Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITEM PARA MANUTENÇÃO | R$ 30,02 | R$ 30,02 | R$ 30,02 | |
| 905/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITENS PARA PIA DE BANHEIRO (SALA 38 , 39 E 47) | R$ 63,51 | R$ 63,51 | R$ 63,51 | |
| 904/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 67,45 | R$ 67,45 | R$ 67,45 | |
| 903/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 902/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 901/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | |
| 900/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | |
| 899/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | |
| 898/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | |
| 897/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | |
| 895/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.624,69 | R$ 13.624,69 | R$ 13.624,69 | |
| 894/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.178,39 | R$ 1.178,39 | R$ 1.178,39 | |
| 893/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.356,78 | R$ 2.356,78 | R$ 2.356,78 | |
| 892/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.223,96 | R$ 17.223,96 | R$ 17.223,96 | |
| 891/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.597,43 | R$ 8.597,43 | R$ 8.597,43 | |
| 890/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56,68 | R$ 56,68 | R$ 56,68 | |
| 889/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.948,06 | R$ 7.948,06 | R$ 7.948,06 | |
| 888/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 61.674,59 | R$ 61.674,59 | R$ 61.674,59 | |
| 887/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.541,45 | R$ 1.541,45 | R$ 1.541,45 | |
| 886/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 103,60 | R$ 103,60 | R$ 103,60 | |
| 885/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 121,44 | R$ 121,44 | R$ 121,44 | |
| 884/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 134,40 | R$ 134,40 | R$ 134,40 | |
| 883/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 306,12 | R$ 306,12 | R$ 306,12 | |
| 882/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO | R$ 19,48 | R$ 19,48 | R$ 19,48 | |
| 881/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
| 880/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
ITENS PARA NUMERAÇÃO DO PRÉDIO | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | |
| 879/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
ITENS PARA USO EM DIPLOMAÇÃO DO PARLAMENTO MIRIN | R$ 95,88 | R$ 95,88 | R$ 95,88 | |
| 878/OR |
HEBERT MAGALHAES DA SILVA 36626787802
CNPJ: 22.893.016/0001-03
|
LAVADA SIMPES NO VEÍCULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 877/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 24,84 | R$ 24,84 | R$ 24,84 | |
| 876/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 48,17 | R$ 48,17 | R$ 48,17 |