Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 723/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | |
| 722/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 715/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
CURSO PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | R$ 2.388,23 | |
| 746/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. PARTE DE MAIO/2015 | R$ 340,69 | R$ 340,69 | R$ 340,69 | |
| 744/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
CONFECÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TAMANHO OFÍCIO - COM TIMBRE EM P/B | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 743/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | |
| 742/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 741/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 740/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 739/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 738/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 737/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.707,26 | R$ 10.707,26 | R$ 10.707,26 | |
| 736/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.241,82 | R$ 12.241,82 | R$ 12.241,82 | |
| 735/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 734/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,12 | R$ 4.504,12 | R$ 4.504,12 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.944,04 | R$ 57.944,04 | R$ 57.944,04 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 411,25 | R$ 411,25 | R$ 411,25 | |
| 729/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DE PLACAS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | |
| 728/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 704/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | |
| 727/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 726/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | |
| 725/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM COMPLEMENTO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 721/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TELEFONE E PARA ALARME | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 719/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 716/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
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SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 621,67 | R$ 621,67 | R$ 621,67 | |
| 710/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 565/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
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INSTALAÇÃO DE 15,30M² PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO ACÚSTICO) EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 417/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | |
| 714/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEQUENOS REPAROS. | R$ 170,94 | R$ 170,94 | R$ 170,94 |