Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | ||
| 557/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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Fornecimento de bens | CONVERSOS MDMI PARA AV RCA | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 593/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 485/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
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Fornecimento de bens | PISO PAVIFLEX | R$ 2.741,95 | R$ 2.741,95 | R$ 2.741,95 | ||
| 558/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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Fornecimento de bens | NUMERADOR DE 5 DIGITOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 559/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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Fornecimento de bens | 10 METROS DE CABO VGA PARA O PLENARIO | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 592/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | PILHAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | ||
| 616/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | ||
| 544/OR |
DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP
CNPJ: 22.467.313/0001-97
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Fornecimento de bens | PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINTETICA COM FITA, COMPLETA E INSTALADA, MEDINDO 2,80 X 2,05 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | ||
| 594/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 163,36 | R$ 163,36 | R$ 163,36 | ||
| 595/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 150,96 | R$ 150,96 | R$ 150,96 | ||
| 600/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 402,40 | R$ 402,40 | R$ 402,40 | ||
| 601/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | 3 REFLETORES DE LED VERDE 50W, 2 REFLETORES DE LED BRANCO 100W EM REPOSICAO DOS QUEIMADOS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 604/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | ||
| 178/GL |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
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Prestação de serviços | SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL,... | R$ 11.697,58 | R$ 6.849,54 | R$ 6.849,54 | ||
| 596/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
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Prestação de serviços | LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA RECEPCAO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME E TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE 4 FILTROS DE AR LIM... | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | ||
| 605/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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Fornecimento de bens | ALCOOL 70 PARA A LIMPEZA EM GERAL | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | ||
| 606/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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Fornecimento de bens | UTENSILIOS PARA COZINHA | R$ 77,88 | R$ 77,88 | R$ 77,88 | ||
| 607/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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Fornecimento de bens | REFIL DE MOP PARA LIMPEZA DO PREDIO | R$ 29,97 | R$ 29,97 | R$ 29,97 | ||
| 608/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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Fornecimento de bens | PORTA RETRATO TAMANHA A4 PARA ENTREGA DE HOMENAGENS | R$ 62,93 | R$ 62,93 | R$ 62,93 | ||
| 615/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
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Prestação de serviços | TROCA DE 7 REFLETORES DA AREA EXTERNA DA CAMARA MANUTENCAO EM 2 MICTORIOS PASSAGEM DE FIO DE TELEFONE DA SALA DO ARQUIVO... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 597/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
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Prestação de serviços | MANUTENCAO EM PORTAO ELETRONICO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||
| 598/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | 2 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 619/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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Fornecimento de bens | FERRAMENTAS | R$ 355,50 | R$ 355,50 | R$ 355,50 | ||
| 623/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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Fornecimento de bens | MOLHOS PARA A COPA | R$ 44,77 | R$ 44,77 | R$ 44,77 | ||
| 624/OR |
CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874
CNPJ: 15.668.232/0001-90
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Fornecimento de bens | UNIFORME FEMININO PARA A CHEFE DE GABINETE SAIA RETA 2 BLUSA FEMININA MANGA LONGA 2 BLUSA FEMININA MANGA CURTA 3 CALCA S... | R$ 654,00 | R$ 654,00 | R$ 654,00 | ||
| 64/GL |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
Prestação de serviços | CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ 15.840,00 | R$ 9.888,00 | R$ 9.888,00 | ||
| 599/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 602/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIA PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO EMENDA DE CABO RJ45 PARA REDE DE INFORMATICA | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 603/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 49,40 | R$ 49,40 | R$ 49,40 |