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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Liquidadas

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 81.447.156,55
Liquidado R$ 79.509.669,54
Pago R$ 79.417.763,64
Empenhos 16.853 Exercícios 14

16.853 empenho(s) liquidado(s)

Empenho Data liquidação Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
723/AD 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 910,00 R$ 910,00 R$ 910,00
722/AD 2015
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
715/OR 2015
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD CNPJ: 01.600.715/0001-48
CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA R$ 2.388,23 R$ 2.388,23 R$ 2.388,23
746/OR 2015
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA CNPJ: 15.042.362/0001-12
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. PARTE DE MAIO/2015 R$ 340,69 R$ 340,69 R$ 340,69
744/OR 2015
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME CNPJ: 05.159.349/0001-94
CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO - COM TIMBRE EM P/B R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
743/OR 2015
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA CNPJ: 15.042.362/0001-12
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.207,04 R$ 29.207,04 R$ 29.207,04
742/OR 2015
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA CNPJ: 15.042.362/0001-12
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
741/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
740/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 7.071,41 R$ 7.071,41
739/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.579,93 R$ 3.579,93 R$ 3.579,93
738/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
737/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.707,26 R$ 10.707,26 R$ 10.707,26
736/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.241,82 R$ 12.241,82 R$ 12.241,82
735/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
734/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.504,12 R$ 4.504,12 R$ 4.504,12
733/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 57.944,04 R$ 57.944,04 R$ 57.944,04
732/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 411,25 R$ 411,25 R$ 411,25
729/OR 2015
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 49.024.557/0011-23
AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
728/OR 2015
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME CNPJ: 13.667.566/0001-13
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
704/AD 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 2.005,00 R$ 2.005,00 R$ 2.005,00
727/AD 2015
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
726/AD 2015
MARILDA GONÇALVES TELES CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 227,50 R$ 227,50 R$ 227,50
725/AD 2015
DENISE PERES VIEIRA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
721/OR 2015
LASOM ELETRONICA LTDA ME CNPJ: 43.966.878/0001-99
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
719/AD 2015
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 825,00 R$ 825,00 R$ 825,00
716/OR 2015
VIVO SA CNPJ: 02.449.992/0001-64
SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS R$ 621,67 R$ 621,67 R$ 621,67
710/AD 2015
LUCAS DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 860,00
565/OR 2015
TOPPING FORROS LTDA - EPP CNPJ: 05.145.178/0001-44
INSTALAÇÃO DE 15,30M² PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO ACÚSTICO) EM SALA DA PRESIDÊNCIA R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00
417/ES 2015
VIVO SA CNPJ: 02.449.992/0001-64
SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS R$ 5.820,00 R$ 5.820,00 R$ 5.820,00
714/OR 2015
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS. R$ 170,94 R$ 170,94 R$ 170,94