS | 50 ENVELOPES | R$ 120,00 |
| LTDA ME | 45X37 COM TIMBRE | ||||||
| BRANCO E PRETO | |||||||
| 2019 | 942/OR | 10/09/2019 | 10/09/2019 | M.A.F.DA SILVA & CIA | FORNECIMENT O DE BENS | 250 ENVELOPES | R$ 1.250,00 |
| LTDA ME | 45X37 COM TIMBRE | ||||||
| BRANCO E PRETO 1000 | |||||||
| ENVELOPES 24X34 COM | |||||||
| TIMBRE PRETO | |||||||
| 2019 | 939/OR | 13/09/2019 | 13/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 107,67 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 970/OR | 13/09/2019 | 13/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 137,10 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 978/OR | 13/09/2019 | 13/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 83,60 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 994/OR | 13/09/2019 | 13/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 161,89 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 996/OR | 13/09/2019 | 13/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 92,50 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 923/OR | 17/09/2019 | 17/09/2019 | VAGNER VAZ SARDINHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO DE EMPENHO | R$ 2.448,00 |
| EIRELI | ADITIVO RELACIONADO | ||||||
| AO PREGAO PRESENCIAL | |||||||
| 04 DE 2019, ACRESCENTAN | |||||||
| DO A AQUISICAO E | |||||||
| INSTALACAO COM TODA A | |||||||
| MAO DE OBRA NECESSARIA | |||||||
| DE 248 METROS | |||||||
| LINEARES DE RODAPE EM | |||||||
| MATERIAL VINILICO NA | |||||||
| EXTENSAO DA PARTE | |||||||
| INFERIO DAS PAREDES DE | |||||||
| GESSO ACARTONADO | |||||||
| 2019 | 41/GL | 18/09/2019 | 18/09/2019 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROVEDOR DE BANDA LARGA | R$ 1.620,00 |
| LTDA ME | DE ACESSO A INTERNET | ||||||
| POR FIBRA OPITICA | |||||||
| 2019 | 32/ES | 20/09/2019 | 20/09/2019 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSUMO DE AGUA E | R$ 6.000,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZACAO DE ESGOTO | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2019 | 971/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 981/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO E TROCA DE | R$ 400,00 |
| SANTOS COELHO | RELE NO AR CONDICIONAD | ||||||
| 18152121878 | O DA COPA MANUTENCAO | ||||||
| E TROCA DE ROLAMENTE | |||||||
| DO AR CONDICIONAD | |||||||
| O DO CHEFE DO TI | |||||||
| LIMPEZA E HIGIENIZACA | |||||||
| O DE TODOS OS ARES | |||||||
| CONDICIONAD OS DA ALA | |||||||
| DOS VEREADORES | |||||||
| 2019 | 985/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 472,80 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2019 | 986/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 210,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 992/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | MASTER PAPELARIA E | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL A4 CHAMEX | R$ 1.140,00 |
| PRESENTES LTDA EPP | OFFICE PARA OS SERVICOS | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 997/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 238,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 999/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | SUPORTE ERGONOMICO | R$ 45,00 |
| FEIJO EPP | PARA NOTEBOOK DA | ||||||
| TELEFONISTA | |||||||
| 2019 | 1003/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | T ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 22,94 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | |||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2019 | 1006/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | J.MAHFUZ LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | TELEFONE SEM FIO | R$ 299,98 |
| INTELBRAS NA COR | |||||||
| GRAFITE COM IDENTIFICAD | |||||||
| OR DE CHAMADA | |||||||
| PARA A ASSESSORIA | |||||||
| PARLAMENTAR E SETOR DE | |||||||
| COMPRAS | |||||||
| 2019 | 1022/OR | 20/09/2019 | 20/09/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 938/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1000 LIVROS DE LEI | R$ 5.200,00 |
| EDITORA LTDA ME | ORGANICA TAMANHO | ||||||
| 21X15 SENDO A CAPA | |||||||
| COUCHE 170 4X0 COR E | |||||||
| MIOLO 46 PAGINAS | |||||||
| SULFITE 75 1X1 COR COM | |||||||
| DOBRA E DOIS | |||||||
| GRAMPOS DE ACABAMENTO | |||||||
| 500 LIVROS DE | |||||||
| REGIMENTO INTERNO | |||||||
| TAMANHO 21X15 SE | |||||||
| 2019 | 972/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | SIFAO SANFONADO | R$ 51,26 |
| PARA CONSTRUCAO | CROMADO PARA | ||||||
| LTDA | BANHEIRO MASCULINO | ||||||
| DA ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2019 | 979/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | COMERCIO E REPRES. | FORNECIMENT O DE BENS | BOIA DA DECA DE 1 | R$ 119,03 |
| PRODUTOS AGRICOLAS | POLEGADA E LUVA AZUL | ||||||
| ANZAI LTDA | DE UMA POLEGADA | ||||||
| PARA A CAIXA DAGUA | |||||||
| DOS BOMBEIROS | |||||||
| 2019 | 980/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA TERMICA | R$ 159,80 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA OS SALGADOS | ||||||
| LTDA | ASSADOS DESTINADOS | ||||||
| AOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| 2019 | 983/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE CAPTACAO DE | R$ 400,00 |
| EDITORA LTDA ME | IMAGENS DA CAMARA | ||||||
| ATRAVES DE DRONE NO | |||||||
| PERIODO DA MANHA E DA | |||||||
| NOITE, CONFECCAO | |||||||
| DE ARTE PARA CAPA | |||||||
| DO LIVROS DA LEI | |||||||
| ORGANICA E DO | |||||||
| REGIMENTO INTERNO | |||||||
| 2019 | 984/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 112,90 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 987/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | DVD R MULTILASER | R$ 47,00 |
| GRAVAVEL PARA O | |||||||
| CHEFE DO TI | |||||||
| 2019 | 993/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | 2 IMPRESSORAS | R$ 1.112,00 |
| SANTOS | MODELO LASERJET | ||||||
| MONO HP M15W 18 PPM | |||||||
| 2019 | 1004/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | VERNIZ PARA APLICAÇÃO | R$ 55,26 |
| PARA CONSTRUCAO | EM DECORAÇÃO | ||||||
| LTDA | DE JARDIM DE INVERNO | ||||||
| 2019 | 1005/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 358,35 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1007/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DE E | R$ 563,00 |
| REGULAGEM PONTOS DE | |||||||
| SOM, AMPLIFICADO | |||||||
| R E 8 CONJUNTOS | |||||||
| DE POTENCIOMET | |||||||
| RO, KNOB, CAPACITORES | |||||||
| E ESPELHOS CEGOS, EM | |||||||
| TODAS AS SALAS DA | |||||||
| ALA DOS VEREADORES | |||||||
| 2019 | 1008/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | PLANTA BUXINHO | R$ 80,00 |
| FLORES NATURAIS | PARA O JARDIM DE | ||||||
| LTDA - ME | INVERNO QUE DA ACESSO | ||||||
| AO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1009/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 68,55 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1010/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 104,87 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1011/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO DE EMPENHO | R$ 64,00 |
| EDITORA LTDA ME | COMPLEMENTA R DE | ||||||
| SERVICO DE CAPTACAO DE | |||||||
| IMAGENS DA CAMARA | |||||||
| ATRAVES DE DRONE NO | |||||||
| PERIODO DA MANHA E DA | |||||||
| NOITE, CONFECCAO | |||||||
| DE ARTE PARA CAPA | |||||||
| DO LIVROS DA LEI | |||||||
| ORGANICA E DO | |||||||
| REGIMENTO INTERNO | |||||||
| 2019 | 1012/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE | R$ 198,63 |
| OS LTDA | PLANTAS E FLORES - | ||||||
| PARA JARDINAGEM | |||||||
| 2019 | 1017/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 90,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| 2019 | 1018/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 176,31 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1019/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | PAD MOUSE BASIC | R$ 20,00 |
| SANTOS | FORTREK | ||||||
| 2019 | 1020/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 109,30 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1021/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | DISPENSER DE COPOS DE | R$ 34,00 |
| LIMPEZA LTDA | CAFE PARA A ENTRADA DA | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1024/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | 2 REFLETORES | R$ 107,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | DE LED MODELO SLIM | ||||||
| LTDA. | NA COR VERDE 10W E | ||||||
| FITA ISOLANTE | |||||||
| PARA O JARDIM DE | |||||||
| INVERNO QUE DA PASSAGEM | |||||||
| DA RECEPCAO AO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1027/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA TROCA | R$ 300,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | DOS SEGUINTES | ||||||
| 22350310809 | MATERIAIS CORREIA | ||||||
| POLY V KIT DE CORREIA | |||||||
