Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/AN |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS | R$ -465,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1230/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANCAS | R$ 1.760,18 | R$ 1.760,18 | R$ 1.760,18 | |
| 1229/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 834,25 | R$ 834,25 | R$ 834,25 | |
| 1228/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 10.591,75 | R$ 10.591,75 | R$ 10.591,75 | |
| 1227/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.039,18 | R$ 16.039,18 | R$ 16.039,18 | |
| 1226/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 49,20 | R$ 49,20 | R$ 49,20 | |
| 1225/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.019,48 | R$ 3.019,48 | R$ 3.019,48 | |
| 1224/OR |
ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES
CNPJ: 21.312.751/0001-13
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA -CAIXA DÁGUA DO SISTEMA CONTRA INCENCIO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1223/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 1.003,23 | R$ 1.003,23 | R$ 1.003,23 | |
| 1222/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 441,51 | R$ 441,51 | R$ 441,51 | |
| 435/AN |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONT... | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1221/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1220/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 360 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | |
| 1219/OR |
ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES
CNPJ: 21.312.751/0001-13
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACIONAMDNTO AUTOMÁTICO DE SISTEMA BOMBA CONTRA INCENDIO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1218/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DE PROTEÇÃO | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 14,40 | |
| 1217/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 1216/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 1215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 1214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 1213/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.083,37 | R$ 2.083,37 | R$ 2.083,37 | |
| 1212/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -249,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1212/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.940,08 | R$ 9.690,12 | R$ 9.690,12 | |
| 1211/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.354,64 | R$ 8.354,64 | R$ 8.354,64 | |
| 1210/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.279,03 | R$ 4.279,03 | R$ 4.279,03 | |
| 1209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.680,67 | R$ 43.680,67 | R$ 43.680,67 | |
| 1208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.198,52 | R$ 3.198,52 | R$ 3.198,52 | |
| 1207/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.108,86 | R$ 27.108,86 | R$ 27.108,86 | |
| 1206/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 1205/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 1204/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER P/IMPRESSORAS | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 |