Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.853,52 | R$ 2.853,52 | R$ 2.853,52 | |
| 664/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | |
| 663/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 | |
| 643/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 597/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
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FLUÍDO DE FREIO | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 595/OR |
NATALIO GOMES DA SILVA 05762160890
CNPJ: 11.694.990/0001-21
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LAVAGEM DO CARRO SIMPLES | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 644/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | |
| 642/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 641/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 593/OR |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
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ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 273,00 | |
| 591/OR |
AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME
CNPJ: 03.489.998/0001-28
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MANUTENÇÃO EM FAROL DE VEÍCULO | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 590/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
FLUÍDO DE FREIO | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | |
| 559/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 612/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.046,13 | R$ 1.046,13 | R$ 1.046,13 | |
| 585/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
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CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX COM 50 UNIDADES | R$ 80,50 | R$ 80,50 | R$ 80,50 | |
| 584/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 21XL - 12 ML - ORIGINAL HP | R$ 78,10 | R$ 78,10 | R$ 78,10 | |
| 583/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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CAVALETE PORTA BLOCO COM SUPORTE | R$ 102,50 | R$ 102,50 | R$ 102,50 | |
| 567/OR |
DE HARO & CIA LTDA
CNPJ: 48.313.316/0001-60
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CAMISAS PARA UNIFORMES MANGA LONGA RAPHY | R$ 1.881,00 | R$ 1.881,00 | R$ 1.881,00 | |
| 580/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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LIXEIRA PARA COPOS ÁGUA E CAFÉ | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 587/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 629,00 | R$ 629,00 | R$ 629,00 | |
| 578/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
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GASOLINA COMUM | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 577/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - USB COLETEK | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 409/ES |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 1.433,50 | R$ 1.433,50 | R$ 1.433,50 | |
| 637/OR |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 636/OR |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 635/OR |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.058-**
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 634/OR |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.168-**
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 633/OR |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 632/OR |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 631/OR |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.488-**
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 |