Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | |
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | |
| 57/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 526,34 | R$ 526,34 | R$ 526,34 | |
| 56/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ -1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 56/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 55/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ -1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 55/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 54/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA RECEPÇÃO | R$ 145,80 | R$ 145,80 | R$ 145,80 | |
| 53/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO | R$ 133,33 | R$ 133,33 | R$ 133,33 | |
| 52/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 73,11 | R$ 73,11 | R$ 73,11 | |
| 51/OR |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
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LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 50/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 49/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PAREDE RECEPÇÃO | R$ 237,40 | R$ 237,40 | R$ 237,40 | |
| 48/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
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LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENÁRIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO | R$ 160,72 | R$ 160,72 | R$ 160,72 | |
| 46/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 12/01/2016 A 11/01/2017 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 45/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
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AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCAS E BUCHAS | R$ 33,60 | R$ 33,60 | R$ 33,60 | |
| 44/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 68,34 | R$ 68,34 | R$ 68,34 | |
| 43/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
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SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS DE LED DO PRÉDIO 212 LAMPADAS TUBULARES 37 LAMPADAS NO PLENÁRIO 27 LAMPADAS NA RECEPÇÃO | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR - COMPLEMENTO | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.267,80 | R$ 1.267,80 | R$ 1.267,80 | |
| 40/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.538,25 | R$ 1.538,25 | R$ 1.538,25 | |
| 39/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.076,51 | R$ 3.076,51 | R$ 3.076,51 | |
| 38/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 863,25 | R$ 863,25 | R$ 863,25 | |
| 37/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 431,62 | R$ 431,62 | R$ 431,62 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 863,25 | R$ 863,25 | R$ 863,25 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.775,66 | R$ 1.775,66 | R$ 1.775,66 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.551,33 | R$ 3.551,33 | R$ 3.551,33 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 501,90 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 |