Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,27 | R$ 1.584,27 | R$ 1.584,27 | |
| 1420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.237,91 | R$ 2.237,91 | R$ 2.237,91 | |
| 1419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | |
| 1418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.631,73 | R$ 1.631,73 | R$ 1.631,73 | |
| 1417/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 850,97 | R$ 850,97 | R$ 850,97 | |
| 1416/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.479,72 | R$ 2.479,72 | R$ 2.479,72 | |
| 1415/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.964,32 | R$ 7.964,32 | R$ 7.964,32 | |
| 1414/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1412/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.688,38 | R$ 1.688,38 | R$ 1.688,38 | |
| 1411/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | |
| 1410/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.366,10 | R$ 71.366,10 | R$ 71.366,10 | |
| 1357/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO EMPRESARIAL DA CAMARA MUNICIPAL TENDO VIGENCIA DE 05/12/2019 A 05/12/2020 | R$ 872,77 | R$ 872,77 | R$ 872,77 | |
| 1338/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1276/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 03/2019 - PRORROGANDO POR MAIS UM MES | R$ 5.816,61 | R$ 5.816,61 | R$ 5.816,61 | |
| 1409/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
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ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE. | R$ 235,47 | R$ 235,47 | R$ 235,47 | |
| 1405/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | |
| 1404/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 73,65 | R$ 73,65 | R$ 73,65 | |
| 1388/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 1378/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 1375/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 58,68 | R$ 58,68 | R$ 58,68 | |
| 1374/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 160,18 | R$ 145,99 | R$ 145,99 | |
| 1264/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEIÇÃO | R$ 15.802,08 | R$ 15.802,08 | R$ 15.802,08 | |
| 975/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS PELO GUARDA MIRIN | R$ 14.640,00 | R$ 14.588,24 | R$ 14.588,24 | |
| 868/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ 103.953,65 | R$ 98.409,46 | R$ 98.409,46 | |
| 505/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
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LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO | R$ 22.346,72 | R$ 22.346,72 | R$ 22.346,72 | |
| 21/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SEVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIÁRIOS. | R$ 32.400,00 | R$ 24.664,16 | R$ 24.664,16 | |
| 1408/OR |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
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LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1407/OR |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
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PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 1406/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
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LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |