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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Liquidadas

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 81.447.156,55
Liquidado R$ 79.509.669,54
Pago R$ 79.417.763,64
Empenhos 16.853 Exercícios 14

16.853 empenho(s) liquidado(s)

Empenho Data liquidação Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
865/OR 2014
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 00.322.436/0001-05
AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E PENDRIVE R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
921/OR 2014
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME CNPJ: 13.667.566/0001-13
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
920/OR 2014
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA CNPJ: 15.042.362/0001-12
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.060,88 R$ 38.060,88 R$ 38.060,88
919/OR 2014
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA CNPJ: 15.042.362/0001-12
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.858,44 R$ 11.858,44 R$ 11.858,44
918/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.955,63 R$ 63.955,63 R$ 63.955,63
917/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.909,07 R$ 6.909,07 R$ 6.909,07
916/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.497,77 R$ 3.497,77 R$ 3.497,77
915/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
914/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.504,91 R$ 4.504,91 R$ 4.504,91
913/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.871,26 R$ 12.871,26 R$ 12.871,26
912/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.093,25 R$ 4.093,25 R$ 4.093,25
911/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.013,28 R$ 13.013,28 R$ 13.013,28
910/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.852,57 R$ 3.852,57 R$ 3.852,57
909/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 43.464,38 R$ 43.464,38 R$ 43.464,38
908/OR 2014
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 540,20 R$ 540,20 R$ 540,20
906/OR 2014
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS CNPJ: 00.377.342/0001-25
AQUISIÇÃO DE CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
904/AD 2014
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.858-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
903/AD 2014
EDILSON PEREIRA BATISTA CPF: ***.000.418-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
902/OR 2014
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME CNPJ: 19.457.278/0001-10
LAVADA SIMPLES CRUZE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
901/OR 2014
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ: 06.942.936/0001-18
AQUISIÇÃO DE ARRANJO ARTIFICIAL DE MESA R$ 29,99 R$ 29,99 R$ 29,99
900/OR 2014
TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62
SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 1.462,94 R$ 1.462,94 R$ 1.462,94
899/OR 2014
TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62
SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 284,25 R$ 284,25 R$ 284,25
897/OR 2014
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA CNPJ: 47.454.855/0001-56
MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ABRIGO DO GÁS, SOLDAS DIVERSAS E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO. R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
895/OR 2014
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 61,73 R$ 61,73 R$ 61,73
894/OR 2014
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE R$ 0,96 R$ 0,96 R$ 0,96
893/OR 2014
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 59.376.632/0001-05
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL R$ 15,92 R$ 15,92 R$ 15,92
892/OR 2014
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 59.376.632/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 109,44 R$ 109,44 R$ 109,44
896/OR 2014
ZARA E BATISTA LTDA EPP CNPJ: 57.935.975/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS R$ 67,25 R$ 61,00 R$ 61,00
891/OR 2014
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME CNPJ: 06.942.936/0001-18
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA BANHEIRO MASCULINO R$ 57,49 R$ 57,49 R$ 57,49
890/OR 2014
CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME CNPJ: 72.958.135/0001-75
AQUISIÇÃO DE AFERIDOR DE PRESSÃO DIGITAL R$ 169,95 R$ 169,95 R$ 169,95