Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DE JOAO LUCIANO BAZI | R$ 3.374,84 | R$ 3.374,84 | R$ 3.374,84 | |
| 565/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
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EXAMES PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE DEMISSIONAL LUCIANO BAZI ADMISSIONAL BOZUTI | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 564/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
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SERVICO PARA TROCA DAS PECAS DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM CENTRALIZACAO DO ARO DIANTEIRO E TRASEIRO | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | |
| 563/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
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PECAS PARA O CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 562/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 100,02 | R$ 100,02 | R$ 100,02 | |
| 561/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 228,72 | R$ 228,72 | R$ 228,72 | |
| 560/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O VEREADOR HERY WALDIR KATTWINKELL | R$ 1.245,38 | R$ 1.245,38 | R$ 1.245,38 | |
| 559/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | |
| 558/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 90,50 | R$ 90,50 | R$ 90,50 | |
| 557/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 100,90 | R$ 100,90 | R$ 100,90 | |
| 556/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
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PE PARA A MESA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 555/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
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JARRA PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES RALO PARA A PIA DA COZINHA | R$ 34,49 | R$ 34,49 | R$ 34,49 | |
| 554/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 553/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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TROCA DE OLEO E FILTRO | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | |
| 552/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 90,58 | R$ 90,58 | R$ 90,58 | |
| 551/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 550/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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PAPEL DIPLOMATA PARA ENTREGA NA SESSAO ORDINARIA | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 24,50 | |
| 549/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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MOLHOS E TEMPEROS PARA UTILIZACAO DOS VEREADOS E SERVIDORES | R$ 106,88 | R$ 106,88 | R$ 106,88 | |
| 548/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 547/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 546/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 545/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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TEMPERO PARA ALIMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 7,58 | R$ 7,58 | R$ 7,58 | |
| 544/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O USO DA CAMARA | R$ 111,06 | R$ 111,06 | R$ 111,06 | |
| 522/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -117,88 | R$ -117,88 | R$ -117,88 | |
| 543/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 164,60 | R$ 164,60 | R$ 164,60 | |
| 542/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 8.271,67 | R$ 8.271,67 | R$ 8.271,67 | |
| 541/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 96,09 | R$ 96,09 | R$ 96,09 | |
| 540/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 539/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 814,83 | R$ 814,83 | R$ 814,83 | |
| 538/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 156,20 | R$ 156,20 | R$ 156,20 |