Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
FILTRO DE LINHA DE 06 TOMADAS PARA A SALA DA IMPRENSA 59. | R$ 43,61 | R$ 43,61 | R$ 43,61 | |
| 111/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
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SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOMÓVEL PAROU DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE, FOI EFETUADA TAMBEM A T... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 110/OR |
RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.957.525/0001-20
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DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSERÇÕES . | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 109/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME
CNPJ: 49.109.515/0001-13
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DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSERÇÕES. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 108/OR |
RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 03.113.517/0001-85
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DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSERÇÕES . | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 107/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
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CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/8 DE PAGINA. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 106/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1/8 DE PAGINA. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 105/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO. | R$ 137,75 | R$ 137,75 | R$ 137,75 | |
| 104/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
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MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DAS DUCHAS HIGIENICAS | R$ 106,05 | R$ 106,05 | R$ 106,05 | |
| 103/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
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CARIMBOS PARA A NOVA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 102/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
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MATERIAL PARA A PINTURA E REFORMA DA PAREDE DA SALA DA IMPRENSA 59. | R$ 310,10 | R$ 310,10 | R$ 310,10 | |
| 101/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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REGULAGEM DE 2 MOLAS HIDRAULICAS, TRINCO DE PRESSAO PARA PORTA BLINDEX, E FURO PARA INSTALACAO DE 2 TRINCOS DE PRESSAO. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 100/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
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INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA COM CONTROLADOR DE ACESSO SENHA PARA AS PORTAS DA RECEPCAO QUE DAO ACESS... | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | |
| 99/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
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CONFECCAO DE ADESIVO 0,60CM X 2,10M PARA COLOCACAO NA APREDE DA SALA DE IMPENSA 59 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 98/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
PROVENTOS PESSOAL CIVIL | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | |
| 97/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 96/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PENSOES DE EX SERVIDORES | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | |
| 95/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PENSOES DE EX VEREADORES | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | |
| 94/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PROVENTOS DE EX VEREADORES | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | |
| 93/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PROVENTOS PESSOAL CIVIL | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 92/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VENCIMENTOS | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | |
| 91/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | R$ 7.729,13 | R$ 7.729,13 | R$ 7.729,13 | |
| 90/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SUBSTITUICOES | R$ 4.487,15 | R$ 4.487,15 | R$ 4.487,15 | |
| 89/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 1.216,88 | R$ 1.216,88 | R$ 1.216,88 | |
| 88/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 1.813,44 | R$ 1.813,44 | R$ 1.813,44 | |
| 87/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
ADICIONAL NOTURNO | R$ 908,02 | R$ 908,02 | R$ 908,02 | |
| 86/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO | R$ 5.848,43 | R$ 5.848,43 | R$ 5.848,43 | |
| 85/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO | R$ 2.897,37 | R$ 2.897,37 | R$ 2.897,37 | |
| 84/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 4.891,06 | R$ 4.891,06 | R$ 4.891,06 | |
| 83/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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INCORPORACAO | R$ 50,93 | R$ 50,93 | R$ 50,93 |