Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 831/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 268,34 | R$ 268,34 | R$ 268,34 | |
| 830/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.559,86 | R$ 11.559,86 | R$ 11.559,86 | |
| 829/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.021,14 | R$ 3.021,14 | R$ 3.021,14 | |
| 828/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 928,90 | R$ 928,90 | R$ 928,90 | |
| 827/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.470,24 | R$ 7.470,24 | R$ 7.470,24 | |
| 826/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 825/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.151,50 | R$ 4.151,50 | R$ 4.151,50 | |
| 824/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.682,58 | R$ 48.682,58 | R$ 48.682,58 | |
| 823/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.789,38 | R$ 2.789,38 | R$ 2.789,38 | |
| 822/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.997,50 | R$ 38.997,50 | R$ 38.997,50 | |
| 821/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.460,91 | R$ 13.460,91 | R$ 13.460,91 | |
| 820/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 819/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E BATERIA PARA HD | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 782/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
COMPLEMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 781/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO (INCLUSO FIAÇÃO, CANALETAS E CONECTORES) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 780/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE UM VIDEO PORTEIRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 816/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 815/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 84,01 | R$ 84,01 | R$ 84,01 | |
| 813/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA | R$ 46,38 | R$ 46,38 | R$ 46,38 | |
| 812/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | R$ 384,16 | R$ 384,16 | R$ 384,16 | |
| 811/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | |
| 810/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 34,96 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | |
| 809/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 309,70 | R$ 309,70 | R$ 309,70 | |
| 808/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 933,70 | R$ 933,70 | R$ 933,70 | |
| 803/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
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SERVIÇO DE PINTURA EM PORTA DO VEÍCULO CRUZE - RISCO 40 CM. O DANO FOI VERIFICADO SEM TER SIDO CONSTATADO A RESPONSABILI... | R$ 545,56 | R$ 545,56 | R$ 545,56 | |
| 789/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 814/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
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AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 24,40 | R$ 24,40 | R$ 24,40 | |
| 807/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 793/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 |