Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.877 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 203,27 | R$ 203,27 | R$ 203,27 | |
| 1388/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1386/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1383/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
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COMPLEMENTO DO BALCAO DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO (ACRÉSCIMO NA ALTURA) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1374/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
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LIMPEZA QUIMICA EM TRÊS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 1355/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
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BALCÃO DE RECEPÇÃO MEDINDO 2,40 X 0,70 COM DUAS GAVETAS BALCAO DE RECEPÇÃO RETO MEDINDO 2,60 X 1,60 COM DUAS GAVETAS PAR... | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 1384/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 119,18 | R$ 119,18 | R$ 119,18 | |
| 1382/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 191,60 | R$ 191,60 | R$ 191,60 | |
| 1381/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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ITENS PARA USO EM SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1380/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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ITENS PARA COLOCAÇÃO DE CABOS DE CÂMERAS NO ESTACIONAMENTO E VÍDEO PORTEIRO | R$ 99,60 | R$ 99,60 | R$ 99,60 | |
| 1379/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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ITENS PARA USO EM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA | R$ 24,18 | R$ 24,18 | R$ 24,18 | |
| 1378/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1377/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | |
| 1376/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
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3 LIMPEZAS DE CAIXAS D´AGUA 100 L 2 LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 L | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 1367/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1366/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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ITENS PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336 | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 397,00 | |
| 1356/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 551,60 | R$ 551,60 | R$ 551,60 | |
| 1352/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1350/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
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BASTAO PARA CONTROLE DE RONDAS NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA CAMARA, INCLUSO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM SISTEMA (SOFTWAR... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1194/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 490,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | |
| 522/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
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ENVIO DE RECORTES DO DOE | R$ 1.462,72 | R$ 1.462,72 | R$ 1.462,72 | |
| 1375/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,51 | R$ 193,51 | R$ 193,51 | |
| 1372/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 136,51 | R$ 136,51 | R$ 136,51 | |
| 1371/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1370/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS PARA USO EM HOMENAGENS | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | |
| 1369/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
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ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 100,92 | R$ 100,92 | R$ 100,92 | |
| 1365/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
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CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA PARA USO ADMINISTRATIVO NA SALA 43 (ARQUIVO) | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 1310/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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PASSAGEM AEREA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA AO VEREADOR OSVALDO CARVALHO DA SILVA | R$ 1.374,24 | R$ 1.374,24 | R$ 1.374,24 | |
| 1095/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 13.333,32 | R$ 2.776,15 | R$ 2.776,15 | |
| 1368/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 1) DESENTUPIMENTO EM MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO (LADO ADM) 2) TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA 0... | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |