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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Liquidadas

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 81.444.846,59
Liquidado R$ 79.475.549,32
Pago R$ 79.416.213,64
Empenhos 16.850 Exercícios 14

16.850 empenho(s) liquidado(s)

Empenho Data liquidação Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
664/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.451,62 R$ 1.451,62 R$ 1.451,62
663/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.606,13 R$ 6.606,13 R$ 6.606,13
662/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.259,48 R$ 17.259,48 R$ 17.259,48
661/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.490,07 R$ 9.490,07 R$ 9.490,07
660/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
659/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.779,64 R$ 7.779,64 R$ 7.779,64
658/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.017,69 R$ 74.017,69 R$ 74.017,69
657/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.560,51 R$ 1.560,51 R$ 1.560,51
656/OR 2017
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 128,11 R$ 128,11 R$ 128,11
655/OR 2017
GILBERTO CORREA DA SILVA CNPJ: 15.429.543/0001-04
ABERTURA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ÁGUA FLUVIAL PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS COM ADAPTAÇÃO DE GRAD... R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
654/OR 2017
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
ITEM PARA LEVANTAR CAIXA DE INSPEÇÃO R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00
653/OR 2017
VALTER LUIZ MAGOSSE CNPJ: 11.337.401/0001-58
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE EM COMPUTADOR NA SALA 34 (TELEFONIA) R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
652/OR 2017
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 13.157.549/0001-36
ITEM DE INFORMÁTICA R$ 286,00 R$ 286,00 R$ 286,00
651/OR 2017
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878 CNPJ: 15.486.395/0001-51
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS NA SALA 33 (CONTABILIDADE) E NA SALA 34 (TELEFONIA) R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
650/OR 2017
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME CNPJ: 13.865.295/0001-00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
648/OR 2017
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ: 01.781.787/0001-39
PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DO VEÍCULO R$ 472,00 R$ 472,00 R$ 472,00
647/OR 2017
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ: 01.781.787/0001-39
SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 001- PLACA: FJH-6336(REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE 60.000 KM, BALANCEAMENTO RODÍ... R$ 684,90 R$ 684,90 R$ 684,90
646/OR 2017
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 37,23 R$ 37,23 R$ 37,23
645/OR 2017
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 133,93 R$ 133,93 R$ 133,93
644/OR 2017
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 49.024.557/0011-23
ITENS PARA USO EM LIMPEZA R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
643/OR 2017
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 72,03 R$ 72,03 R$ 72,03
642/OR 2017
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME CNPJ: 13.667.566/0001-13
ITENS DE EXPEDIENTE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
641/OR 2017
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME CNPJ: 13.865.295/0001-00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
640/AD 2017
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
639/AD 2017
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
638/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO R$ 899,00 R$ 899,00 R$ 899,00
637/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO R$ 449,50 R$ 449,50 R$ 449,50
636/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO R$ 899,00 R$ 899,00 R$ 899,00
635/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI R$ 2.273,75 R$ 2.273,75 R$ 2.273,75
634/OR 2017
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI R$ 2.273,75 R$ 2.273,75 R$ 2.273,75