Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
896 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | VERNIZ INCOLOR CORAL PARA PAREDES EXTERNAS DA ENTRADA E DA LATERAL DO PLENARIO | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | ||
| 827/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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Fornecimento de bens | CARIMBO PARA A CHEFE DE GABINETE E REFIL PARA A SECRETARIA DE COMISSOES | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 829/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E MUNICIPES | R$ 297,60 | R$ 297,60 | R$ 297,60 | ||
| 831/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 142,49 | R$ 142,49 | R$ 142,49 | ||
| 833/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 96,14 | R$ 96,14 | R$ 96,14 | ||
| 834/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | LATA 18L DE TINTA CORAL RENDE MUITO NA COR CAMURCA PARA A LATERAL DO PREDIO DA CAMARA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | ||
| 841/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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Fornecimento de bens | SALGADOS ASSADOS MISTO PARA O COFFEBREAK DA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 849/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | ||
| 838/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
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Fornecimento de bens | BALA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 83,27 | R$ 83,27 | R$ 83,27 | ||
| 842/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
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Fornecimento de bens | COPO DE AGUA LEVITY 200ML PARA OS HOMENAGEADOS DA SESSAO SOLENE | R$ 28,32 | R$ 28,32 | R$ 28,32 | ||
| 826/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
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Fornecimento de bens | INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA PARA REPOSICAO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA ANTERIOR PARA A PORTA DA RECEPCAO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 835/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
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Fornecimento de bens | AQUISICAO DE 07 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | ||
| 836/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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Prestação de serviços | CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/4 DE PAGINA. | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 837/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
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Prestação de serviços | CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/4 DE PAGINA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 840/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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Fornecimento de bens | COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | ||
| 843/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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Fornecimento de bens | PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DR REINALDO MOURA DE SOUZA CELSO PENHA VASCON... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 844/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
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Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇA ORIGINAL (BOMBA DE COMBUSTÍVEL - DO TANQUE) VEÍCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | ||
| 846/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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Fornecimento de bens | MOLHOS E ACUCAR PARA O USO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DA CAMARA | R$ 77,98 | R$ 77,98 | R$ 77,98 | ||
| 847/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | ||
| 848/OR |
RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA
CNPJ: 09.663.123/0001-87
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Prestação de serviços | FRETE INTERMUNICIPAL - PECA A SER RETIRADA NA CONCESSIONARIA DE VEICULOS FORD - CAMINHO EM SAO JOSE DO RIO PRETO SP | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 850/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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Fornecimento de bens | 7 METROS DE TOALHA DE MESA NO MODELO TECIDO MENEGHEL MEDALHAO BRANCO COM 2,8M DE LARGURA PARA A SESSAO SOLENE | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | ||
| 859/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 163,02 | ||
| 861/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | REGENTE E PULVERIZADOR PARA O USO NA JARDINAGEM | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | ||
| 862/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA. | R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 148,50 | ||
| 863/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TANQUE DO FORD FOCUS 001 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 864/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS 002, INCLUINDO TROCA DOS COXINS DO MOTOR, REPARO EM MANGUEIRA QUENTE DE E... | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | ||
| 865/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | LONA PLASTICA PRETA PARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO DA ALA DOS VEREADORES, ONDE ESTAO SENDO T... | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||
| 869/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Locações | ALUGUEL DE CAIXA DE SOM PARA PARA O PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 871/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 101,99 | R$ 101,99 | R$ 101,99 | ||
| 872/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 21,90 |