Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.837 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | |
| 530/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 529/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 145,08 | R$ 145,08 | R$ 145,08 | |
| 528/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.416,98 | R$ 1.416,98 | R$ 1.416,98 | |
| 527/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.833,96 | R$ 2.833,96 | R$ 2.833,96 | |
| 526/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.038,79 | R$ 1.038,79 | R$ 1.038,79 | |
| 525/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 999,81 | R$ 999,81 | R$ 999,81 | |
| 524/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.084,02 | R$ 2.084,02 | R$ 2.084,02 | |
| 523/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 132,62 | R$ 132,62 | R$ 132,62 | |
| 522/OR |
T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 24.053.032/0001-13
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | |
| 521/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 120,54 | R$ 120,54 | R$ 120,54 | |
| 520/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 379,00 | R$ 379,00 | R$ 379,00 | |
| 519/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 115,69 | R$ 115,69 | R$ 115,69 | |
| 518/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITEM PARA FECHAMENTO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUA FLUVIAL | R$ 24,90 | R$ 24,90 | R$ 24,90 | |
| 517/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNERS ( 3 TONNERS CE 283A , 1 TONNER 7553A) COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL PRETO, 5 HP 933XL COLORIDOS) | R$ 767,00 | R$ 767,00 | R$ 767,00 | |
| 516/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 252,77 | R$ 252,77 | R$ 252,77 | |
| 515/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
LIVROS JURÍDICOS DE APOIO AO CORPO JURÍDICO DA CAMARA CODIGO DE PROCESSO CIVIL- NEGRAO CODIGO CIVIL- NEGRAO VADE MECUM R... | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 514/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 45,85 | R$ 45,85 | R$ 45,85 | |
| 513/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHOS (950 HP PRETO E 951 HP CIANO E MAGENTA) | R$ 327,80 | R$ 327,80 | R$ 327,80 | |
| 512/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DO VEÍCULO | R$ 328,56 | R$ 328,56 | R$ 328,56 | |
| 511/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 002- PLACA: FDZ-2889(REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE 50.000 KM, BALANCEAMENTO RODÍ... | R$ 511,34 | R$ 511,34 | R$ 511,34 | |
| 510/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 509/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 508/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 507/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 506/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 18.149,84 | R$ 18.149,84 | R$ 18.149,84 | |
| 505/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 504/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 503/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 502/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 16.890,95 | R$ 16.890,95 | R$ 16.890,95 |