Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 62,31 | R$ 62,31 | R$ 62,31 | |
| 942/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 20 -VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2 MESES- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TE... | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 941/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 19- VALOR ESTIMADO PARA 2 MESES- SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 1161/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO HABITUALMENTE NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E PARLAMENTAR DA CÂMARA. | R$ 343,40 | R$ 343,40 | R$ 343,40 | |
| 1136/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E AGENTE HONORÍFICO SR. WILSON... | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 1157/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
PRODUTOS DE CONSUMO - MAQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL. | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1138/OR |
SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO
CNPJ: 23.539.214/0001-36
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AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO VADE MECUM 2º SEMESTRE 2023 ATUALIZADO E UM EXEMPLAR DO LIVRO NOVA LEI DE LICITAÇÕES P... | R$ 547,00 | R$ 547,00 | R$ 547,00 | |
| 1159/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.595,52 | R$ 1.595,52 | R$ 1.595,52 | |
| 1158/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 3.191,05 | R$ 3.191,05 | R$ 3.191,05 | |
| 1156/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1154/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
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PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | |
| 1148/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE CABIDE P/ SER UTILIZADO EM GABINETE DE VEREADOR. | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | |
| 1145/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 189,95 | R$ 189,95 | R$ 189,95 | |
| 1144/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COLETORA 240 LITROS PARA USO NA LIMPEZA DA CÂMARA. | R$ 496,99 | R$ 496,99 | R$ 496,99 | |
| 1150/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 115,90 | R$ 115,90 | R$ 115,90 | |
| 1149/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES BAZI
CNPJ: 12.444.651/0001-50
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AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA - 06/11/2023. | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1147/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA P/ USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 6/11/2023. | R$ 89,70 | R$ 89,70 | R$ 89,70 | |
| 1143/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 1142/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO REGULAR NA CÂMARA. | R$ 526,85 | R$ 526,85 | R$ 526,85 | |
| 1097/OR |
SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828
CNPJ: 30.301.880/0001-05
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SERÃO LAVADAS AS 13 JANELAS(VIDROS E JANELA) GRANDES DO PLENÁRIO DA CÂMARA POR FORA. SERÁ LAVADA POR DENTRO E POR FORA A... | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | |
| 940/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 7- VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2 MESES- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E... | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 1140/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE 2 PINCÉIS ATÔMICOS P/ USO DOS VEREADORES. | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 1139/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO PREDIAL. | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 1137/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
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AQUISIÇÃO DE 03 CABOS USB PARA IMPRESSORA COM FILTRO E 1 CABO CONVERSOR LPT P/ USB, SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE INF... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1135/OR |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E AGENTE HONORÍFICO SR. WILSON... | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | |
| 1134/OR |
JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU E FAUSTO PINATO, BEM COMO NO SENA... | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | |
| 1078/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.
CNPJ: 59.963.488/0001-03
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EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE EDIÇÃO DIÁRIA, COM VALIDADE DE 26/10/2023 ATÉ 25/10/2024. | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | |
| 1132/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | |
| 1129/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM | R$ 56,22 | R$ 56,22 | R$ 56,22 | |
| 1101/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 164,04 | R$ 164,04 | R$ 164,04 |