Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 989,56 | R$ 989,56 | R$ 989,56 | |
| 704/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 658,46 | R$ 654,86 | R$ 654,86 | |
| 702/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 700,44 | R$ 668,44 | R$ 668,44 | |
| 701/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 653,90 | R$ 653,90 | R$ 653,90 | |
| 700/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 529,70 | R$ 529,70 | R$ 529,70 | |
| 699/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 134,30 | R$ 134,30 | R$ 134,30 | |
| 695/OR |
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.025.638/0001-73
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SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 693/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ENTREGA IMEDIATA. OS CABOS SERÃO UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE ENER... | R$ 1.618,00 | R$ 1.616,00 | R$ 1.616,00 | |
| 687/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 | |
| 686/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 | |
| 685/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 | |
| 684/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 | |
| 683/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 | |
| 694/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ENTREGA IMEDIATA. OS CABOS SERÃO UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE ENER... | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | |
| 692/OR |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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TROCA DE ÓLEO E FILTO DO VEÍCULO OFICIAL FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | |
| 691/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ENTREGA IMEDIATA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV... | R$ 372,50 | R$ 372,50 | R$ 372,50 | |
| 690/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS. | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 678/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUICIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 111,10 | R$ 111,10 | R$ 111,10 | |
| 677/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUICIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 69,95 | R$ 69,95 | R$ 69,95 | |
| 676/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA CÂMARA. | R$ 65,89 | R$ 65,89 | R$ 65,89 | |
| 648/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MICTÓRIOS, VÁLVULAS E PARAFUSOS/BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA. SUBSTITUIÇÃO DOS MICTÓRIOS E VÁLVU... | R$ 698,12 | R$ 698,12 | R$ 698,12 | |
| 647/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE MICTÓRIOS, VÁLVULAS E PARAFUSOS/BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA. SUBSTITUIÇÃO DOS MICTÓRIOS E VÁLVU... | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 | |
| 646/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
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AQUISIÇÃO DE DRIVERS REATORES 24W PARA LUMINÁRIAS DE LED PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 645/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 644/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 | |
| 643/OR |
PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI
CNPJ: 72.958.002/0001-07
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A VISITA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO COLÉ... | R$ 173,40 | R$ 173,40 | R$ 173,40 | |
| 642/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 24/06/2024 A 30/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 506,30 | R$ 318,53 | R$ 318,53 | |
| 641/OR |
SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ: 30.107.776/0001-76
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AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS PARA SEREM ENTREGUES NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/06/2024. | R$ 92,94 | R$ 92,94 | R$ 92,94 | |
| 640/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
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AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/06/2024 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 637/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
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SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |