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Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
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Despesas Gerais

Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026

Empenhado R$ 82.222.767,89
Liquidado R$ 79.380.008,28
Pago R$ 79.289.313,48
Empenhos 18.348 Exercícios 14

18.348 empenho(s) encontrado(s)

Empenho Data Fornecedor Histórico Empenhado Liquidado Pago
382/DA 2014
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.858-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -44,90 R$ -44,90 R$ -44,90
380/DA 2014
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.798-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
376/DA 2014
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO CPF: ***.000.968-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -900,00 R$ -900,00 R$ -900,00
386/OR 2014
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME CNPJ: 10.714.824/0001-87
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS - ANO 2013 R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
3/AN 2014
COP-FAC MAQUINAS LTDA CNPJ: 01.055.647/0001-83
LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA R$ -96,27 R$ 0,00 R$ 0,00
385/AD 2014
EDILSON PEREIRA BATISTA CPF: ***.000.418-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 755,00 R$ 755,00 R$ 755,00
384/OR 2014
TOPPING FORROS LTDA - EPP CNPJ: 05.145.178/0001-44
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
383/GL 2014
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. CNPJ: 53.220.208/0001-82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI R$ 76.089,60 R$ 42.252,26 R$ 42.252,26
382/AD 2014
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO CPF: ***.000.858-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
381/AD 2014
WALTER JOSE DOS SANTOS CPF: ***.000.718-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
380/AD 2014
OSVALDO CARVALHO DA SILVA CPF: ***.000.798-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
379/OR 2014
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA CNPJ: 07.087.016/0001-22
AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CRIMPAGEM R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
378/OR 2014
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 00.322.436/0001-05
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
377/OR 2014
M.ANZAI & CIA LTDA CNPJ: 49.964.190/0001-56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX R$ 37,26 R$ 37,26 R$ 37,26
376/AD 2014
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO CPF: ***.000.968-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.462,50 R$ 1.462,50 R$ 1.462,50
375/ES 2014
VIVO SA CNPJ: 02.449.992/0001-64
SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 17.460,00 R$ 11.427,07 R$ 11.427,07
374/OR 2014
DEVMEDIA EDITORA CNPJ: 08.401.613/0001-42
ASSINATURA DE REVISTA DIGITAL SOBRE TECNOLÓGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEVMEDIA R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
373/OR 2014
BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME CNPJ: 71.971.519/0001-65
MÃO DE OBRA DA TROCA DO CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
372/OR 2014
BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME CNPJ: 71.971.519/0001-65
TROCA DE CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
371/OR 2014
LASOM ELETRONICA LTDA ME CNPJ: 43.966.878/0001-99
AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE TV NA RECEPÇÃO R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
359/DA 2014
EDILSON PEREIRA BATISTA CPF: ***.000.418-**
DIARIAS DE VIAGEM R$ -105,00 R$ -105,00 R$ -105,00
370/OR 2014
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME CNPJ: 11.728.132/0001-50
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIÇOS EXTERNOS R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
369/OR 2014
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA CNPJ: 07.087.016/0001-22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
368/OR 2014
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 50.329.267/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA R$ 14,64 R$ 14,64 R$ 14,64
367/OR 2014
SILVIO TOKIO OKOTI CPF: ***.000.268-**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, E INSTALAÇÃO DE CABO PARA TV R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
366/OR 2014
BRUNO HERNANDES MORINI ME CNPJ: 08.068.141/0001-58
RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 469,00 R$ 469,00 R$ 469,00
365/OR 2014
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD CNPJ: 05.819.542/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA R$ 19,62 R$ 19,62 R$ 19,62
364/OR 2014
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV CNPJ: 00.165.960/0001-01
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES R$ 11,54 R$ 11,54 R$ 11,54
363/AD 2014
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA CPF: ***.000.298-**
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
362/OR 2014
ERICA ALESSANDRA DOS REIS LEME - MEI CNPJ: 11.793.028/0001-40
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS EXTERNOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00