Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 404,40 | R$ 404,40 | R$ 404,40 | |
| 1296/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
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AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARAFUSO | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | |
| 1333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1332/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
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AQUISIÇÃO DE 2 BOBINAS IMORESSÃO DE PONTO BIOMÉTRICO E 1 CRACHA. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1328/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1323/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 391,63 | R$ 391,63 | R$ 391,63 | |
| 1321/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | |
| 1320/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 60,26 | R$ 60,26 | R$ 60,26 | |
| 1319/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 1299/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1234/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM IDENTIFICAÇÃO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1326/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 1305/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1303/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 605,80 | R$ 605,80 | R$ 605,80 | |
| 1306/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | |
| 1301/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1295/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1280/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 1275/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO/CARPETE PISO DO AMBIENTE DOS VEREADORES PLENÁRIO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 1114/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ADITIVO DE CONTRATO - REAJUSTE DE PREÇO - PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 234,43 | R$ 234,43 | R$ 234,43 | |
| 1308/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DE GALÃO QUEBRADO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 1307/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA | R$ 542,00 | R$ 542,00 | R$ 542,00 | |
| 1302/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS. | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 263,00 | |
| 1240/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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INSCRIÇAO CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 550/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | |
| 1300/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1298/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1294/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1292/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.281,39 | R$ 2.281,39 | R$ 2.281,39 | |
| 1291/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.562,79 | R$ 4.562,79 | R$ 4.562,79 |