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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas por Pagamento de Empenho

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 81.355.759,67
Liquidado R$ 79.491.512,10
Pago R$ 79.417.764,78
Empenhos 16.839 Exercícios 14

16.839 empenho(s) pago(s)

Empenho Data pagamento Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
422/AD 2015
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
421/AD 2015
SERGIO ADRIANO PEREIRA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
394/AD 2015
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
384/OR 2015
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA CNPJ: 72.961.519/0001-47
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
383/OR 2015
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA CNPJ: 72.961.519/0001-47
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS R$ 2.213,68 R$ 2.213,68 R$ 2.213,68
353/OR 2015
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME CNPJ: 06.240.686/0001-74
RECARGA DE TONERS COLORIDOS R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
342/OR 2015
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP CNPJ: 56.780.638/0001-47
AQUISIÇÃO DE 2 GAVETEIROS VOLANTES PARA SECRETARIA R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
379/OR 2015
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
ABASTECIMENTO DO CRUZE R$ 138,15 R$ 138,15 R$ 138,15
356/OR 2015
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
ABASTECIMENTO DO CRUZE R$ 128,32 R$ 128,32 R$ 128,32
348/OR 2015
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS CNPJ: 00.377.342/0001-25
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO E SUPORTE PARA MONITOR R$ 146,00 R$ 146,00 R$ 146,00
347/OR 2015
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME CNPJ: 03.850.308/0001-14
MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE INSUFILM DO FOCUS 002 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
346/OR 2015
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME CNPJ: 19.457.278/0001-10
LAVADA SIMPLES R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
344/OR 2015
CELSO PEREIRA MARTINS - ME CNPJ: 06.171.130/0001-73
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
343/OR 2015
CELSO PEREIRA MARTINS - ME CNPJ: 06.171.130/0001-73
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
341/OR 2015
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS CNPJ: 00.377.342/0001-25
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO SEM FIO R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
340/OR 2015
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 R$ 118,87 R$ 118,87 R$ 118,87
339/OR 2015
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 R$ 117,21 R$ 117,21 R$ 117,21
338/OR 2015
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 59.376.632/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA R$ 197,56 R$ 197,56 R$ 197,56
337/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GENERO ALIMENTICIO R$ 349,80 R$ 349,80 R$ 349,80
334/OR 2015
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE R$ 11,11 R$ 11,11 R$ 11,11
330/OR 2015
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA CNPJ: 49.677.958/0001-00
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS R$ 49,00 R$ 49,00 R$ 49,00
327/OR 2015
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE BISNAGA PARA PINTURA EM DIVISÓRIAS R$ 3,85 R$ 3,85 R$ 3,85
299/OR 2015
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM DIVISÓRIAS R$ 131,60 R$ 131,60 R$ 131,60
413/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 493,39 R$ 493,39 R$ 493,39
412/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 986,79 R$ 986,79 R$ 986,79
411/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.059,99 R$ 1.059,99 R$ 1.059,99
410/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 690,80 R$ 690,80 R$ 690,80
409/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.381,62 R$ 1.381,62 R$ 1.381,62
408/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 929,19 R$ 929,19 R$ 929,19
407/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.393,80 R$ 1.393,80 R$ 1.393,80