| DENTADA FILTRO DE | |||||||
| LUBRIFICACA O DO CRUZE | |||||||
| 1.8 2012 FILTRO DE | |||||||
| COMBUSTIVEL INJETORORA | |||||||
| CRUZE 2012 OLEO DE | |||||||
| MOTOR 5W30 DO CRU | |||||||
| 2019 | 1028/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | CAIXA DE SOM 2.0 | R$ 40,00 |
| SANTOS | C3TECH PARA A SALA DO | ||||||
| GABINETE VEREADOR | |||||||
| HERY | |||||||
| 2019 | 1029/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO DE PLASTICO | R$ 114,99 |
| ARTIGOS PARA | REFORCADO PARA CAFE | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | DE 160ML DA MARCA | ||||||
| E | COPAZA | ||||||
| 2019 | 1030/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA DE INAUGURACAO | R$ 858,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | DO CORREDOR DA ALA DOS | ||||||
| ME | VEREADORES, PLACA EM | ||||||
| ACO INOX COM | |||||||
| GRAVACAO EM BAIXO | |||||||
| RELEVO MEDINDO 40 | |||||||
| X 60 CM SOBREPOSTA | |||||||
| A UM RASPATURN | |||||||
| EM ACO INOX BRILHANTE | |||||||
| COM MOLDURA EM ALUMINIO | |||||||
| POLIDO. FOTO | |||||||
| REPRODUZIDA EM ACO INOX | |||||||
| MEDINDO 14 X17 CM PARA | |||||||
| O MURAL DOS PRESIDENTES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1031/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 112,86 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1032/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PINHEIRAL MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | FECHADURA TETRA MARCA | R$ 116,00 |
| PARA CONSTRUÇÃO | SOPRANO PARA A SALA | ||||||
| LTDA | DO DR ANTONIO | ||||||
| CARLOS FRANCISCO E | |||||||
| TAMBEM DO VEREADOR | |||||||
| ALI HASSAN WANSSA | |||||||
| 2019 | 1033/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | VIDRACARIA PONTUAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO PLACA DE | R$ 30,00 |
| LTDA - ME | INAUGURACAO DO CORREDOR | ||||||
| DA ALA DOS VEREADORES, | |||||||
| PLACA EM ACO INOX | |||||||
| COM GRAVACAO EM | |||||||
| BAIXO RELEVO | |||||||
| MEDINDO 40 X 60 CM | |||||||
| SOBREPOSTA A UM | |||||||
| RASPATURN EM ACO INOX | |||||||
| BRILHANTE COM MOLDURA | |||||||
| EM ALUMINIO POLIDO. | |||||||
| 2019 | 1034/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO EM MANGUEIRA | R$ 80,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | DAGUA DO SISTEMA DE | ||||||
| 22350310809 | ARREFECIMEN TO | ||||||
| 2019 | 1035/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 99,86 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1036/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | OLEO 2 TEMPOS PARA | R$ 4,99 |
| A ROCADEIRA | |||||||
| 2019 | 1037/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 110,35 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1038/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 211,46 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1039/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | MOTORBAT DISTRIBUIDO | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA 60 AH MOURA | R$ 350,00 |
| RA DE BATERIAS | PARA O CRUZE | ||||||
| LTDA. | |||||||
| 2019 | 1040/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 69,38 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1042/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | SERGIO HENRIQUE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DE DUAS | R$ 70,00 |
| OLIVEIRA 10923815899 | FECHADURAS TETRA SALA | ||||||
| VEREADOR ALI HASSAM | |||||||
| WANSSA SALA VEREADOR | |||||||
| ANTONIO CARLOS | |||||||
| FRANCISCO | |||||||
| 2019 | 1044/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 238,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1045/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | FUSIVEL NH2 400 A MARCA | R$ 65,00 |
| VOTUPORANGA COM. | NEGRINI PARA A | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | CAIXA GERAL DE ENERGIA | ||||||
| 2019 | 1046/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 63,90 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 1047/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | 3 REFIL DE MOP PARA | R$ 45,00 |
| LIMPEZA LTDA | USO DOS AGENTES DE | ||||||
| SERVICOS INTERNO | |||||||
| 2019 | 1048/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ACUCAR CRISTAL | R$ 87,50 |
| CIA LTDA | COLOMBO PARA O USO | ||||||
| DA COPA COZINHA | |||||||
| 2019 | 1049/OR | 27/09/2019 | 27/09/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | VEDA PORTA DE ALUMINIO | R$ 26,99 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PARA A PORTA QUE | ||||||
| EIRELI - EPP | DA ACESSO A AREA | ||||||
| EXTERNA DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2019 | 752/ES | 30/09/2019 | 30/09/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TELEFONIA MOVEL | R$ 3.500,00 |
| 2019 | 1086/AD | 01/10/2019 | 31/10/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 37/GL | 10/10/2019 | 10/10/2019 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.100,00 |
| E INFORMATICA | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2019 | 922/OR | 10/10/2019 | 10/10/2019 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MEDICO DOS | R$ 5.410,80 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES - CONFORME | ||||||
| SANSAUDE | ADITIVO 01/2019 DO | ||||||
| CONTRATO 08/2018 | |||||||
| 2019 | 1104/OR | 10/10/2019 | 10/10/2019 | WIFI PLUS PROVEDOR | FORNECIMENT O DE BENS | 50 METROS DE CABO DE | R$ 283,00 |
| LTDA ME | REDE CAT 5 OUTDOOR 02 | ||||||
| CONECTORES RJ45 CAT5E | |||||||
| FURUKAWA MAO DE OBRA | |||||||
| 2019 | 998/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | VIDRACARIA GIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02 VIDROS MINI BOREAL | R$ 260,00 |
| PARA A SALA DA | |||||||
| ASSESORIA PARLAMENTAR | |||||||
| 01 VIDRO MINI BOREAL | |||||||
| PARA A SALA DO VEREADOR | |||||||
| VILMAR DA FARMACIA | |||||||
| 2019 | 1050/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | VERLUZ COMERCIAL | FORNECIMENT O DE BENS | 2 LAMPADAS DE LED | R$ 70,00 |
| ELETRICA E ILUMINAÇÃO | BULBO DE 7W VER | ||||||
| LTDA. | ACOMPANHADO COM SUPORTE | ||||||
| PARA A PASSAGEM DA | |||||||
| RECEPCAO PARA O | |||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1051/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 154,70 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1052/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 107,71 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1058/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | LEANDRO ERICK DIAS | FORNECIMENT O DE BENS | 25 METROS DE GRAMA | R$ 261,00 |
| FLORICULTUR A | ESMERALDA 1 ADULBO PARA | ||||||
| ORQUIDEA 4 METROS DE | |||||||
| SEPARADOR DE GRAMA | |||||||
| PARA O JARDIM DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 1090/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 117,49 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1101/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 111,89 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1102/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 114,82 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1121/OR | 11/10/2019 | 11/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 152,36 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1053/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1054/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1055/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1056/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1087/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DE 4 REFLETORES | R$ 200,00 |
| MARIS 13169102885 | DA AREA EXTERNA, | ||||||
| SENDO 2 VERDES DE | |||||||
| 10W E 2 BRANCOS DE | |||||||
| 100W INSTALACAO | |||||||
| DE 2 LAMPADAS DE | |||||||
| LED VERDE TROCA DE | |||||||
| DISJUNTOR DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA TROCA | |||||||
| DE FUSIVEL DE 400A DO | |||||||
| POSTE EXT | |||||||
| 2019 | 1088/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | ESFREGAO PARA LAVAR | R$ 25,80 |
| ME | AUTOMOVEIS DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 1089/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 618,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA E | |||||||
| MANUTENCAO EM 4 | |||||||
| IMPRESSORAS | |||||||
| 2019 | 1091/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 669,60 |
| SILVEIRA - ME | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| VEREADORES E PUBLICO | |||||||
| EM GERAL | |||||||
| 2019 | 1093/OR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 100,40 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 38/GL | 18/10/2019 | 18/10/2019 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SISTEMA | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILACAO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGACAO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2019 | 1026/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | SOUZA & SICOTTI | FORNECIMENT O DE BENS | CORREIA POLY V KIT | R$ 1.068,80 |
