Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.851 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 648/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MICTÓRIOS, VÁLVULAS E PARAFUSOS/BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA. SUBSTITUIÇÃO DOS MICTÓRIOS E VÁLVU... | R$ 698,12 | R$ 698,12 | R$ 698,12 | |
| 647/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MICTÓRIOS, VÁLVULAS E PARAFUSOS/BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA. SUBSTITUIÇÃO DOS MICTÓRIOS E VÁLVU... | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 | |
| 643/OR |
PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI
CNPJ: 72.958.002/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A VISITA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO COLÉ... | R$ 173,40 | R$ 173,40 | R$ 173,40 | |
| 646/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE DRIVERS REATORES 24W PARA LUMINÁRIAS DE LED PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 645/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 644/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 | |
| 637/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 641/OR |
SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 30.107.776/0001-76
|
AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS PARA SEREM ENTREGUES NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/06/2024. | R$ 92,94 | R$ 92,94 | R$ 92,94 | |
| 640/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/06/2024 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 383/OR |
JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS
CPF: ***.000.000-**
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAR PROJETO CORRETIVO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DA CÂMARA. | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 636/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, BEM C... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 632/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 17/06/2024 A 23/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 673,20 | R$ 572,09 | R$ 572,09 | |
| 598/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 595/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 432,34 | R$ 432,34 | R$ 432,34 | |
| 638/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 359,77 | R$ 359,77 | R$ 359,77 | |
| 635/OR |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, BEM C... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 634/OR |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, BEM COMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, CONHECENDO PROJE... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 633/OR |
DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM
CNPJ: 47.061.302/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/06/2024. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 614/OR |
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.025.638/0001-73
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO. | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | |
| 603/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 10/06/2024 A 16/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 672,50 | R$ 521,46 | R$ 521,46 | |
| 626/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, DEBATENDO SO... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 611/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAID... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 606/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 | |
| 268/OR |
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN
CNPJ: 33.925.782/0001-29
|
AQUISIÇÃO DO CURSO: FORMAÇÃO AVANÇADA EM ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA, PARA A SERVIDORA ROSELAINE CORREIA. O CURSO... | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | |
| 631/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 195,84 | R$ 195,84 | R$ 195,84 | |
| 630/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 57,70 | R$ 57,70 | R$ 57,70 | |
| 629/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 710,50 | R$ 710,50 | R$ 710,50 | |
| 628/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SPEÇAS DE REPOSIÇÃO -PARA TROCA DESISTEMA DE FREIOS- DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2. | R$ 791,00 | R$ 791,00 | R$ 791,00 | |
| 625/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COM RETÍFICA DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 623/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |