Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | |
| 1240/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 2.111,00 | R$ 2.111,00 | R$ 2.111,00 | |
| 1238/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 2.003,30 | R$ 2.003,30 | R$ 2.003,30 | |
| 1226/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 34,96 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | |
| 1219/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 49,46 | R$ 49,46 | R$ 49,46 | |
| 1212/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 130,12 | R$ 130,12 | R$ 130,12 | |
| 1206/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 99,67 | R$ 99,67 | R$ 99,67 | |
| 1176/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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CURSO CLAUSULAS RESTRITIVAS EM LICITAÇÕES SEGUNDO O TCE SP, DOS SERVIDORES LUCAS DA SILVA E LARISSA MARTA DA SILVA CARDO... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1162/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 16,30 | R$ 16,30 | R$ 16,30 | |
| 1161/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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ITENS ELETRONICOS | R$ 114,96 | R$ 114,96 | R$ 114,96 | |
| 1248/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1246/AD |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 1237/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.614,60 | R$ 1.614,60 | R$ 1.614,60 | |
| 1230/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 1228/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1216/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
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CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA DO LEGISLATIVO - 100 BLOCOS C/25 FLS. - TIPO MEMORANDO - TAMANHO - 21X14,7 CM C... | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 1214/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
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ITEM PARA IMPRESSORA DE CHEQUE | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | |
| 1211/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
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FECHADURA DE GAVETA (ARMÁRIO FEMININO) | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 1205/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M127 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 1204/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M127 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 1141/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA:FDZ-2889 (REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE 30.000 KM, BALANCEAMENT... | R$ 599,70 | R$ 599,70 | R$ 599,70 | |
| 1140/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DO VEICULO | R$ 298,20 | R$ 298,20 | R$ 298,20 | |
| 1182/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 13.457,06 | R$ 13.457,06 | R$ 13.457,06 | |
| 1181/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.886,40 | R$ 17.886,40 | R$ 17.886,40 | |
| 1202/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
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ITEM PARA ASPIRADOR DE PÓ ELETROLUX 1400W | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1256/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 1255/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 302,00 | R$ 302,00 | R$ 302,00 | |
| 1247/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 807,30 | R$ 807,30 | R$ 807,30 | |
| 1195/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | |
| 1193/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 558,00 | R$ 558,00 | R$ 558,00 |