Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 22,39 | R$ 22,39 | R$ 22,39 | ||
| 621/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 622/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | INTALACAO DE 2 LINHAS NO PABX, LINHA 218 E 236 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 625/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA INSTALACAO DA ENERGIA ELETRICA NO FORRO DE GESSO NA NOVA SALA DE MEMORIAL | R$ 318,85 | R$ 318,85 | R$ 318,85 | ||
| 626/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
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Prestação de serviços | IMPRESSAO DE 100 LIVRETOS CARTA AO CIDADAO 21X15 COM 28 PAGINAS 4X4 COM A CAPA COUCHE COLORIDO E ACABAMENTO COM DOBRA EM... | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 627/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | ||
| 628/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 629/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE 2 CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 630/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO | R$ 8,10 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | ||
| 631/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA | R$ 354,37 | R$ 354,37 | R$ 354,37 | ||
| 632/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO | R$ 22,50 | R$ 22,50 | R$ 22,50 | ||
| 633/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
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Fornecimento de bens | PLANTAS PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 191,00 | R$ 191,00 | R$ 191,00 | ||
| 634/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 62,30 | R$ 62,30 | R$ 62,30 | ||
| 635/OR |
O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME
CNPJ: 12.284.276/0001-28
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Fornecimento de bens | RUFU PARA A LATERAL ESQUERDA DA ALA ADMINISTRAVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 636/OR |
JOSILAINE BATISTA BASSO MORELLI ME
CNPJ: 04.579.089/0001-43
|
Fornecimento de bens | SACO PLASTICO PARA A CHEFIA DE GABINETE | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | ||
| 637/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 639/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 788,20 | R$ 788,20 | R$ 788,20 | ||
| 640/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | ||
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 183,27 | R$ 183,27 | R$ 183,27 | ||
| 674/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 620/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
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Fornecimento de bens | FORRO DE GESSO ACARTONADO INSTALADO E SANCA DE GESSO ACARTONADO 0,2 X 0,4 ABERTA, JA INCLUSO SERVICO DE REMOCAO DE FORRO... | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | ||
| 644/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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Fornecimento de bens | REFIL DE TINTA PARA IMRPESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RH | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | ||
| 21/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | ||
| 676/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 142,84 | R$ 142,84 | R$ 142,84 | ||
| 677/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 519,20 | R$ 519,20 | R$ 519,20 | ||
| 678/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | REPARACAO DOS ARMARIOS DASALA DO MEMORIAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 680/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
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Fornecimento de bens | PAPELAO ONDULADO PARA COBRIR O PISO DA SALA DO MEMORIAL, PARA QUE SEJA EFETUADA A PINTURA DA SALA | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | ||
| 681/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | ||
| 682/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Prestação de serviços | PASTAS PARA PROCESSO NA COR AZUL E AMARELO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 638/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
Fornecimento de bens | GESSO ACARTONADO PARA A FUTURA SALA DO MEMORIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |