Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.057,06 | R$ 32.057,06 | R$ 32.057,06 | |
| 227/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 226/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 225/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 224/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 223/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 222/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 221/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47,75 | R$ 47,75 | R$ 47,75 | |
| 220/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.317,48 | R$ 1.317,48 | R$ 1.317,48 | |
| 219/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.641,15 | R$ 12.641,15 | R$ 12.641,15 | |
| 218/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | |
| 217/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 216/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.565,02 | R$ 5.565,02 | R$ 5.565,02 | |
| 215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.095,06 | R$ 65.095,06 | R$ 65.095,06 | |
| 214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 426,02 | R$ 426,02 | R$ 426,02 | |
| 213/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
MANUTENÇÃO EM RAMAL DA RECEPÇÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 212/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS - RECEPÇÃO E ASSESSORIA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 211/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 210/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 209/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 123,55 | R$ 123,55 | R$ 123,55 | |
| 208/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 40,47 | R$ 40,47 | R$ 40,47 | |
| 207/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 206/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 P DE PRMEIRA LINHA PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS ANO 2015, PAA POSTERIOR ENCADERNAÇÃO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 205/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO VEÍCULO FORD FOCUS 001 | R$ 100,86 | R$ 100,86 | R$ 100,86 | |
| 204/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTEE E FILTROS | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 203/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA - | R$ 178,04 | R$ 178,04 | R$ 178,04 | |
| 202/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 86,85 | R$ 86,85 | R$ 86,85 | |
| 201/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA BALCÃO RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 200/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | |
| 165/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -44,16 | R$ -44,16 | R$ -44,16 |