Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
|
SERVIÇO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL - SALA PRESIDENTE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 677/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COMPRA DE UM GUARDA-CHUVA | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | |
| 676/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COMPRA DE PRODUTOS DE PAPELARIA | R$ 244,70 | R$ 244,70 | R$ 244,70 | |
| 675/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
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COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA | R$ 41,84 | R$ 41,84 | R$ 41,84 | |
| 674/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM LIMPESA | R$ 71,20 | R$ 71,20 | R$ 71,20 | |
| 673/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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COMPRA DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK ACER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 672/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 CHAMEX | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 638/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -32,00 | R$ -32,00 | R$ -32,00 | |
| 671/OR |
L H DE OLIVEIRA GONCALVES - ME
CNPJ: 21.729.794/0001-07
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COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS PARA LAMPIÃO E GÁS | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 670/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
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COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 775,70 | R$ 775,70 | R$ 775,70 | |
| 669/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 169,17 | R$ 169,17 | R$ 169,17 | |
| 668/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 667/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.010,15 | R$ 1.010,15 | R$ 1.010,15 | |
| 666/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.020,31 | R$ 2.020,31 | R$ 2.020,31 | |
| 632/AN |
ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME
CNPJ: 20.708.763/0001-07
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FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44/2016 ANULACAO PARCI... | R$ -344,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 665/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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REPARO E MANUENÇÃO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 664/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 308,43 | R$ 308,43 | R$ 308,43 | |
| 663/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 125,63 | R$ 125,63 | R$ 125,63 | |
| 662/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIO DE VEÍCULO | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 661/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | |
| 660/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 659/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CARTÃO ALIMENTACAO | R$ 1.078,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 658/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
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28 VALE ALIMENTAÇÃO A 220,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 657/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.395,70 | R$ 12.395,70 | R$ 12.395,70 | |
| 656/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.530,82 | R$ 17.530,82 | R$ 17.530,82 | |
| 655/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
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SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 654/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | |
| 653/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 652/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
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E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 651/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 |