Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.856 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
REFRIGERANTE PET COCA COLA 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 56,16 | R$ 56,16 | R$ 56,16 | |
| 115/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
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FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA REMOCAO E REINTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45KVA 220/380V FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE... | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 125/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO VEÍCULO DA FROTA DA CÂMARA. | R$ 240,33 | R$ 240,33 | R$ 240,33 | |
| 124/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA FROTA DA CÂMARA. | R$ 195,02 | R$ 195,02 | R$ 195,02 | |
| 123/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 44,97 | R$ 44,97 | R$ 44,97 | |
| 122/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ ACESSÓRIOS DE INFORMÁICA | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | |
| 118/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA, VISANDO O INTERES... | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 117/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
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SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 114/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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1 MEMORIA RAM 8 GB - 3200MHZ RGB HYPER PARA O COMPUTADOR DA TELEFONISTA | R$ 478,00 | R$ 478,00 | R$ 478,00 | |
| 55/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
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PCMSO– PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. LTCAT– LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO PGR –... | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 21/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
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VALOR ESTIMADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E DO TRANSPARENCIA, RELATIVO AO PERIODO DE... | R$ 5.415,90 | R$ 5.415,90 | R$ 5.415,90 | |
| 116/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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MATERIAL PARA REMOCAO E REINSTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45 KVA 220/380V | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 113/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
CARTUCHO 954 XL AMARELO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 112/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 256,50 | R$ 256,50 | R$ 256,50 | |
| 111/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 240,50 | R$ 240,50 | R$ 240,50 | |
| 110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.078,67 | R$ 1.078,67 | R$ 1.078,67 | |
| 109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 633,45 | R$ 633,45 | R$ 633,45 | |
| 108/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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BATERIA PARA TELEFONE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 107/OR |
PIGNATARI JOIAS LTDA
CNPJ: 52.927.910/0001-18
|
REPARACAO DO RELOGIO DO PLENARIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 106/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 105/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 104/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | |
| 103/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 102/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 218,30 | R$ 218,30 | R$ 218,30 | |
| 100/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
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AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 | |
| 93/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNICÍPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 99/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.097,91 | R$ 11.097,91 | R$ 11.097,91 | |
| 98/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.713,25 | R$ 13.713,25 | R$ 13.713,25 | |
| 97/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 950,30 | R$ 950,30 | R$ 950,30 | |
| 96/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.006,03 | R$ 19.006,03 | R$ 19.006,03 |