Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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Fornecimento de bens | DOIS CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE COMISSOES | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 936/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
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Fornecimento de bens | 50 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 942/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
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Fornecimento de bens | 250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | ||
| 939/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,67 | R$ 107,67 | R$ 107,67 | ||
| 970/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 137,10 | R$ 137,10 | R$ 137,10 | ||
| 978/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 83,60 | R$ 83,60 | R$ 83,60 | ||
| 994/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | ||
| 996/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 92,50 | R$ 92,50 | R$ 92,50 | ||
| 923/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
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Prestação de serviços | PEDIDO DE EMPENHO ADITIVO RELACIONADO AO PREGAO PRESENCIAL 04 DE 2019, ACRESCENTANDO A AQUISICAO E INSTALACAO COM TODA A... | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | ||
| 41/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
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Prestação de serviços | PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | ||
| 32/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
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Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
| 971/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 981/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
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Prestação de serviços | MANUTENCAO E TROCA DE RELE NO AR CONDICIONADO DA COPA MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTE DO AR CONDICIONADO DO CHEFE DO TI... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 985/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 472,80 | R$ 472,80 | R$ 472,80 | ||
| 986/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 992/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
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Fornecimento de bens | PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | ||
| 997/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 999/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | SUPORTE ERGONOMICO PARA NOTEBOOK DA TELEFONISTA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | ||
| 1003/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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Fornecimento de bens | T ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 22,94 | R$ 22,94 | R$ 22,94 | ||
| 1006/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
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Fornecimento de bens | TELEFONE SEM FIO INTELBRAS NA COR GRAFITE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA A ASSESSORIA PARLAMENTAR E SETOR DE COMPRAS | R$ 299,98 | R$ 299,98 | R$ 299,98 | ||
| 1022/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 938/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
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Prestação de serviços | 1000 LIVROS DE LEI ORGANICA TAMANHO 21X15 SENDO A CAPA COUCHE 170 4X0 COR E MIOLO 46 PAGINAS SULFITE 75 1X1 COR COM DOBR... | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | ||
| 972/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | SIFAO SANFONADO CROMADO PARA BANHEIRO MASCULINO DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 51,26 | R$ 51,26 | R$ 51,26 | ||
| 979/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | BOIA DA DECA DE 1 POLEGADA E LUVA AZUL DE UMA POLEGADA PARA A CAIXA DAGUA DOS BOMBEIROS | R$ 119,03 | R$ 119,03 | R$ 119,03 | ||
| 980/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | CAIXA TERMICA PARA OS SALGADOS ASSADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 159,80 | R$ 159,80 | R$ 159,80 | ||
| 983/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
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Prestação de serviços | SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS DA CAMARA ATRAVES DE DRONE NO PERIODO DA MANHA E DA NOITE, CONFECCAO DE ARTE PARA CAPA DO... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 984/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA | R$ 112,90 | R$ 112,90 | R$ 112,90 | ||
| 987/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | DVD R MULTILASER GRAVAVEL PARA O CHEFE DO TI | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | ||
| 993/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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Fornecimento de bens | 2 IMPRESSORAS MODELO LASERJET MONO HP M15W 18 PPM | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | ||
| 1004/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | VERNIZ PARA APLICAÇÃO EM DECORAÇÃO DE JARDIM DE INVERNO | R$ 55,26 | R$ 55,26 | R$ 55,26 |