Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
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MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSERTO NO AR TRANE 15 TR (PLENÁRIO) - (EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO NO CONDENSADOR... | R$ 2.893,88 | R$ 2.893,88 | R$ 2.893,88 | |
| 209/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 120,79 | R$ 120,79 | R$ 120,79 | |
| 208/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 207/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 58,51 | R$ 58,51 | R$ 58,51 | |
| 206/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,65 | R$ 159,65 | R$ 159,65 | |
| 205/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 204/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 203/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 202/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 201/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
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PRIMEIRA REVISÃO DE 6 MESES DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | |
| 200/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
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ITENS DE TELEFONIA PARA SUBSTITUIR APARELHOS ANTIGOS (TELEFONE FIXO SEM FIO E COM VISOR) | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | |
| 199/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
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ITENS ALIMENTÍCIOS PARA SESSÕES | R$ 84,40 | R$ 84,40 | R$ 84,40 | |
| 198/OR |
AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME
CNPJ: 60.371.218/0001-84
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ TROCA E FORNECIMENTO DO PRODUTO BATERIA MOURA 60 AH CAIXA ALTA NO VEÍCULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 197/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 91,25 | R$ 91,25 | R$ 91,25 | |
| 196/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
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ITEM PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO PRÉDIO | R$ 52,29 | R$ 52,29 | R$ 52,29 | |
| 195/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
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TROCA DE ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO (RECEPÇÃO) E LUBRIFICAÇÃO DOS PARAFUSOS | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 194/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
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CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A PLACA INDICATIVA DE GABINETES DOS VEREADORES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 193/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 192/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 202,35 | R$ 202,35 | R$ 202,35 | |
| 191/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 119,46 | R$ 119,46 | R$ 119,46 | |
| 190/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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ITEM PARA USO EM SALA SECRETARIA DE COMPRAS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 189/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
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JOGO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIA LARISSA BANIOLI | R$ 373,30 | R$ 373,30 | R$ 373,30 | |
| 188/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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ITENS PARA USO EM LIMPEZA DO PRÉDIO | R$ 37,60 | R$ 37,60 | R$ 37,60 | |
| 187/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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ITEM PARA USO EM CÂMERA DURANTE SESSÕES E DEMAIS EVENTOS | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | |
| 186/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.153,42 | R$ 1.153,42 | R$ 1.153,42 | |
| 185/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 834,39 | R$ 834,39 | R$ 834,39 | |
| 184/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.668,78 | R$ 1.668,78 | R$ 1.668,78 | |
| 183/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
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CONFECÇÃO DE 20 PLACAS DE PORTA PARA O BATENTE EM AÇO INOX COM BRASÃO DO MUNICÍPIO EM RELEVO E TARJA ( SENDO 11 ADESIVAD... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 182/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 588,73 | R$ 588,73 | R$ 588,73 | |
| 181/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.177,47 | R$ 1.177,47 | R$ 1.177,47 |