Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127/OR |
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.537.271/0001-60
|
Prestação de serviços | TREINAMENTO AUDESP FASE IV | R$ 764,10 | R$ 764,10 | R$ 764,10 | ||
| 1055/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 26,95 | R$ 26,95 | R$ 26,95 | ||
| 1120/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM READEQUAÇÃO DOS POSTES (ILUMINAÇÃO EXTERNA) | R$ 86,97 | R$ 86,97 | R$ 86,97 | ||
| 1064/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 427,00 | R$ 427,00 | R$ 427,00 | ||
| 1109/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | ||
| 1125/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
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Fornecimento de bens | ITEM PARA PINTURA EXTERNA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 1126/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | ||
| 1137/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 1079/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00042/16 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | R$ 241,14 | R$ 241,14 | R$ 241,14 | ||
| 1117/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
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Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1069/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA MESA DE APOIO DOS SERVIDORES NO PLENÁRIO | R$ 65,12 | R$ 65,12 | R$ 65,12 | ||
| 1077/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA REFORMA (AMPLIAÇÃO) DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DO FUNDO DO PLENÁRIO | R$ 112,98 | R$ 112,98 | R$ 112,98 | ||
| 1078/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | ITENS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DA MESA DIRETORA NO PLENÁRIO | R$ 124,47 | R$ 124,47 | R$ 124,47 | ||
| 1130/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
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Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS PARA MÁQUINA | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | ||
| 527/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 9.535,75 | R$ 9.535,75 | R$ 9.535,75 | ||
| 680/OR |
GILIOTI & SILVA LTDA ME
CNPJ: 02.268.675/0001-41
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Fornecimento de bens | COMPRA DE VIDRO LAMINADO- COR PRATA 8 MM COM COLOCAÇÃO COM FITA 3M (INCLUI A RETIRADA DE VIDROS ANTERIORES) | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | ||
| 1063/OR |
MARIA DELACI PRETE LIRA - ME
CNPJ: 05.945.814/0001-12
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Fornecimento de bens | PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINTÉTICA (1,98 X 1,70) PARA SALA 13 (VEREADOR), COM INSTALAÇÃO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1070/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
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Fornecimento de bens | ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLENÁRIO | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | ||
| 1084/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 6,82 | ||
| 1099/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLENÁRIO | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | ||
| 1102/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | ITENS ELETRÔNICOS | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | ||
| 1123/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
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Prestação de serviços | -PASSAGEM DE FIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DO PLENÁRIO (9 PONTOS) -MUDANÇA DE PONTO DE LIGAÇÃO DO AR CONDICION... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 1129/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
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Fornecimento de bens | ITENS PARA PORTÃO AUTOMÁTICO DO NOVO ESTACIONAMENTO JÁ COM A DECODIFICAÇÃO (CÓPIAS PARA VEREADORES E SERVIDORES) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1138/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 720,20 | R$ 720,20 | R$ 720,20 | ||
| 1139/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 104,86 | R$ 104,86 | R$ 104,86 | ||
| 1142/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 165,71 | R$ 165,71 | R$ 165,71 | ||
| 1143/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 118,51 | R$ 118,51 | R$ 118,51 | ||
| 1159/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00045/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO | R$ 214,83 | R$ 214,83 | R$ 214,83 | ||
| 1160/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 193,98 | R$ 193,98 | R$ 193,98 | ||
| 1166/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE SITEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CENTRAL - P... | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |