Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE RODAPE DE VINIL | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | |
| 490/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 489/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 144,43 | R$ 144,43 | R$ 144,43 | |
| 487/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO NUMERADAS DO Nº 2001 AO 2500. | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 486/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA | R$ 94,30 | R$ 94,30 | R$ 94,30 | |
| 461/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
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REPARO E MANUTENÇÃO DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLENÁRIO E REPAROS PORTA ARMÁRIO RECEPÃO. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 455/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO/HIUGIENE E LIMPEZA | R$ 58,33 | R$ 58,33 | R$ 58,33 | |
| 454/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00013/16 | R$ 65,84 | R$ 65,84 | R$ 65,84 | |
| 453/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00013/16 | R$ 292,19 | R$ 292,19 | R$ 292,19 | |
| 452/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00014/16 -MATERIAL ALIMENTICIO E HIGIENE E LIMPEZA | R$ 72,80 | R$ 72,80 | R$ 72,80 | |
| 444/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 428/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 160,80 | R$ 160,80 | R$ 160,80 | |
| 480/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 479/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 240,57 | R$ 240,57 | R$ 240,57 | |
| 478/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
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COMPRA DE MOLHOS E TEMPEROS PARA LANCHE. | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 476/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 457/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE PINTURA | R$ 248,73 | R$ 248,73 | R$ 248,73 | |
| 441/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 434/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO. WILSON E MAURILO PIMENTA DE MORAIS... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 417/OR |
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD
CNPJ: 00.662.315/0001-02
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SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL ESTADDUAL DE LICITAÇÃO 003/2016 - TOMADA DE PREÇOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA... | R$ 1.585,30 | R$ 1.585,30 | R$ 1.585,30 | |
| 475/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.005,41 | R$ 49.005,41 | R$ 49.005,41 | |
| 474/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | |
| 473/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | |
| 472/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 471/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 470/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.950,30 | R$ 17.950,30 | R$ 17.950,30 | |
| 469/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | |
| 468/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.171,72 | R$ 12.171,72 | R$ 12.171,72 | |
| 467/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.728,90 | R$ 6.728,90 | R$ 6.728,90 | |
| 466/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80,37 | R$ 80,37 | R$ 80,37 |