Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.395,70 | R$ 12.395,70 | R$ 12.395,70 | |
| 656/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.530,82 | R$ 17.530,82 | R$ 17.530,82 | |
| 605/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
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COMPRA DE UMA TIARA HEADSET CHS 50 PARA USO DE TELEFONISTA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 600/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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COMPRA DE UM TUBO LIG AJUST ASTRA CROM | R$ 15,63 | R$ 15,63 | R$ 15,63 | |
| 598/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
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COMPRA DE UMA BOTA BRANCA PVC CURTO | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
| 724/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 722/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 685/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS | R$ 151,00 | R$ 151,00 | R$ 151,00 | |
| 683/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
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PRODUÇÃO DE UM VÍDEO LÚDICO PARA O PROJETO "CONHECENDO O PLENÁRIO" (VÍDEO, AÚDIO E TEXTO) | R$ 4.495,00 | R$ 4.495,00 | R$ 4.495,00 | |
| 681/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
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COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 678/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
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SERVIÇO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - SALA PRESIDENTE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 677/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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COMPRA DE UM GUARDA-CHUVA | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | |
| 676/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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COMPRA DE PRODUTOS DE PAPELARIA | R$ 244,70 | R$ 244,70 | R$ 244,70 | |
| 675/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
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COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA | R$ 41,84 | R$ 41,84 | R$ 41,84 | |
| 674/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM LIMPESA | R$ 71,20 | R$ 71,20 | R$ 71,20 | |
| 672/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 CHAMEX | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 547/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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VIAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A ARACAJU IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA E O SERVIDOR EMERSON... | R$ 1.761,24 | R$ 1.761,24 | R$ 1.761,24 | |
| 495/OR |
MARIA DELACI PRETE LIRA - ME
CNPJ: 05.945.814/0001-12
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AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS TIPO PERSIANA DE MADEIRA SINTÉTICA - TAM.180 X 270 MM, NA SALA SALA DE REUNIÃO (PLENARIONHO) CO... | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 485/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 691,60 | R$ 691,60 | R$ 691,60 | |
| 303/OR |
MARIA DELACI PRETE LIRA - ME
CNPJ: 05.945.814/0001-12
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COLOCAÇÃO DE CORTINA PERSIANA DE MADEIRA SALA 05 VEREADOR EMERSON | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 738/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 737/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 632/OR |
ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME
CNPJ: 20.708.763/0001-07
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FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44/2016 | R$ 1.379,00 | R$ 1.034,25 | R$ 1.034,25 | |
| 615/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS 24 (RECEPÇÃO), 30 (COMPRAS) E 31 (RH). | R$ 761,00 | R$ 761,00 | R$ 761,00 | |
| 670/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
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COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 775,70 | R$ 775,70 | R$ 775,70 | |
| 665/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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REPARO E MANUENÇÃO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 655/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 650/OR |
FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME
CNPJ: 13.149.883/0001-48
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CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 582/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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CONSERTO E REFORMA DE 40 CADEIRAS | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | |
| 721/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |