Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.855 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 67,85 | R$ 67,85 | R$ 67,85 | |
| 944/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 907/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 906/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 901/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
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RETIRADA DO PISO PAVIFLEX NA SALA 19 (PLENARINHO) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 881/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
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INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO NA SALA 19 (PLENARINHO) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 880/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
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PISO VÍNILICO EM MADEIRA DA TARKETT COM RODAPÉ DO PRÓPRIO PISO NA SALA 19 (PLENARINHO) | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | |
| 941/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 196,50 | R$ 196,50 | R$ 196,50 | |
| 940/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.762,92 | R$ 38.762,92 | R$ 38.762,92 | |
| 939/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.271,20 | R$ 13.271,20 | R$ 13.271,20 | |
| 938/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | |
| 937/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | |
| 936/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.238,08 | R$ 10.238,08 | R$ 10.238,08 | |
| 935/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | |
| 934/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | |
| 933/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.945,10 | R$ 8.945,10 | R$ 8.945,10 | |
| 932/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.957,50 | R$ 7.957,50 | R$ 7.957,50 | |
| 931/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.231,43 | R$ 2.231,43 | R$ 2.231,43 | |
| 930/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.252,02 | R$ 7.252,02 | R$ 7.252,02 | |
| 929/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.609,46 | R$ 10.609,46 | R$ 10.609,46 | |
| 928/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53,39 | R$ 53,39 | R$ 53,39 | |
| 927/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 | |
| 926/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.713,09 | R$ 57.713,09 | R$ 57.713,09 | |
| 925/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 493,61 | R$ 493,61 | R$ 493,61 | |
| 924/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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ITENS ELÉTRICOS PARA USO MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 229,29 | R$ 229,29 | R$ 229,29 | |
| 923/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 149,69 | R$ 149,69 | R$ 149,69 | |
| 922/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 128,70 | R$ 128,70 | R$ 128,70 | |
| 920/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
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ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIO | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | |
| 918/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 72,24 | R$ 72,24 | R$ 72,24 | |
| 913/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00035/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 611,20 | R$ 611,20 | R$ 611,20 |