Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 -ETANOL | R$ 54,84 | R$ 54,84 | R$ 54,84 | |
| 748/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
AQUISIÇÃO DE 1000 EXEMPLARES DE LIVRETOS DE CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | |
| 735/OR |
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
LOCAÇÃO DE TOALHAS. APARADORES E TOALHAS | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | |
| 764/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 351,00 | R$ 351,00 | R$ 351,00 | |
| 763/OR |
HVM FORROS E ACABAMENTOS LTDA.
CNPJ: 45.216.171/0001-90
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SERVIÇOS DE REPARO DE FORRO DE GESSO NO LOCAL SALA 19 - PLENARINHO. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 732/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
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LANCHES E SUCO PARA SESSÃO SOLENE - | R$ 2.615,00 | R$ 2.615,00 | R$ 2.615,00 | |
| 761/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA. | R$ 1.514,08 | R$ 1.514,08 | R$ 1.514,08 | |
| 760/OR |
MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA.
CNPJ: 03.759.414/0002-78
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - BATERIA MOTO HONDA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 751/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 750/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 -ETANOL | R$ 73,15 | R$ 73,15 | R$ 73,15 | |
| 749/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 43,83 | R$ 43,83 | R$ 43,83 | |
| 733/OR |
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864
CNPJ: 39.904.201/0001-59
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AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES SESSÃO SOLENE | R$ 955,00 | R$ 955,00 | R$ 955,00 | |
| 695/OR |
J. M. GRANDI
CNPJ: 00.571.116/0001-80
|
BANDEIRAS: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA ESTADO DE SÃO PAULO BRASIL | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | |
| 758/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
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50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 | |
| 757/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 | |
| 756/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 752/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 | R$ 2.336,00 | |
| 755/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 664,60 | R$ 664,60 | R$ 664,60 | |
| 754/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 260,99 | R$ 260,99 | R$ 260,99 | |
| 753/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO | R$ 511,50 | R$ 511,50 | R$ 511,50 | |
| 747/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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MANUTENÇÃO EM HP 1212- IMPRESSORA DE USO DA CÂMARA | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 746/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 745/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 740/OR |
LUCAS BARBOSA DA SILVA 36808664889
CNPJ: 21.410.798/0001-10
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 734/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TINTAS: PRETO, AMARELO, AZUL E MAGENTA | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |
| 744/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.319,07 | R$ 12.319,07 | R$ 12.319,07 | |
| 743/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.222,18 | R$ 15.222,18 | R$ 15.222,18 | |
| 742/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 1.147,39 | R$ 1.147,39 | R$ 1.147,39 | |
| 741/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 22.947,90 | R$ 22.947,90 | R$ 22.947,90 | |
| 739/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
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AQUISIÇÃO DE LANCHES P/SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 31/07/2023 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |