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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 82.225.659,99
Liquidado R$ 79.383.778,28
Pago R$ 79.289.517,28
Empenhos 18.353 Exercícios 14

18.353 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
59/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES R$ 2.234,74 R$ 2.234,74 R$ 2.234,74
58/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA R$ 1.007,19 R$ 1.007,19 R$ 1.007,19
57/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA R$ 526,34 R$ 526,34 R$ 526,34
56/AN 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA R$ -1.052,69 R$ 0,00 R$ 0,00
56/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA R$ 1.052,69 R$ 0,00 R$ 0,00
55/AN 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA R$ -1.052,69 R$ 0,00 R$ 0,00
55/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA R$ 1.052,69 R$ 0,00 R$ 0,00
54/OR 2016
SIMAO SABINO LTDA ME CNPJ: 22.963.634/0001-82
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA RECEPÇÃO R$ 145,80 R$ 145,80 R$ 145,80
53/OR 2016
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
ABASTECIMENTO R$ 133,33 R$ 133,33 R$ 133,33
52/OR 2016
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD CNPJ: 05.819.542/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA R$ 73,11 R$ 73,11 R$ 73,11
51/OR 2016
MEJAN & MEJAN LTDA ME CNPJ: 04.669.078/0001-54
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
50/AD 2016
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 598,00 R$ 598,00 R$ 598,00
49/OR 2016
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08 CNPJ: 49.024.557/0008-28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PAREDE RECEPÇÃO R$ 237,40 R$ 237,40 R$ 237,40
48/OR 2016
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME CNPJ: 05.571.503/0001-30
LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENÁRIO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
47/OR 2016
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
ABASTECIMENTO R$ 160,72 R$ 160,72 R$ 160,72
46/OR 2016
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA CNPJ: 53.973.426/0001-98
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 12/01/2016 A 11/01/2017 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
45/OR 2016
JS PARAFUSOS LTDA EPP CNPJ: 02.964.730/0001-38
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCAS E BUCHAS R$ 33,60 R$ 33,60 R$ 33,60
44/OR 2016
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL R$ 68,34 R$ 68,34 R$ 68,34
43/OR 2016
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME CNPJ: 20.718.142/0001-04
SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS DE LED DO PRÉDIO 212 LAMPADAS TUBULARES 37 LAMPADAS NO PLENÁRIO 27 LAMPADAS NA RECEPÇÃO R$ 1.215,00 R$ 1.215,00 R$ 1.215,00
42/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR - COMPLEMENTO R$ 0,30 R$ 0,30 R$ 0,30
41/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.267,80 R$ 1.267,80 R$ 1.267,80
40/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.538,25 R$ 1.538,25 R$ 1.538,25
39/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.076,51 R$ 3.076,51 R$ 3.076,51
38/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR R$ 863,25 R$ 863,25 R$ 863,25
37/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 431,62 R$ 431,62 R$ 431,62
36/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 863,25 R$ 863,25 R$ 863,25
35/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.775,66 R$ 1.775,66 R$ 1.775,66
34/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.551,33 R$ 3.551,33 R$ 3.551,33
33/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 501,90 R$ 501,90 R$ 501,90
32/OR 2016
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.003,81 R$ 1.003,81 R$ 1.003,81