| LTDA EPP | DE CORREIA DENTADA | ||||||
| FILTRO DE LUBRIFICACA | |||||||
| O DO CRUZE 1.8 2012 | |||||||
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | |||||||
| INJETORORA CRUZE 2012 | |||||||
| OLEO DE MOTOR 5W30 | |||||||
| DO CRUZE 2012 | |||||||
| 2019 | 1081/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 238,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1095/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 395,08 |
| LTDA. | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1096/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 231,72 |
| LIMPEZA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1098/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 824,36 |
| ME | S PARA O USO DOS | ||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2019 | 1099/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE COPA | R$ 180,49 |
| ME | COZINHA E HIGIENE | ||||||
| PARA OS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1100/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ASSINATURA ANUAL DE 02 | R$ 800,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | EXEMPLARES DE JORNAL | ||||||
| COM PUBLICACAO | |||||||
| DIARIA, PELO | |||||||
| PERIODO DE 12 MESES 03 | |||||||
| DE OUTUBRODE | |||||||
| 2019 A 02 DE OUTUBRO | |||||||
| DE 2020 | |||||||
| 2019 | 1103/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 157,20 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| PARA SER UTILZIADO | |||||||
| PELO SERVICOS | |||||||
| GERAIS | |||||||
| 2019 | 1107/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | IMPERIO SAO BENTO | FORNECIMENT O DE BENS | ARRANJO DE FLOR DE | R$ 72,24 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | PLASTICO COM VASO | ||||||
| EIRELI | DECORADO E ARGILA | ||||||
| 2019 | 1108/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | SUPORTE DE CORRER PARA | R$ 8,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | GAVETA DE MADEIRA | ||||||
| 2019 | 1115/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA PARA | R$ 36,80 |
| LTDA ME | CONTROLE DOS CARROS | ||||||
| 2019 | 1117/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| 2019 | 1118/OR | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PARISI MOVEIS DE | FORNECIMENT O DE BENS | APARADOR DE METAL PARA | R$ 230,00 |
| METAL LTDA | A ALA DOS VEREADORES | ||||||
| COM TAMPO DE VIDRO | |||||||
| 0,70 X 0,30 X 0,80 | |||||||
| PLATINA OURO VELHO | |||||||
| COM OS PES MODELO | |||||||
| ESTRELA | |||||||
| 2019 | 1123/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | NEUSA PADILHA | FORNECIMENT O DE BENS | 2 MEMORIAS DDR3 8GB | R$ 606,00 |
| FEIJO EPP | PARA NOTEBOOK | ||||||
| 1600MHZ KINGSTON | |||||||
| 2019 | 1124/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 118,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1127/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 110,64 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1128/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | MARCOS ANTONIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARACAO E CONSERTO DE | R$ 160,00 |
| LAMANA EPP | DUAS CADEIRAS | ||||||
| GIRATORIAS ESTILO | |||||||
| PRESIDENTE, DO VEREADOR | |||||||
| WARTAO E DO VEREADOR | |||||||
| DANIEL DAVI | |||||||
| 2019 | 1129/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 26,00 |
| PARA DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS | |||||||
| 2019 | 1130/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | SACO DESCARTAVEL | R$ 50,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | A10 PARA ASPIRADOR | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | DE PO ELECTROLUX | ||||||
| 2019 | 1131/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVITE PARA A | R$ 650,00 |
| EDITORA LTDA ME | SESSAO SOLENE DO | ||||||
| DIA 21 DE OUTUBRO DE | |||||||
| 2019 COLORIDO | |||||||
| 800 CONVITES | |||||||
| 21X30 4X4 COR COUCHE | |||||||
| 150 COM DUAS DOBRAS | |||||||
| 2019 | 1134/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 92,00 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1139/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 133,13 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1141/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | ASSESSORIA PUBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO DE LICITACOES | R$ 1.145,00 |
| TREINAMENTO S LTDA | E CONTRATO ADMINISTRAT | ||||||
| IVOS DE ACORDO COM | |||||||
| A L.C 147/14, | |||||||
| ATUALIZACOE S DO | |||||||
| DECRETO 9412/2018 E | |||||||
| MP N896 DE 06/09/19, | |||||||
| PARA O SERVIDOR | |||||||
| THIAGO DOS SANTOS | |||||||
| BORGHI PARA O DIA 24 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 1148/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | ASSESSORIA PUBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PEDIDO DE EMPENHO | R$ 50,00 |
| TREINAMENTO S LTDA | COMPLEMENTA R CURSO DE | ||||||
| LICITACOES E CONTRATO | |||||||
| ADMINISTRAT IVOS DE | |||||||
| ACORDO COM A L.C | |||||||
| 147/14, ATUALIZACOE | |||||||
| S DO DECRETO | |||||||
| 9412/2018 E MP N896 DE | |||||||
| 06/09/19, PARA O | |||||||
| SERVIDOR THIAGO DOS | |||||||
| SANTOS BORGHI PARA | |||||||
| O DIA 24 DE OUTUBRO DE | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2019 | 1151/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 121,51 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1155/OR | 25/10/2019 | 25/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 185,04 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1159/OR | 28/10/2019 | 28/10/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 1160/OR | 28/10/2019 | 28/10/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 412,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 1094/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | WILSON PEREIRA DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 215,05 |
| SILVA - TACOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1097/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 175,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1122/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | BANDERPLACA INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | CONFECÇÃO DE PLACAS | R$ 570,00 |
| COMERCIO LTDA | DE HOMENAGENS | ||||||
| EM LATAO MEDINDO: | |||||||
| 30X40 CM - TITULO DE | |||||||
| CIDADAÕ EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE DIA 21/10/2019 | |||||||
| DR JOSÉ MARIA | |||||||
| ONÇALVES FILHO; DRA | |||||||
| MÁRICA RANGEL | |||||||
| PEDROSO;E SR OZORIO | |||||||
| CASADO. | |||||||
| 2019 | 1125/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | FILTRO DE AR | R$ 80,00 |
| ME | CONDICIONAD O E | ||||||
| HIGIENNIZAD OR DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O | |||||||
| 2019 | 1126/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | ALIBAN PNEUS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ALINHAMENTO E | R$ 90,00 |
| ME | BALANCEAMEN TO DO CRUZE | ||||||
| 2019 | 1132/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 238,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| 2019 | 1133/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | ADAPTADOR EXTENSOR | R$ 80,00 |
| SANTOS | ROHS VGA VIA CABO DE | ||||||
| REDE | |||||||
| 2019 | 1140/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO DA | R$ 73,80 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | BICICLETA UTILIZADA | ||||||
| E PEC | PELO GUARDA MIRIM | ||||||
| 2019 | 1143/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | VOTUSEG COMERCIO E | FORNECIMENT O DE BENS | ROLO DE BOBINA DE | R$ 180,00 |
| SERVICOS DE TELEFONIA E | 3600MTS PARA PONTO | ||||||
| SEGURAN | BIOMETRICO | ||||||
| 2019 | 1145/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | GUARDANAPOS PARA A | R$ 7,45 |
| OS LTDA | SESSAO SOLENE DO | ||||||
| DIA 21 DE OUTUBRO DE | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2019 | 1146/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA MINERAL | R$ 23,10 |
| OS LTDA | PARA A SESSAO | ||||||
| SOLENE DO DIA 21 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 1147/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | VALTER LUIZ MAGOSSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISICAO JUNTAMENTE | R$ 695,00 |
| COM CODIFICACOE | |||||||
| S, BATERIA E AJUSTE DE | |||||||
| DOIS CONTROLES | |||||||
| PARA PORTAO ELETRONICO | |||||||
| REPOSICIONA MENTO DE | |||||||
| CAMERAS DE SEGURANCA | |||||||
| INTERNA E EXTERNA NO | |||||||
| ESTACIONAME NTO DA | |||||||
| CAMARA E TAMBEM | |||||||
| INSTAL | |||||||
| 2019 | 1149/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | TINTA ESMALTE | R$ 11,10 |
| PARA CONSTRUCAO | LUKSCOLOR PRETA | ||||||
| LTDA | 0,225L PARA A PINTURA | ||||||
| DAS PEDRAS DO JARDIM | |||||||
| 2019 | 1154/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | LOPES SUPERMERCAD | FORNECIMENT O DE BENS | ALIMENTOS PARA A | R$ 569,50 |
| OS LTDA | SESSAO SOLENE DO | ||||||
| DIA 21 DE OUTUBRO DE | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2019 | 1161/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 137,00 |
| LIMPEZA LTDA | LIMPEZA E MANUTENCAO | ||||||
| DO PREDIO QUE SERA | |||||||
| UTILIZADO PELOS | |||||||
| AGENTES DE SERVICOS | |||||||
| INTERNO | |||||||
| 2019 | 1165/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 170,33 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1166/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 68,70 |
| PARA O USO NOS | |||||||
| DIVERSOS DEPARTAMENT | |||||||
| OS DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1167/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | FORNECIMENT O DE BENS | 400 PASTAS 22X31 | R$ 550,00 |
| EDITORA LTDA ME | FECHADO SULFITE | ||||||
| GRAMATURA 180, SENDO | |||||||
| 400 AMARELAS | |||||||
| COM CTP E ACABAMENTO | |||||||
| COM UMA DOBRA | |||||||
| 2019 | 1168/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | TUBO DE LIGACAO | R$ 15,00 |
| PARA CONSTRUCAO | CROMADO PARA VASO | ||||||
| LTDA | SANITARIO | ||||||
| 2019 | 1169/OR | 29/10/2019 | 29/10/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 197,08 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 542/ES | 01/11/2019 | 01/11/2019 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O DE | R$ 8.271,67 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELETRICA | ||||||
| S/A | |||||||
| 2019 | 1213/AD | 01/11/2019 | 29/11/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 1153/OR | 05/11/2019 | 05/11/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | 195 PLACAS EM | R$ 1.673,10 |
| TARCISIO MASSITELLI | ALUMINIMO MEDINDO 3,5 | ||||||
| ME | X 19CM CADA UMA PARA | ||||||
| SUBSTITUIR AS PLACAS | |||||||
| DO PAINEL DOS TITULOS | |||||||
| DE CIDADAO VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE POIS O MESMO JA SE | |||||||
| ENCONTRAVA CHEIO, | |||||||
| DIMINUINDO ASSIM A | |||||||
| DIMENSAO DE CADA | |||||||
| 2019 | 1176/OR | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO PARA O AUTOMOVEL | R$ 77,26 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | CRUZE SEDAN LTZ | ||||||
| GERAIS | 2019/2019 COM | ||||||
| VIGENCIA DE 28 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2019 A 14 | |||||||
| DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 35/ES | 08/11/2019 | 08/11/2019 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2,5 % DO VALOR DO | R$ 1.890,00 |
| LTDA | DEPOSITO DO CARTAO | ||||||
| ALIMENTACAO | |||||||
| 2019 | 1150/OR | 08/11/2019 | 08/11/2019 | FLORISVALDO DE AZEVEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE ENTREGA DE | R$ 560,00 |
| 12172296805 | CONVITES PARA SESSAO | ||||||
| SOLENE DO DIA 21 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 1162/OR | 08/11/2019 | 08/11/2019 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE REFEIÇÃO | R$ 4.620,00 |
| LTDA | |||||||
| 2019 | 1163/OR | 08/11/2019 | 08/11/2019 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2,5 % DO VALOR DO | R$ 115,50 |
| LTDA | DEPOSITO DO CARTAO | ||||||
| ALIMENTACAO | |||||||
| 2019 | 1229/OR | 11/11/2019 | 11/11/2019 | NILSON FANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE REGULARIZAC | R$ 130,03 |
| AO, LICENCIAMEN | |||||||
| TO E COLOCACAO | |||||||
| DE PLACA NO AUTOMOVEL | |||||||
| ZERO QUILOMETRO | |||||||
| 2019 | 1156/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DO MICRO | R$ 180,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | PURIFICADOR IBBL | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | SUBSTITUIND O O | ||||||
| RESERVATORI O E A | |||||||
| MANGUEIRA | |||||||
| 2019 | 1172/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DA MANGUEIRA | R$ 305,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | DE AR QUENTE, | ||||||
| 22350310809 | SENSOR DE OXIGENIO E | ||||||
| SUBSTITUICA O DE | |||||||
| MANGUEIRA DE AR FRIO | |||||||
| 2019 | 1173/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 103,07 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1174/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | ACUCAR PARA A | R$ 79,90 |
| CIA LTDA | UTILIZACAO NA COPA | ||||||
| COZINHA DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1175/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | MARTINS DELGADO & | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA SANITARIA | R$ 12,49 |
| CIA LTDA | PARA A LIMPEZA DA | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1177/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1178/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | MARCOS ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | CONSERTO EM DUAS | R$ 148,00 |
| LAMANA EPP | CADEIRAS DA SALA DAS | ||||||
| TELEFONISTA S | |||||||
| 2019 | 1179/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | REFRIAR COM. E | FORNECIMENT O DE BENS | 2 REFIS DE PURIFICADOR | R$ 215,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | IBBL PARA O PLENARIO E | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | PARA A RECEPCAO | ||||||
| REGISTO PARA | |||||||
| PURIFICADOR IBBL | |||||||
| 2019 | 1180/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 68,70 |
| PARA CONSTRUCAO | PINTURA DO PISO QUE DA | ||||||
| LTDA | ACESSO AO PLENARIO DA | ||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 1182/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 89,91 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1183/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 114,82 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1184/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 206,82 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1214/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA PARA OS | R$ 657,60 |
| SILVEIRA - ME | SERVIDORES, FUNCIONARIO | ||||||
| S E PUBLICO EM GERAL DA | |||||||
| CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1215/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 187,09 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1216/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | JINYAN TAN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REPARO E TROCA EM 6 | R$ 360,00 |
| REFLETORES DE LED | |||||||
| SENDO ELES 4 | |||||||
| REFLETORES DE 100W | |||||||
| BRANCO 1 REFLETOR | |||||||
| 50W BRANCO 1 REFLETOR | |||||||
| 50W VERDE | |||||||
| 2019 | 1217/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | JINYAN TAN | FORNECIMENT O DE BENS | CONSERTO E TROCA DE | R$ 170,00 |
| LED DE 3 REFLETORES, | |||||||
| SENDO ELES: LED BRANCO | |||||||
| 100W LED VERDE 20W | |||||||
| SUPER LED BRANCA 30W | |||||||
| 2019 | 1218/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1219/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS DIVERSOS | R$ 52,80 |
| ARTIGOS PARA | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | E VEREADORES | ||||||
| E | DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 1220/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO REFORCADO | R$ 114,99 |
| ARTIGOS PARA | DE 160ML PARA SER | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | UTILIZADO NA MAQUINA | ||||||
| E | DE CAFE | ||||||
| 2019 | 1222/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 117,45 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1225/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | REFRIAR COM. E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE REOPERACAO, | R$ 240,00 |
| ASSIST. TECNICA DE | LIMPEZA DO SISTEMA E | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | CARGA DE GAS EM | ||||||
| BEBEDOURO DO | |||||||
| PLENARINHO IBBL | |||||||
| 2019 | 1226/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 115,61 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1228/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | JOSILAINE DAYSE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TROCA DAS MANGUEIRAS | R$ 185,00 |
| IGLESIAS PEREIRA | DAGUA DO SISTEMA DE | ||||||
| 22350310809 | ARREFECIMEN TO, ENTRADA | ||||||
| DE AR QUENTE E | |||||||
| SAIDA DE AR QUENTE | |||||||
| 2019 | 1237/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 76,53 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1238/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 114,53 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1245/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 204,56 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1246/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1248/OR | 13/11/2019 | 13/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 91,04 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1158/OR | 20/11/2019 | 20/11/2019 | LA SOM ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REFAZIMENTO | R$ 100,00 |
