Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.852 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 196/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO | R$ 129,11 | R$ 129,11 | R$ 129,11 | |
| 185/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 141/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 225/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE | R$ 16,73 | R$ 16,73 | R$ 16,73 | |
| 158/OR |
JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME
CNPJ: 03.092.534/0001-83
|
SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÃO AUTOMÁTICO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 224/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
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CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 802,00 | |
| 223/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 71,50 | R$ 71,50 | R$ 71,50 | |
| 222/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PASTA E GRAMPEADOR | R$ 151,50 | R$ 151,50 | R$ 151,50 | |
| 220/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 14,41 | R$ 14,41 | R$ 14,41 | |
| 219/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E FITA DUPLA FACE | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | |
| 218/OR |
ANGRA-SOM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA ME
CNPJ: 62.017.942/0001-30
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AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE PARA VOYAGE | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 184/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 182/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 172/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 171/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 217/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | |
| 216/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.685,09 | R$ 27.685,09 | R$ 27.685,09 | |
| 215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | |
| 214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 213/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 212/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 211/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.488,87 | R$ 3.488,87 | R$ 3.488,87 | |
| 210/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.035,04 | R$ 10.035,04 | R$ 10.035,04 | |
| 209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13,54 | R$ 13,54 | R$ 13,54 | |
| 208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27,08 | R$ 27,08 | R$ 27,08 | |
| 207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.646,53 | R$ 11.646,53 | R$ 11.646,53 | |
| 206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.274,77 | R$ 3.274,77 | R$ 3.274,77 | |
| 205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.422,61 | R$ 49.422,61 | R$ 49.422,61 | |
| 204/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.458,52 | R$ 2.458,52 | R$ 2.458,52 |