Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 503,13 | R$ 503,13 | R$ 503,13 | |
| 853/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 | |
| 852/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 547,25 | R$ 547,25 | R$ 547,25 | |
| 849/OR |
COMERCIAL ELÉTRICA FERREIRA LTDA.
CNPJ: 02.183.882/0001-01
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE ELETRODUTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA NO ENTORNO DO TRANSFORMADOR DA CÂ... | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 792/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 463,59 | R$ 407,79 | R$ 407,79 | |
| 845/OR |
MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA ENTREGA IMEDIATA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA PROCURADORIA LEGISLA... | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 838/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 18.390,65 | R$ 18.390,65 | R$ 18.390,65 | |
| 837/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 22.724,60 | R$ 22.724,60 | R$ 22.724,60 | |
| 836/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | |
| 835/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 8.512,51 | R$ 8.512,51 | R$ 8.512,51 | |
| 833/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 257,40 | R$ 257,40 | R$ 257,40 | |
| 14/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024. | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 844/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ARREDORES DA PRAÇA DA CÂMARA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 305,76 | R$ 305,76 | R$ 305,76 | |
| 843/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 842/OR |
SILVA & GAMES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO
CNPJ: 01.423.084/0001-39
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AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS PARA READPTAR O ENGATE (RABICHO) DO REBOQUE (CARRETINHA) DA CÂMARA. | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 834/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE REPELENTE ELETRÔNICO QUE FUNCIONA ATRAVÉS DA EMISSÃO DE ULTRASSOM (NÃO CAUSA DANOS FÍSICOS). | R$ 1.556,00 | R$ 1.556,00 | R$ 1.556,00 | |
| 832/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 1.176,50 | R$ 1.176,50 | R$ 1.176,50 | |
| 799/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 641,55 | R$ 641,55 | R$ 641,55 | |
| 782/OR |
GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 01.663.081/0001-72
|
AQUISIÇÃO DE MESA 1200 X 600 X 700 PARA USO DA SALA 17 - ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 476,35 | R$ 476,35 | R$ 476,35 | |
| 847/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
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50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 | |
| 846/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 | |
| 839/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTAGIÁRIOS. ADICONAL VALOR DEVIDO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/ 2024. | R$ 58,83 | R$ 58,83 | R$ 58,83 | |
| 831/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
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SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES MÉDICOS: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PERIÓDICO, DA SERVIDORA CLEIDE APAREC... | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 797/OR |
SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 52.319.984/0001-71
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000009/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 2... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 781/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTAGIÁRIOS. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/ 2024. | R$ 941,34 | R$ 941,34 | R$ 941,34 | |
| 703/OR |
MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853
CNPJ: 12.586.775/0001-70
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 107,96 | R$ 107,96 | R$ 107,96 | |
| 113/GL |
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ: 09.813.649/0001-04
|
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 05/2023. VALOR ESTIMADO ENTRE O PERÍODO DE JANEIR... | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 840/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 803/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A SERVIDORA ROSELAINE CORREIA, PARTICIPANDO DO II CONGRESSO DE ADVOCACIA PÚBLIC... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 800/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 65,70 | R$ 65,70 | R$ 65,70 |