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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Liquidadas

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 81.447.156,55
Liquidado R$ 79.509.669,54
Pago R$ 79.417.763,64
Empenhos 16.853 Exercícios 14

16.853 empenho(s) liquidado(s)

Empenho Data liquidação Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
1304/OR 2015
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME CNPJ: 04.823.996/0001-96
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 404,40 R$ 404,40 R$ 404,40
1296/OR 2015
JS PARAFUSOS LTDA EPP CNPJ: 02.964.730/0001-38
AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARAFUSO R$ 49,50 R$ 49,50 R$ 49,50
1333/OR 2015
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ: 13.157.549/0001-36
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
1332/OR 2015
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME CNPJ: 16.984.391/0001-66
AQUISIÇÃO DE 2 BOBINAS IMORESSÃO DE PONTO BIOMÉTRICO E 1 CRACHA. R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
1328/AD 2015
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1323/OR 2015
LOPES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 53.963.443/0016-20
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO R$ 391,63 R$ 391,63 R$ 391,63
1321/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 99,00
1320/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA R$ 60,26 R$ 60,26 R$ 60,26
1319/OR 2015
MARTINS DELGADO & CIA LTDA CNPJ: 01.229.326/0001-58
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO R$ 108,00 R$ 108,00 R$ 108,00
1299/AD 2015
PEDRO WALDECI CRESCENCIO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
1234/OR 2015
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME CNPJ: 16.984.391/0001-66
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM IDENTIFICAÇÃO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
1326/OR 2015
GARDINI E GARCIA LTDA EPP CNPJ: 54.884.408/0001-00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 258,70 R$ 258,70 R$ 258,70
1305/OR 2015
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 59.376.632/0001-05
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
1303/OR 2015
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 59.376.632/0001-05
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 605,80 R$ 605,80 R$ 605,80
1306/OR 2015
NEUSA FIGUEIRAS ME CNPJ: 12.807.801/0001-42
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... R$ 626,80 R$ 626,80 R$ 626,80
1301/AD 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
1295/AD 2015
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
1280/AD 2015
EDILSON PEREIRA BATISTA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
1275/OR 2015
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME CNPJ: 57.333.080/0001-14
SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO/CARPETE PISO DO AMBIENTE DOS VEREADORES PLENÁRIO R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
1114/ES 2015
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
ADITIVO DE CONTRATO - REAJUSTE DE PREÇO - PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS R$ 234,43 R$ 234,43 R$ 234,43
1308/OR 2015
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME CNPJ: 19.279.399/0001-10
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DE GALÃO QUEBRADO R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 28,00
1307/OR 2015
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME CNPJ: 19.279.399/0001-10
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA R$ 542,00 R$ 542,00 R$ 542,00
1302/OR 2015
BRUNO HERNANDES MORINI ME CNPJ: 08.068.141/0001-58
RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS. R$ 263,00 R$ 263,00 R$ 263,00
1240/OR 2015
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38
INSCRIÇAO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
550/ES 2015
ALICIO VILAR PONTES CNPJ: 72.962.079/0001-42
PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS R$ 12.860,00 R$ 12.860,00 R$ 12.860,00
1300/AD 2015
VILMAR FERREIRA DA SILVA CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1298/AD 2015
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1294/AD 2015
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO CPF: ***.000.000-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
1292/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
50% DE FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.281,39 R$ 2.281,39 R$ 2.281,39
1291/OR 2015
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS DE SERVIDOR R$ 4.562,79 R$ 4.562,79 R$ 4.562,79