Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.347 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 1.695,00 | R$ 1.695,00 | R$ 1.695,00 | |
| 476/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 90,89 | R$ 90,89 | R$ 90,89 | |
| 475/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 554,30 | R$ 554,30 | R$ 554,30 | |
| 474/OR |
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 34.955.274/0001-56
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REFORMA PINTURA DO PLENÁRIO | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | |
| 473/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA, DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 101,97 | R$ 101,97 | R$ 101,97 | |
| 472/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MÍDIAS DE MATERIAL DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE VIDEO/SOM | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 471/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
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AQUISIÇÃO DE UNIDADE MATERIAL DE USO EM INFORMÁTICA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 470/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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LAVAGEM DO VEICULO- PLACA-STX-2B29 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 469/OR |
JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896
CNPJ: 28.495.801/0001-94
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MANUTENÇÃO DA PINTURA NA ÁREA INTERNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA, INCLUINDO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PREPR... | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 401/AN |
GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 01.663.081/0001-72
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AQUISIÇÃO DE MESAS PARA USO EM EXPEDIENTE. ONDE SERÃO UTILIZADAS CONFORME CRIAÇÃO DE NOVO CARGO EM COMISSÃO E TAMBÉM PAR... | R$ -0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 468/OR |
GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822
CNPJ: 46.134.536/0001-09
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SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO/ INSULFILM TIPO G5 PARA PROTEÇÃO DE LUZ SOLAR DO AMBIENTE DA RECEPÇÃO, NA PORTA DE VIDR... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 467/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM SISTEMA DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. | R$ 127,66 | R$ 127,66 | R$ 127,66 | |
| 466/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
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COMPLEMENTO AO PEDIDO Nº 00267/25, DE 13/05/2025, REFERENTE AO AUMENTO DA QUANTIDADE SOLICITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, P... | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 465/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 31,98 | R$ 31,98 | R$ 31,98 | |
| 464/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE MARTINS NETO | R$ 1.218,42 | R$ 1.218,42 | R$ 1.218,42 | |
| 463/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR JORGE MARTINS NETO | R$ 2.436,85 | R$ 2.436,85 | R$ 2.436,85 | |
| 462/OR |
GRAFICA SAO BENTO LTDA ME
CNPJ: 46.934.014/0001-83
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM 2 VENTOSAS MED.: 45 X 305 CM, PARA FIXAÇÃO OCASIONALMENTE, NA... | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 461/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA. | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 460/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 104,13 | R$ 104,13 | R$ 104,13 | |
| 459/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 197,64 | R$ 197,64 | R$ 197,64 | |
| 458/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 26,34 | R$ 26,34 | R$ 26,34 | |
| 457/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE USO REGULAR DA COPA E COZINHA. | R$ 531,08 | R$ 531,08 | R$ 531,08 | |
| 456/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 455/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 454/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 19.912,35 | R$ 19.912,35 | R$ 19.912,35 | |
| 453/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 24.604,85 | R$ 24.604,85 | R$ 24.604,85 | |
| 452/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 1.397,69 | R$ 1.397,69 | R$ 1.397,69 | |
| 451/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 16.772,33 | R$ 16.772,33 | R$ 16.772,33 | |
| 375/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ -240,54 | R$ -240,54 | R$ -240,54 | |
| 374/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | R$ -2,13 | R$ -2,13 | R$ -2,13 |