| LTDA ME | DE PONTA DE CONEXÃO DE | ||||||
| CABO VGA - COM TV NO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2019 | 1224/OR | 20/11/2019 | 20/11/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 375,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1227/OR | 20/11/2019 | 20/11/2019 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | CABO E CANALETA | R$ 137,00 |
| PARA CONSERTO DO | |||||||
| SISTEMA DE IMAGEM DO | |||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2019 | 24/ES | 21/11/2019 | 21/11/2019 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESAS POSTAIS. | R$ 7.300,00 |
| DE CORREIOS E | |||||||
| TELEGRAFOS | |||||||
| 2019 | 1142/OR | 25/11/2019 | 25/11/2019 | CAMINHO AUTOMOVEIS | FORNECIMENT O DE BENS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO | R$ 1.344,27 |
| E CAMINHOES LTDA | VEÍCULO: MANGUEIRA | ||||||
| DE ENTRADA AR | |||||||
| QUENTE..... ...R$ | |||||||
| 120,00 MANGUEIRA | |||||||
| DE SAÍDA AR QUENTE..... | |||||||
| ......R$ 473,52 | |||||||
| SENSOR DE OXIGENIO... | |||||||
| ........... .........R$ | |||||||
| 750,75 | |||||||
| 2019 | 1221/OR | 25/11/2019 | 25/11/2019 | CAMINHO AUTOMOVEIS | FORNECIMENT O DE BENS | PECAS PARA MANUTENCAO | R$ 593,52 |
| E CAMINHOES LTDA | DO VEICULO FOCUS | ||||||
| FDZ2889 002 MANGUEIRA | |||||||
| DE ENTRADA AR | |||||||
| QUENTE..... ...R$ | |||||||
| 120,00 MANGUEIRA | |||||||
| DE SAÍDA AR QUENTE..... | |||||||
| ......R$ 473,52 | |||||||
| 2019 | 44/ES | 27/11/2019 | 27/11/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TELEFONIA FIXA | R$ 7.200,00 |
| 2019 | 28/GL | 28/11/2019 | 28/11/2019 | GRIFON BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENVIO DE RECORTES DO | R$ 2.590,17 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | DOU E DOE. | ||||||
| 2019 | 1116/ES | 28/11/2019 | 28/11/2019 | JORNAL A CIDADE DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATACAO DE EMPRESA | R$ 5.599,99 |
| VOTUPORANGA LTDA | ESPECIALIZA DA EM | ||||||
| PUBLICACOES SEMANAIS DE | |||||||
| BOLETINS DE CARATER | |||||||
| INFORMATIVO E | |||||||
| INSTITUCION AL EM | |||||||
| JORNAL IMPRESSO DE | |||||||
| CIRCULACAO LOCAL | |||||||
| DIARIA E ABRANGENCIA | |||||||
| NO MUNICIPIO | |||||||
| AS QUARTA FEIRAS E | |||||||
| DOMINGO DE MATERIAL | |||||||
| PRODUZIDO PELA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| INTERESSE DA | |||||||
| POPULACAO LOCAL, EM | |||||||
| FORMATO DE MEIA PAGINA | |||||||
| 21CM X 33CM ONDE CONSTE | |||||||
| A SINOPSE DAS | |||||||
| ATIVIDADES PARLAMENTAR | |||||||
| ES OCORRIDAS | |||||||
| NAS SESSOES ORDINARIAS, | |||||||
| EXTRAORDINA RIAS E | |||||||
| SOLENES, INCLUINDO | |||||||
| DIVULGACAO DA ORDEM DO | |||||||
| DIA E DAS AUDIENCIAS | |||||||
| PUBLICAS REALIZADAS | |||||||
| PELO PODER LEGISLATIVO | |||||||
| - VIGENCIA 07 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2019 A 23 | |||||||
| DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 1164/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | ATUAL COMERCIO EM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO CORRETIVA | R$ 315,00 |
| INFORMATICA E | EM 02 NO-BREAKS . | ||||||
| COMUNICACAO VISUAL | PATRIMONIO: 1812 E 1813 | ||||||
| 2019 | 1236/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA A | R$ 41,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO E PINTURA | ||||||
| DO PREDIO | |||||||
| 2019 | 1240/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | J.R.S DA ROCHA | FORNECIMENT O DE BENS | CARIMBOS AE40 | R$ 165,00 |
| JUNIOR CARIMBOS ME | BORRACHA PARA | ||||||
| CARIMBO AE 60 REFIL | |||||||
| PARA AE60 | |||||||
| 2019 | 1241/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 53,00 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 1242/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 422,20 |
| LTDA. | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1243/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 54,12 |
| LTDA. | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1244/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | SPA-INDUSTR IA QUIMICA | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE HIGIENE E | R$ 180,25 |
| LTDA. | LIMPEZA PARA A | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2019 | 1247/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | VANESSA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPRESSAO COLORIDA E | R$ 97,50 |
| 31368863809 | PLASTIFICAC AO DE 15 | ||||||
| FOLHAS A4, CONTENDO OS | |||||||
| TEMPOS REGIMENTAIS | |||||||
| PARA OS VEREADORES | |||||||
| DESTA CASA DE LEI | |||||||
| 2019 | 1250/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | M.A DOS SANTOS | FORNECIMENT O DE BENS | ETIQUETA 80X25 | R$ 90,00 |
| EQUIPAMENTO S ME | COUCHE PARA OS | ||||||
| PROTOCOLOS | |||||||
| 2019 | 1251/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | SEMENTE DE FLORES | R$ 110,00 |
| MAGALHAES ME | DIVERSAS , REGENTE E | ||||||
| MATA MATO | |||||||
| 2019 | 1253/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 123,10 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1254/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | OLEO PARA MOTOR DO | R$ 4,99 |
| VEICULOS FOX GHY | |||||||
| 5007 | |||||||
| 2019 | 1255/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA TROCA | R$ 220,00 |
| ELETRICOS DE | DE FIACAO QUE PASSA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | POR CIMA DA ALA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2019 | 1257/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 39,35 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 1259/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | CAFÉ ALIANÇA. - | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS PARA A | R$ 490,50 |
| ME | MAQUINA DE CAFE | ||||||
| 2019 | 1262/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | MAGAZINE LUIZA SA | FORNECIMENT O DE BENS | TELEVISOR SMART TV 60 | R$ 3.230,00 |
| LG MODELO UM7270 PARA | |||||||
| SUBSTITUIR A TELEVISAO | |||||||
| QUEIMADA DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1263/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | A CASA DOS PLASTICOS | FORNECIMENT O DE BENS | LONA PRETA PARA A | R$ 144,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - | PROTECAO DO MOBILIARIO | ||||||
| EPP | EM GERAL DA ALA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA DEVIDO | |||||||
| A PINTURA DOS | |||||||
| DRYWALLS RECENTEMENT | |||||||
| E TROCADOS | |||||||
| 2019 | 1266/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1267/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 45,98 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1268/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 166,48 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1269/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 155,91 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1271/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | TAMIRIS DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | CANECAS DE TEFLON PARA | R$ 122,69 |
| MONTREZOR CALDANA - | SER UTILIZADO | ||||||
| ME | PELA COZINHA | ||||||
| 2019 | 1272/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 53,30 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| SETORES DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1273/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA COPA | R$ 113,85 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | COZINHA | ||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2019 | 1274/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | ADAPTADORES PARA TOMADA | R$ 27,92 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | |||||||
| EIRELI - EPP | |||||||
| 2019 | 1275/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL ELETRICO E | R$ 30,00 |
| ELETRONICO PARA SER | |||||||
| UTILIZADO PELO | |||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1277/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | CUCAROLLA COMPONENTES | FORNECIMENT O DE BENS | GOTAS DE SILICONE | R$ 30,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | PARA COLOCAR | ||||||
| ATRAS DAS PORTAS PARA | |||||||
| QUE NAO ESTRAGUE AS | |||||||
| PAREDES RECEM | |||||||
| REFORMADAS | |||||||
| 2019 | 1278/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | DELLACY COM. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRILHO PARA CORTINA DE | R$ 180,00 |
| CORTINAS E COLCHOES | PERSIANA DO PLENARIO | ||||||
| LTDA-EPP | |||||||
| 2019 | 1279/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | VANESSA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PLASTIFICAÇ ÃO DE PAPEL | R$ 6,50 |
