Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 367/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 366/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 365/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69,34 | R$ 69,34 | R$ 69,34 | |
| 364/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.020,57 | R$ 19.020,57 | R$ 19.020,57 | |
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100,42 | R$ 100,42 | R$ 100,42 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.121,87 | R$ 10.121,87 | R$ 10.121,87 | |
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.580,01 | R$ 4.580,01 | R$ 4.580,01 | |
| 360/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 346,69 | R$ 346,69 | R$ 346,69 | |
| 359/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.959,65 | R$ 44.959,65 | R$ 44.959,65 | |
| 356/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 128,32 | R$ 128,32 | R$ 128,32 | |
| 355/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 83,70 | R$ 83,70 | R$ 83,70 | |
| 354/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 330/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
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AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | |
| 353/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
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RECARGA DE TONERS COLORIDOS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 351/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA TROCA EM PLENÁRIO | R$ 79,04 | R$ 79,04 | R$ 79,04 | |
| 349/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE ÁGUA EM TANQUE | R$ 93,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 | |
| 342/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE 2 GAVETEIROS VOLANTES PARA SECRETARIA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX PARA CPU PARA REPOSIÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 348/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO E SUPORTE PARA MONITOR | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 | |
| 306/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.728,75 | R$ 1.728,75 | R$ 1.728,75 | |
| 347/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE INSUFILM DO FOCUS 002 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 346/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 345/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LATEX | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 344/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 343/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
|
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO EM AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 341/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO SEM FIO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 340/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 118,87 | R$ 118,87 | R$ 118,87 | |
| 339/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 117,21 | R$ 117,21 | R$ 117,21 | |
| 338/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 197,56 | R$ 197,56 | R$ 197,56 |