Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2025
1.209 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR TARCISIO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 490/AD |
VALDEMIR MARZOCHI
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DANIEL DAVID, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JOSE MARCELINO POLI... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 489/OR |
VALDEMIR MARZOCHI
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DANIEL DAVID, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JOSE MARCELINO POLI... | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 488/OR |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARLÃO PIGNAT... | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 487/OR |
DANIEL DAVID
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL CARLÃO PIGNAT... | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 486/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE 05 PUFS CONFORME PROCESSO ADM.AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE PUFF REDONDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCN... | R$ 2.495,00 | R$ 2.495,00 | R$ 2.495,00 | |
| 481/AN |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ -79,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 485/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE MA DECONSUMO DE USO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 484/OR |
JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896
CNPJ: 28.495.801/0001-94
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO DA PINTURA NA ÁREA INTERNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA, INCLUINDO SERVIÇO DE APLICAÇÃO D... | R$ 600,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 483/OR |
NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862
CNPJ: 38.411.755/0001-51
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SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE VAZAMENTO EM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA DE TELHADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA, EM 02 P... | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 482/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
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LOCAÇÃO DE JOGO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME PARA USO ATÉ 5 METROS DE ALTURA, PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPARO DE CA... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 481/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO NO DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO). | R$ 257,50 | R$ 177,70 | R$ 177,70 | |
| 480/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS ASPIRADORES DE PÓ/ ÁGUA -MARCA: ELETROLUX BP-2135 E BP-1622. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 479/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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COMPLEMENTO DE LANÇAMENTO DO PEDIDO DE EMPENHO - 0334/25, RELATIVO AO VALOR UNITÁRIO APLICADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZ... | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | |
| 478/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS DE COPA E COZINHA. | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 | |
| 477/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 1.695,00 | R$ 1.695,00 | R$ 1.695,00 | |
| 476/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 90,89 | R$ 90,89 | R$ 90,89 | |
| 475/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 554,30 | R$ 554,30 | R$ 554,30 | |
| 474/OR |
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 34.955.274/0001-56
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA PINTURA DO PLENÁRIO | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | |
| 473/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA, DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 101,97 | R$ 101,97 | R$ 101,97 | |
| 472/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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AQUISIÇÃO DE MÍDIAS DE MATERIAL DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE VIDEO/SOM | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 471/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE UNIDADE MATERIAL DE USO EM INFORMÁTICA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 470/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-STX-2B29 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 469/OR |
JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896
CNPJ: 28.495.801/0001-94
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MANUTENÇÃO DA PINTURA NA ÁREA INTERNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA, INCLUINDO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PREPR... | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 401/AN |
GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 01.663.081/0001-72
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AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO EM EXPEDIENTE. ONDE SERÃO UTILIZADAS CONFORME CRIAÇÃO DE NOVO CARGO EM COMISSÃO E TAMBÉM PAR... | R$ -0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 468/OR |
GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822
CNPJ: 46.134.536/0001-09
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SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO/ INSULFILM TIPO G5 PARA PROTEÇÃO DE LUZ SOLAR DO AMBIENTE DA RECEPÇÃO, NA PORTA DE VIDR... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 467/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM SISTEMA DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | R$ 127,66 | R$ 127,66 | R$ 127,66 | |
| 466/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
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COMPLEMENTO AO PEDIDO Nº 00267/25, DE 13/05/2025, REFERENTE AO AUMENTO DA QUANTIDADE SOLICITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, P... | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 465/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 31,98 | R$ 31,98 | R$ 31,98 | |
| 464/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
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50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE MARTINS NETO | R$ 1.218,42 | R$ 1.218,42 | R$ 1.218,42 |