Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.888 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 183/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 182/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 181/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS REFORÇADOS PARA LIQUIDO QUENTE. | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | |
| 180/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELETRICA E TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NAS DEPENDENCIS DA CÂMARA. | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 179/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES -DE LED PARA REPOSIÇÃO, E ACESSÓRIOS DE ELETRICA, PARA USO NA CÂMARA | R$ 452,58 | R$ 452,58 | R$ 452,58 | |
| 156/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 107,30 | R$ 107,30 | R$ 107,30 | |
| 111/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 178/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 177/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 141,12 | R$ 141,12 | R$ 141,12 | |
| 176/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 77,99 | R$ 77,99 | R$ 77,99 | |
| 175/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.760,38 | R$ 7.760,38 | R$ 7.760,38 | |
| 174/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | |
| 173/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.270,48 | R$ 8.270,48 | R$ 8.270,48 | |
| 172/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.076,31 | R$ 9.076,31 | R$ 9.076,31 | |
| 171/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | |
| 170/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.816,04 | R$ 3.816,04 | R$ 3.816,04 | |
| 168/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.711,15 | R$ 13.711,15 | R$ 13.711,15 | |
| 167/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.364,02 | R$ 17.364,02 | R$ 17.364,02 | |
| 166/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.424,17 | R$ 6.424,17 | R$ 6.424,17 | |
| 165/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56,68 | R$ 56,68 | R$ 56,68 | |
| 164/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.135,50 | R$ 63.135,50 | R$ 63.135,50 | |
| 163/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.198,75 | R$ 2.198,75 | R$ 2.198,75 | |
| 162/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 161/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.966,94 | R$ 35.966,94 | R$ 35.966,94 | |
| 160/OR |
EDIPO DEIVID DE SOUZA - ME
CNPJ: 11.772.938/0001-46
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA - SALA ARQUIVO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 159/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 21,26 | R$ 21,26 | R$ 21,26 | |
| 158/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MAO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE APARELHO DE ASPIRADOR DE PÓ - ELETROLUX | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 157/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 188,35 | R$ 188,35 | R$ 188,35 | |
| 153/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 107,55 | R$ 107,55 | R$ 107,55 |