| 31368863809 | A4 PARA A DIRETORIA | ||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2019 | 1284/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | MAYOR & MAYOR | FORNECIMENT O DE BENS | PISANTE PARA JARDIM | R$ 140,00 |
| FLORES NATURAIS | DE INVERNO QUE DA | ||||||
| LTDA - ME | ACESSO AO PLENARIO | ||||||
| 2019 | 1285/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | RCB TELEFONIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENCAO EM PABX | R$ 120,00 |
| MONITORAMEN TO EIRELI | |||||||
| 2019 | 1287/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | JOSE DE PAULA | FORNECIMENT O DE BENS | SUBSTRATO PARA USO NA | R$ 10,00 |
| MAGALHAES ME | JARDINAGEM | ||||||
| 2019 | 1288/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA RETRATO | R$ 37,96 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | 20X30 PARA USO NA | ||||||
| EIRELI - EPP | SESSAO ORDINARIA | ||||||
| 2019 | 1289/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALAGADO ASSADO PARA | R$ 221,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DESTA CASA DE LEIS | |||||||
| 2019 | 1290/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 112,94 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1292/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 221,77 |
| LIMPEZA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1293/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 78,83 |
| LIMPEZA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1297/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 57,90 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1298/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 156,08 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1299/OR | 28/11/2019 | 28/11/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 55,55 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 | |||||||
| 2019 | 1338/AD | 02/12/2019 | 19/12/2019 | CESAR FERNANDO | FORNECIMENT O DE BENS | ADIANTAMENT O PARA | R$ 500,00 |
| SOARES DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS | ||||||
| MIÚDAS E DE PRONTO | |||||||
| PAGAMENTO. | |||||||
| 2019 | 1171/GL | 10/12/2019 | 10/12/2019 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SISTEMA | R$ 1.000,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILACAO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGACAO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2019 | 1249/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | RANGEL & MATTAR LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | 3 CONTROLES PARA O | R$ 69,00 |
| PORTAO DA GARAGEM | |||||||
| EXTERNA DA CAMARA, EM | |||||||
| SUBSTITUICA O DOS | |||||||
| ESTRAGADOS | |||||||
| 2019 | 1252/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | VOTUSEG COMERCIO E | FORNECIMENT O DE BENS | HEADSET INTELBRAS | R$ 180,00 |
| SERVICOS DE TELEFONIA E | HSB 50 COM TECLADO E | ||||||
| SEGURAN | MICROFONE EMBUTIDOS | ||||||
| PARA O USO DAS | |||||||
| TELEFONISTA S | |||||||
| 2019 | 1291/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PEDRO C. DOS | FORNECIMENT O DE BENS | 9 CONJUNTOS DE VISOR | R$ 1.850,00 |
| SANTOS-ME | MONTADO COM ESTRUTURA | ||||||
| DE ALUMINIO BRANCA MAIS | |||||||
| VIDRO INCOLOR DE | |||||||
| 6MM JA INCLUSO MAO | |||||||
| DE OBRA E INSTALACAO, | |||||||
| PARA AS NOVAS | |||||||
| PAREDES DE DRYWALL DA | |||||||
| ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2019 | 1295/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | R. T. DISTRIBUDOR | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 295,00 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1296/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | CARREGADOR USB | R$ 70,00 |
| LTDA ME | VEICULAR 2 PORTAS 12W | ||||||
| PARA OS VEICULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1301/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | ARABIM MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA SER | R$ 73,86 |
| PARA CONSTRUCAO | UTILIZADO NA | ||||||
| LTDA | INSTALAÇÃO DE 2 DUCHAS | ||||||
| HIGIENICAS DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1302/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | TRIFASE MATERIAIS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL ELETRICO | R$ 1.340,32 |
| ELETRICOS DE | PARA FAZER A LIGACAO | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | DA ENERGIA ENTRE O | ||||||
| PREDIO EXISTENTE E | |||||||
| O QUE ESTA EM | |||||||
| CONSTRUCAO | |||||||
| 2019 | 1303/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | SILVIO DONIZETE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICO DE PASSAGEM DE | R$ 400,00 |
| MARIS 13169102885 | FIO ELETRICO | ||||||
| PARA FAZER A LIGACAO | |||||||
| DA ENERGIA ENTRE O | |||||||
| PREDIO EXISTENTE E | |||||||
| O QUE ESTA EM | |||||||
| CONSTRUCAO INSTALACAO | |||||||
| DE 6 TOMADAS EM | |||||||
| PAREDE DE DRYWALL | |||||||
| TROCA DE REFLETORES | |||||||
| DA GARAGEM | |||||||
| 2019 | 1306/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS ALIMENTICIO | R$ 1.160,53 |
| ME | S PARA OS SERVIDORES | ||||||
| E USUARIOS DA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL | |||||||
| 2019 | 1307/OR | 10/12/2019 | 10/12/2019 | NEUSA FIGUEIRAS | FORNECIMENT O DE BENS | GAS DE COZINHA | R$ 75,00 |
| ME | |||||||
| 2019 | 1270/GL | 11/12/2019 | 11/12/2019 | VAGNER VAZ SARDINHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADITIVO NUMERO 01 | R$ 2.800,00 |
| EIRELI | DO CONTRATO ADMINISTRAT | ||||||
| IVO 07/2019, | |||||||
| PINTURA DE 50 METROS | |||||||
| LINEARES DE ALVENARIA | |||||||
| SENDO APROXIMADAM | |||||||
| ENTE 150 METROS | |||||||
| QUADRADOS | |||||||
| 2019 | 1304/OR | 11/12/2019 | 11/12/2019 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE BENS | 1 AR CONDICIONAD | R$ 4.590,00 |
| CONDICIONAD O LTDA | O SPLIT 9000 BTUS | ||||||
| SPRINGER MIDEA 220 | |||||||
| PARA A NOVA SALA DOS | |||||||
| MOTORISTAS 1 AR | |||||||
| CONDICIONAD O SPLIT | |||||||
| 30000 BTUS SPRINGER | |||||||
| MIDEA 220 PARA A NOVA | |||||||
| SALA DO ARQUIVO | |||||||
| 2019 | 982/GL | 12/12/2019 | 12/12/2019 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROVEDOR DE BANDA LARGA | R$ 555,00 |
| LTDA ME | DE ACESSO A INTERNET | ||||||
| POR FIBRA OPITICA | |||||||
| 2019 | 1382/OR | 12/12/2019 | 12/12/2019 | EXPRESSO ITAMARATI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 412,50 |
| S/A | TRANSPORTE: - TRAJETO: | ||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO/ VOTUPORANGA | |||||||
| / SÃO JOSÉ DO RIO | |||||||
| PRETO, SERVIDOR: | |||||||
| SEBASTIÃO ROBSON | |||||||
| TEIXEIRA DE ARAUJO | |||||||
| CARGO: AGENTE DE | |||||||
| SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 1383/OR | 12/12/2019 | 12/12/2019 | PEVE TUR TRANSPORTES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE VALE | R$ 127,50 |
| E TURISMO LTDA | TRANSPORTE: - | ||||||
| TRAJETO:BAD Y BASSIT/ | |||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ | |||||||
| BADY BASSIT, | |||||||
| SERVIDOR: SEBASTIÃO | |||||||
| ROBSON TEIXEIRA DE | |||||||
| ARAUJO CARGO: | |||||||
| AGENTE DE SEGURANÇA | |||||||
| 2019 | 31/ES | 13/12/2019 | 13/12/2019 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 2.898,00 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO | ||||||
| S/A | |||||||
| 2019 | 1265/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO PARA A FROTA DA | R$ 6.200,66 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | CAMARA MUNICIPAL | ||||||
| GERAIS | TENDO VIGENCIA DE | ||||||
| 14/11/2019 A | |||||||
| 14/11/2020 | |||||||
| 2019 | 1294/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | LUCAS E MENDES | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 239,07 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 | |||||||
| 2019 | 1305/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | LAUDECIR ANTONIO | FORNECIMENT O DE BENS | PLACA PARA INAUGURACAO | R$ 335,00 |
| TARCISIO MASSITELLI | DA ALA ADMINISTRAT | ||||||
| ME | IVA EM ACO INOX COM | ||||||
| LETRAS E BRASOES | |||||||
| CORROIDOS ATRAVES DE | |||||||
| FOTO CORROSAO EM | |||||||
| BAIXO RELEVO, | |||||||
| PINTADA COM TINTA | |||||||
| AUTOMOTIVA E COM | |||||||
| PARAFUSOS DE | |||||||
| ACABAMENDO EM ZAMAC | |||||||
| 2019 | 1332/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 122,05 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1333/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 207,57 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1340/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | PAPEL A4 CHAMEX | R$ 1.472,00 |
| OFFICE PARA OS SERVICOS | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1341/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | VIPER ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAS PARA A | R$ 9.741,00 |
| LTDA | MODERNIZACA O DO | ||||||
| SISTEMA DE SOM DO | |||||||
| PLENARIO: 01MESA | |||||||
| MIXADORA DE AUDIO | |||||||
| DIGITAL - SOUNDCRAFT | |||||||
| 02 TABLETS SMART PC | |||||||
| 8,9 POL - MGI TECH 35 | |||||||
| MTS DE CABO VGA 01 | |||||||
| ROTEADOR DE LONGO | |||||||
| ALCANCE - T | |||||||
| 2019 | 1342/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | VIPER ELETRONICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA PARA O | R$ 259,00 |
| LTDA | SERVICO DE MODERNIZACA | ||||||
| O DO SISTEMA DE | |||||||
| SOM DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1343/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1344/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1345/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1346/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | BEATRIZ FERNANDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LAVAGEM COMPLETA E | R$ 35,00 |
| SARAIVA PEREIRA | LIMPEZA INTERNA | ||||||
| 2019 | 1348/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | COPO REFORCADO | R$ 141,46 |
| ARTIGOS PARA | DE 160ML PARA SER | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | UTILIZADO NA MAQUINA | ||||||
| E | DE CAFE | ||||||
| 2019 | 1349/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | ACG COMERCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | MOLHOS DIVERSOS | R$ 98,03 |
| ARTIGOS PARA | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | E VEREADORES | ||||||
| E | DA CAMARA | ||||||
| 2019 | 1350/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 168,66 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1351/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 142,03 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1352/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REMENDO EM CAMARA DE | R$ 12,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | AR DO PNEU TRASEIRA DA | ||||||
| E PEC | BICICLETA UTILIZADA | ||||||
| PELO GUARDA MIRIM | |||||||
| 2019 | 1353/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA PARA OS | R$ 775,20 |
| SILVEIRA - ME | VEREADORES, SERVIDORES | ||||||
| E PUBLICO EM GERAL | |||||||
| 2019 | 1354/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 270,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1355/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | ELETRICA NOROESTE | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 43,00 |
| VOTUPORANGA COM. | ORGANIZACAO DA FIACAO E | ||||||
| MAT.ELETR. LTDA | CABOS DO SISTEMA DE | ||||||
| SOM DO PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1356/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 12,80 |
| ORGANIZACAO E CABOS DO | |||||||
| SISTEMA DE SOM DO | |||||||
| PLENARIO | |||||||
| 2019 | 1360/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | CERA METAL BRILHO PARA | R$ 138,00 |
| LIMPEZA LTDA | A LIMPEZA DO CORREDOR | ||||||
| DA ALA ADMINISTRAT | |||||||
| IVA DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1361/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | FARIA VEICULOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSERTO DO PAINEL | R$ 240,00 |
| LTDA | MULTIMIDIA DO | ||||||
| AUTOMOVEL FOX 005 | |||||||
| 2019 | 1362/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PANIFICADOR A SAO JOAO | FORNECIMENT O DE BENS | MINI PAO DE QUEIJO PARA | R$ 350,40 |
| DE VOTUPORANGA | A A REUNIAO DO DIA 07 | ||||||
| EIRELI | DE DEZEMBRO DE 2019, | ||||||
| ONDE ESTARAO | |||||||
| PRESENTES REPRESENTAN | |||||||
| TES DE DIVERSOS | |||||||
| MUNICIPIOS. PAUTA: | |||||||
| MATRIZ DE LOGISTICA E | |||||||
| PROGRAMA NOVAS | |||||||
| VACINAS | |||||||
| 2019 | 1363/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 159,67 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1364/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 233,32 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1366/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | LA SOM ELETRONICA | FORNECIMENT O DE BENS | BATERIA BOTAO | R$ 55,00 |
| LTDA ME | CR2016 3V PARA | ||||||
| CONTROLE DE PORTAO DO | |||||||
| SEGURANCA SILVIO | |||||||
| BATERIA 9V ALCALINA | |||||||
| PARA O RELOGIO | |||||||
| PONTO | |||||||
| 2019 | 1367/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 94,50 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 1376/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | 2 MONITORES LED LG | R$ 1.386,00 |
| SANTOS | MODELO MB35VQ-H | ||||||
| IPS VGA/HDMI/ | |||||||
| DVI | |||||||
| 2019 | 1377/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | LUPERCIO JOSE DOS | FORNECIMENT O DE BENS | 1 KIT TECLADO E | R$ 145,00 |
| SANTOS | MOUSE SEM FIO | ||||||
| LOGITECH MK220 | |||||||
| 2019 | 1379/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 57,50 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO | ||||||
| S/A | |||||||
| 2019 | 1381/OR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | VOTUCICLO INDUSTRIA E | FORNECIMENT O DE BENS | CONSERTO DA BICICLETA | R$ 67,00 |
| COMERCIO DE BICICLETAS | DO GUARDA MIRIM | ||||||
| E PEC | |||||||
| 2019 | 1258/OR | 16/12/2019 | 16/12/2019 | WELLS COMÉRCIO DE | FORNECIMENT O DE BENS | TROCA DE OLEO | R$ 129,90 |
| VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | MOTORCARFT 5W30 FILTRO | ||||||
| DE OLEO FILTRO DE | |||||||
| COMBUSTIVEL | |||||||
| 2019 | 72/GL | 20/12/2019 | 20/12/2019 | STEPHANI CARLA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATACAO DE EMPRESA | R$ 15.840,00 |
| GAROFOLO BARBARA | PRESTADORA DE SERVICOS | ||||||
| 41410325814 | DE PRODUCAO, | ||||||
| CAPTACAO, EDICAO, E | |||||||
| DIVULGACAO/ TRANSMISSAO | |||||||
| DE MATERIAS/ | |||||||
| IMAGENS E SONS AO | |||||||
| VIVO E GRAVADO, | |||||||
| POR MEIO DA INTERNET, | |||||||
| NAS REDES SOCIAIS E | |||||||
| INTERNET INSTITUCION | |||||||
| AL DA CAMARA. | |||||||
| 2019 | 213/GL | 20/12/2019 | 20/12/2019 | EDUARDO LOPES NEVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVICOS POR MEIO DE | R$ 11.196,00 |
| FILHO 34979139876 | PROFISSIONA L COM | ||||||
| QUALIFICACA O EM LINGUA | |||||||
| DE SINAIS PARA | |||||||
| INTERPRETAC AO EM | |||||||
| LIBRAS NA CAMARA | |||||||
| MUNICIPAL, DURANTE OS | |||||||
| PRONUNCIAME NTOS | |||||||
| REALIZADOS PELOS | |||||||
| SENHORES VEREADORES | |||||||
| NAS SESSOES ORDINARIAS | |||||||
| E SOLENES. | |||||||
| 2019 | 385/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | COP-FAC MAQUINAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LOCACAO DE MAQUINA COM | R$ 3.923,00 |
| LTDA | CONSUMO MINIMO DE | ||||||
| COPIAS PERIODO DE | |||||||
| ABRIL A DEZEMBRO | |||||||
| 2019 | 940/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVERSAO AO SISTEMA | R$ 9.672,51 |
| E E SERVICOS | DE DESTRIBUICA | ||||||
| S/A | O DE ENERGIA | ||||||
| ELETRICA | |||||||
| 2019 | 941/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O DE | R$ 17.200,00 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELETRICA | ||||||
| S/A | |||||||
| 2019 | 975/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CENTRO SOCIAL DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 14.588,24 |
| VOTUPORANGA | PELO GUARDA MIRIN | ||||||
| 2019 | 1041/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MEDICO DOS | R$ 11.633,22 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES - CONFORME | ||||||
| SANSAUDE | ADITIVO 02/2019 - | ||||||
| PRORROGANDO POR MAIS 2 | |||||||
| MESES | |||||||
| 2019 | 1170/GL | 20/12/2019 | 20/12/2019 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 3.910,00 |
| E INFORMATICA | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2019 | 1239/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | EMPRESA BRASILEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESAS POSTAIS. | R$ 698,89 |
| DE CORREIOS E | |||||||
| TELEGRAFOS | |||||||
| 2019 | 1256/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | ELEKTRO ELETRICIDAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | FORNECIMENT O DE | R$ 7.374,95 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELETRICA | ||||||
| S/A | |||||||
| 2019 | 1264/ES | 20/12/2019 | 20/12/2019 | VEROCHEQUE REFEICOES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALE REFEIÇÃO | R$ 15.802,08 |
| LTDA | |||||||
| 2019 | 1331/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | GRIFON BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENVIO DE RECORTES DO | R$ 235,47 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | DOU E DOE. | ||||||
| 2019 | 1347/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1365/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS VEREADORES | ||||||
| E SERVIDORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1374/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | WILSON PEREIRA DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 145,99 |
| SILVA - TACOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENE, LIMPEZA E | |||||||
| ACESSÓRIOS DE COPA E | |||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2019 | 1375/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | WILSON PEREIRA DA | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 58,68 |
| SILVA - TACOS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000003/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 1 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 1 - PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENE, LIMPEZA E | |||||||
| ACESSÓRIOS DE COPA E | |||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2019 | 1380/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 117,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1384/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 16,72 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1385/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 121,22 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1386/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | ROBERTO PEDRO DA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MAO DE OBRA: | R$ 300,00 |
| SILVA 15924237877 | INSTALAÇÃO DE 2 DUCHAS | ||||||
| HIGIENICAS NOS | |||||||
| BANHEIROS DA | |||||||
| CONSTRUCAO NOVA 1 | |||||||
| TORNEIRA NO JARDIM DE | |||||||
| INVERNO DEMOLIÇÃO | |||||||
| DE PAREDE QUE DA | |||||||
| ACESSSO A CONSTRUCAO | |||||||
| NOVA PASSAGEM DE | |||||||
| FIO PARA O DISJU | |||||||
| 2019 | 1389/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 129,07 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1390/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | C V CALDORIN & | FORNECIMENT O DE BENS | SOLEIRA DE GRANITO NA | R$ 55,00 |
| CIA LTDA EPP | COR VERDE LABRADOR | ||||||
| PARA O CORREDOR | |||||||
| QUE DA ACESSO AO | |||||||
| NOVO ARQUIVO | |||||||
| 2019 | 1391/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | MOACIR CESAR DOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INSTALACAO DE AR | R$ 800,00 |
| SANTOS COELHO | CONDICIONAD O MIDEA DE | ||||||
| 18152121878 | 30.000 BTUS INSTALACAO | ||||||
| DE AR CONDICIONAD | |||||||
| O MIDEA DE 9.000 BTUS | |||||||
| LIMPEZA E MANUTENCAO | |||||||
| DE 14 ARES- | |||||||
| CONDICIONAD OS DA ALA | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| 2019 | 1392/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PROLIMPO PRODUTOS DE | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 451,10 |
| LIMPEZA LTDA | PARA UTILIZACAO | ||||||
| DO SERVICOS GERAIS | |||||||
| 2019 | 1393/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | COISAS DO LAR | FORNECIMENT O DE BENS | PORTA RETRATO | R$ 90,93 |
| UTILIDADES DOMESTICAS | 30X40 PARA SESSAO | ||||||
| EIRELI - EPP | ORDINARIA DO DIA 16 | ||||||
| DE DEZEMBRO DE 2019 | |||||||
| 2019 | 1394/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | LEIA ALVES DE MORAES | FORNECIMENT O DE BENS | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 120,60 |
| ME | PARA A UTILIZACAO | ||||||
| DOS SERVICOS | |||||||
| GERAIS | |||||||
| 2019 | 1395/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | DONA CLEMES SALGADOS | FORNECIMENT O DE BENS | SALGADO ASSADO PARA | R$ 204,00 |
| LTDA | OS SERVIDORES | ||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1396/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PAPELARIA ALVITO LTDA | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 274,00 |
| PARA OS DIVERSOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DA | |||||||
| CAMARA | |||||||
| 2019 | 1397/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 143,54 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1398/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 149,22 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1399/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CARMEN ISABEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECARGA DE EXTINTORES: | R$ 760,00 |
| FERRARI OLIVO ME | 06 AGUA PRESSAO 10 | ||||||
| LITROS 05 PO QUIMICOS | |||||||
| 04KG 03 CO2 06KG | |||||||
| 2019 | 1400/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | GIULIANO BELCHIOR DA | FORNECIMENT O DE BENS | AGUA PARA OS | R$ 453,60 |
| SILVEIRA - ME | VEREADORES, SERVIDORES | ||||||
| E PUBLICO EM GERAL | |||||||
| 2019 | 1401/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL DE PROTECAO | R$ 53,40 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA OS SERVICOS | ||||||
| GERAIS | |||||||
| 2019 | 1402/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CASA DAS FERRAMENTAS | FORNECIMENT O DE BENS | MATERIAL PARA | R$ 104,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MANUTENCAO DO PREDIO | ||||||
| DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1403/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | BRUNO HERNANDES | FORNECIMENT O DE BENS | FORNECIMENT O E RECARGA | R$ 245,00 |
| MORINI ME | DE TONER DE IMPRESSAO | ||||||
| PARA EQUIPAMENTO | |||||||
| S DA CAMARA | |||||||
| 2019 | 1404/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 73,65 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1405/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | AUTO POSTO VOTU LTDA. | FORNECIMENT O DE BENS | PEDIDO GERADO A | R$ 132,00 |
| PARTIR DO RESULTADO | |||||||
| DA LICITAÇÃO | |||||||
| DE REGISTRO DE PREÇOS: | |||||||
| 000004/19 - ENTIDADE: 1 | |||||||
| - ANO MOD.: 2019 - | |||||||
| MODALIDADE: PREGÃO | |||||||
| PRESENCIAL - Nº MOD.: | |||||||
| 2 - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - GASOLINA | |||||||
| AUTOMOTIVA | |||||||
| 2019 | 1406/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | SINO CONSULTORIA | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 1.900,00 |
| E INFORMATICA | |||||||
| LTDA | |||||||
| 2019 | 1407/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | WIFI PLUS PROVEDOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PROVEDOR DE BANDA LARGA | R$ 185,00 |
| LTDA ME | DE ACESSO A INTERNET | ||||||
| POR FIBRA OPITICA | |||||||
| 2019 | 1408/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÕES | LOCACAO DE SISTEMA | R$ 500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILACAO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGACAO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS | |||||||
| 2019 | 1409/OR | 20/12/2019 | 20/12/2019 | GRIFON BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ENVIO DE RECORTES DO | R$ 235,47 |
| ASSESSORIA LTDA EPP | DOU E DOE. | ||||||
| 2019 | 1276/OR | 23/12/2019 | 23/12/2019 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MEDICO DOS | R$ 5.816,61 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES - CONFORME | ||||||
| SANSAUDE | ADITIVO 03/2019 - | ||||||
| PRORROGANDO POR MAIS UM | |||||||
| MES | |||||||
| 2019 | 1357/OR | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO EMPRESARIAL | R$ 872,77 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | DA CAMARA MUNICIPAL | ||||||
| GERAIS | TENDO VIGENCIA DE | ||||||
| 05/12/2019 A | |||||||
| 05/12/2020 | |||||||
| 2019 | 1447/OR | 23/12/2019 | 23/12/2019 | SANTA CASA DE MISERIC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONVENIO MEDICO DOS | R$ 5.756,31 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES - CONFORME | ||||||
| SANSAUDE | LICITACAO 14/2019 | ||||||
| 2019 | 29/ES | 27/12/2019 | 27/12/2019 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 883,32 |
| CAMARA E SERVICO DE | |||||||
| TRANSMISSAO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSOES VIA WEB. | |||||||
| 2019 | 33/ES | 27/12/2019 | 27/12/2019 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAIL E ANTI VIRUS | R$ 600,84 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2019 | 976/ES | 27/12/2019 | 27/12/2019 | SUPERINTEND ENCIA DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSUMO DE AGUA E | R$ 3.157,67 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZACAO DE ESGOTO | ||||||
| VOTUPORANGA | |||||||
| 2019 | 1300/ES | 27/12/2019 | 27/12/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TELEFONIA FIXA | R$ 700,00 |
| 2019 | 1444/OR | 27/12/2019 | 27/12/2019 | TERRA NETWORKS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E-MAIL E ANTI VIRUS | R$ 44,46 |
| BRASIL S.A. | |||||||
| 2019 | 1445/OR | 27/12/2019 | 27/12/2019 | LOCAWEB IDC LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | HOSPEDAGEM DO SITE DA | R$ 39,41 |
| CAMARA E SERVICO DE | |||||||
| TRANSMISSAO AO VIVO DAS | |||||||
| SESSOES VIA WEB. | |||||||
| 2019 | 1446/OR | 27/12/2019 | 27/12/2019 | CAPEMISA SEGURADORA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SEGURO DE VIDA EM | R$ 247,25 |
| DE VIDA E PREVIDENCIA | GRUPO | ||||||
| S/A | |||||||
| 2019 | 1448/ES | 27/12/2019 | 27/12/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TELEFONIA FIXA | R$ 133,82 |
| 2019 | 860/ES | 28/12/2019 | 30/12/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TELEFONIA MOVEL | R$ 8.457,98 |