Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.852 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 327/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 326/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 325/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 58,74 | R$ 58,74 | R$ 58,74 | |
| 323/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.334,19 | R$ 4.334,19 | R$ 4.334,19 | |
| 322/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.342,48 | R$ 18.342,48 | R$ 18.342,48 | |
| 321/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 524,46 | R$ 524,46 | R$ 524,46 | |
| 320/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.048,91 | R$ 1.048,91 | R$ 1.048,91 | |
| 319/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.193,10 | R$ 11.193,10 | R$ 11.193,10 | |
| 318/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.911,34 | R$ 2.911,34 | R$ 2.911,34 | |
| 317/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.886,36 | R$ 33.886,36 | R$ 33.886,36 | |
| 316/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.304,23 | R$ 1.304,23 | R$ 1.304,23 | |
| 315/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 314/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 144,74 | R$ 144,74 | R$ 144,74 | |
| 313/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 901,00 | R$ 901,00 | R$ 901,00 | |
| 303/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS PARA COMPUTADORES | R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 298/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 5 KG | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 282/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | |
| 309/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 308/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 306/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 986,05 | R$ 986,05 | R$ 986,05 | |
| 305/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
REMENDO EM PNEU DE BICICLETA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 304/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 299/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE FERRO DE PASSAR ROUPA | R$ 72,90 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | |
| 257/OR |
FISCO SOFT EDITORA LTDA
CNPJ: 02.927.636/0001-09
|
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM ON LINE FISCOSOFT | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 203/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
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MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCADA NA COPA (INCLUI PREPARAÇÃO DO SOLO, LEVANTAMENTO DE MURETA EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 297/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | |
| 296/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA | R$ 419,08 | R$ 419,08 | R$ 419,08 | |
| 295/OR |
PR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 57.443.871/0001-05
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AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 293/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PAREDE | R$ 218,89 | R$ 218,89 | R$ 218,89 |