Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019 IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DANIEL DAVI | R$ 1.041,42 | R$ 1.041,42 | R$ 1.041,42 | |
| 1137/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1136/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1135/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1118/OR |
PARISI MOVEIS DE METAL LTDA
CNPJ: 24.902.630/0001-10
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APARADOR DE METAL PARA A ALA DOS VEREADORES COM TAMPO DE VIDRO 0,70 X 0,30 X 0,80 PLATINA OURO VELHO COM OS PES MODELO E... | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 1117/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1115/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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BATERIA PARA CONTROLE DOS CARROS | R$ 36,80 | R$ 36,80 | R$ 36,80 | |
| 1108/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
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SUPORTE DE CORRER PARA GAVETA DE MADEIRA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 1107/OR |
IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
CNPJ: 30.107.776/0001-76
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ARRANJO DE FLOR DE PLASTICO COM VASO DECORADO E ARGILA | R$ 72,24 | R$ 72,24 | R$ 72,24 | |
| 1103/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO PARA SER UTILZIADO PELO SERVICOS GERAIS | R$ 157,20 | R$ 157,20 | R$ 157,20 | |
| 1100/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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ASSINATURA ANUAL DE 02 EXEMPLARES DE JORNAL COM PUBLICACAO DIARIA, PELO PERIODO DE 12 MESES 03 DE OUTUBRODE 2019 A 02 DE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1099/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PRODUTOS DE COPA COZINHA E HIGIENE PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 180,49 | R$ 180,49 | R$ 180,49 | |
| 1098/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 824,36 | R$ 824,36 | R$ 824,36 | |
| 1096/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 231,72 | R$ 231,72 | R$ 231,72 | |
| 1095/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 395,08 | R$ 395,08 | R$ 395,08 | |
| 1085/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.055,70 | R$ 11.055,70 | R$ 11.055,70 | |
| 1084/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.725,08 | R$ 13.725,08 | R$ 13.725,08 | |
| 1083/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 883,56 | R$ 883,56 | R$ 883,56 | |
| 1082/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | R$ 17.671,26 | |
| 1081/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 1026/OR |
SOUZA & SICOTTI LTDA EPP
CNPJ: 62.482.476/0001-63
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CORREIA POLY V KIT DE CORREIA DENTADA FILTRO DE LUBRIFICACAO DO CRUZE 1.8 2012 FILTRO DE COMBUSTIVEL INJETORORA CRUZE 20... | R$ 1.068,80 | R$ 1.068,80 | R$ 1.068,80 | |
| 38/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
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LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 1105/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | |
| 1093/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | |
| 1091/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 669,60 | R$ 669,60 | R$ 669,60 | |
| 1089/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA E MANUTENCAO EM 4 IMPRESSORAS | R$ 618,00 | R$ 618,00 | R$ 618,00 | |
| 1088/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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ESFREGAO PARA LAVAR AUTOMOVEIS DA CAMARA | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | |
| 1087/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
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TROCA DE 4 REFLETORES DA AREA EXTERNA, SENDO 2 VERDES DE 10W E 2 BRANCOS DE 100W INSTALACAO DE 2 LAMPADAS DE LED VERDE T... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1056/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
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LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 1055/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |