Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756/OR |
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
CNPJ: 76.487.032/0001-25
|
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS | R$ 922,79 | R$ 922,79 | R$ 922,79 | |
| 751/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
PLACA DE SOM PCI | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| 747/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 | R$ 2.494,00 | |
| 742/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
PASTILHA REPELENTE ESPANTA POMBOS -FRASCO 400 GR - | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | |
| 658/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 49.109.515/0001-13
|
INSERÇÕES DE CONVITE DE SESSOES ORDINARIAS E DE AUDIENCIAS PUBLICAS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 683/OR |
REBOUCA & SANTOS LTDA ME
CNPJ: 03.514.541/0001-26
|
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 746/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 744/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.851,00 | R$ 9.851,00 | R$ 9.851,00 | |
| 579/ES |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 1.433,50 | R$ 1.422,90 | R$ 1.422,90 | |
| 769/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 768/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | |
| 707/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBO AUTOMÁTICO AE20 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | |
| 706/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 775/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 773/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 438,07 | R$ 438,07 | R$ 438,07 | |
| 772/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 876,14 | R$ 876,14 | R$ 876,14 | |
| 754/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 78,65 | R$ 78,65 | R$ 78,65 | |
| 748/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 701/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
CAIXA C/DIVISOR P/CORRESPONDENCIA 3 REPARTIÇÕES | R$ 49,30 | R$ 49,30 | R$ 49,30 | |
| 700/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER HP-LASERJET PRO M1132 -CE-847A | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | |
| 740/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGENS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 709/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
PAINEL DE DIVISÓRIAS | R$ 480,08 | R$ 480,08 | R$ 480,08 | |
| 696/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
RELÓGIO DE PAREDE | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 42,40 | |
| 682/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
VENENO PARA INSETOS - AEROSSOL SBP | R$ 129,69 | R$ 129,69 | R$ 129,69 | |
| 708/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | |
| 694/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL | R$ 298,80 | R$ 298,80 | R$ 298,80 | |
| 692/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
BLOCO DE PAPEL 50 FLS TAM- 64X85 -P/LIP CHART | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 | |
| 691/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
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ÓLEO PARA MOTOR DE VEÍCULO | R$ 111,60 | R$ 111,60 | R$ 111,60 | |
| 661/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 761/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |