Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | ||
| 1397/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 143,54 | R$ 143,54 | R$ 143,54 | ||
| 1398/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 149,22 | R$ 149,22 | R$ 149,22 | ||
| 1399/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
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Prestação de serviços | RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | ||
| 1400/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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Fornecimento de bens | AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 453,60 | R$ 453,60 | R$ 453,60 | ||
| 1401/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE PROTECAO PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 53,40 | R$ 53,40 | R$ 53,40 | ||
| 1402/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | ||
| 1403/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 1404/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 73,65 | R$ 73,65 | R$ 73,65 | ||
| 1405/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | ||
| 1406/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
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Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | ||
| 1407/OR |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
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Prestação de serviços | PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 1408/OR |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
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Locações | LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1409/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
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Prestação de serviços | ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE. | R$ 235,47 | R$ 235,47 | R$ 235,47 | ||
| 1276/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 03/2019 - PRORROGANDO POR MAIS UM MES | R$ 5.816,61 | R$ 5.816,61 | R$ 5.816,61 | ||
| 1357/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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Prestação de serviços | SEGURO EMPRESARIAL DA CAMARA MUNICIPAL TENDO VIGENCIA DE 05/12/2019 A 05/12/2020 | R$ 872,77 | R$ 872,77 | R$ 872,77 | ||
| 1447/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME LICITACAO 14/2019 | R$ 5.756,31 | R$ 5.756,31 | R$ 5.756,31 | ||
| 29/ES |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB. | R$ 883,32 | R$ 883,32 | R$ 883,32 | ||
| 33/ES |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAIL E ANTI VIRUS | R$ 600,84 | R$ 600,84 | R$ 600,84 | ||
| 976/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 4.000,00 | R$ 3.157,67 | R$ 3.157,67 | ||
| 1300/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 1444/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAIL E ANTI VIRUS | R$ 44,46 | R$ 44,46 | R$ 44,46 | ||
| 1445/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB. | R$ 39,41 | R$ 39,41 | R$ 39,41 | ||
| 1446/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
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Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 247,25 | R$ 247,25 | R$ 247,25 | ||
| 1448/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA FIXA | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 133,82 | ||
| 860/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 14.746,40 | R$ 8.457,98 | R$ 8.457,98 |