Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
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ALIMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 807,04 | R$ 807,04 | R$ 807,04 | |
| 254/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
12 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO E CODIFICACAO DOS MESMOS | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | |
| 253/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM | R$ 134,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 252/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
SERVICO DE COLOCACAO DE REFLETORES PELO JARDIM, INSTALACAO DE LAMPADA E SENSOR DE PRESENCA NA COBERTURA DE POLICARBONATO... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 251/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 103,78 | R$ 103,78 | R$ 103,78 | |
| 250/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SERVICO GERAL | R$ 172,90 | R$ 172,90 | R$ 172,90 | |
| 249/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 248/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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MEIO SACO DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DAS CAIXAS DE ENERGIA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 247/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 133,70 | R$ 133,70 | R$ 133,70 | |
| 246/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | |
| 245/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETORES DA COR VERDE NO JARDIM DA CAMARA | R$ 43,94 | R$ 43,94 | R$ 43,94 | |
| 244/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 196/DA |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -49,13 | R$ -49,13 | R$ -49,13 | |
| 192/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -64,24 | R$ -64,24 | R$ -64,24 | |
| 243/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | |
| 242/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | R$ 75.660,12 | |
| 241/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | R$ 8.512,67 | |
| 240/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | |
| 239/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | |
| 238/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 237/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.295,45 | R$ 2.295,45 | R$ 2.295,45 | |
| 236/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.689,93 | R$ 11.689,93 | R$ 11.689,93 | |
| 235/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.901,12 | R$ 16.901,12 | R$ 16.901,12 | |
| 234/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 982,29 | R$ 982,29 | R$ 982,29 | |
| 233/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.521,10 | R$ 1.521,10 | R$ 1.521,10 | |
| 232/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.057,00 | R$ 2.057,00 | R$ 2.057,00 | |
| 231/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.162,55 | R$ 1.162,55 | R$ 1.162,55 | |
| 230/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.206,98 | R$ 1.206,98 | R$ 1.206,98 | |
| 229/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.745,08 | R$ 7.745,08 | R$ 7.745,08 | |
| 228/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.863,16 | R$ 3.863,16 | R$ 3.863,16 |