Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEU DO VECTRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1010/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 1009/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 32,20 | R$ 32,20 | R$ 32,20 | |
| 1008/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 36,64 | R$ 36,64 | R$ 36,64 | |
| 1007/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 45,72 | R$ 45,72 | R$ 45,72 | |
| 1006/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 118,04 | R$ 118,04 | R$ 118,04 | |
| 1004/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1001/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM SACHÊ PARA LANCHES | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | |
| 999/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 956/OR |
CONSTRUTORA ELFER LTDA
CNPJ: 00.409.017/0001-05
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (COMPLEMENTO DA GARAGEM) | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | |
| 998/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 997/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 937,50 | R$ 937,50 | R$ 937,50 | |
| 995/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA | R$ 11,52 | R$ 11,52 | R$ 11,52 | |
| 994/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE 1 TV 51 POL. -LED -MARCA SANSUMG - | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | |
| 952/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 23/10/2014 A 22/10/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 923/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGAS DE TONER COLORIDO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 991/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | |
| 990/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 989/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 988/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 987/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 986/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 985/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.537,26 | R$ 4.537,26 | R$ 4.537,26 | |
| 984/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.744,43 | R$ 12.744,43 | R$ 12.744,43 | |
| 983/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 913,92 | R$ 913,92 | R$ 913,92 | |
| 982/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.827,86 | R$ 1.827,86 | R$ 1.827,86 | |
| 981/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.342,82 | R$ 13.342,82 | R$ 13.342,82 | |
| 980/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.069,22 | R$ 4.069,22 | R$ 4.069,22 | |
| 979/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.449,65 | R$ 47.449,65 | R$ 47.449,65 | |
| 978/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 475,04 | R$ 475,04 | R$ 475,04 |