Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS - ANO 2013 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 392/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 49,30 | R$ 49,30 | R$ 49,30 | |
| 386/OR |
ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME
CNPJ: 10.714.824/0001-87
|
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS - ANO 2013 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 409/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 2,43 | R$ 2,43 | R$ 2,43 | |
| 405/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 1.296,34 | R$ 1.296,34 | R$ 1.296,34 | |
| 402/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 378/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 391/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 45,85 | R$ 45,85 | R$ 45,85 | |
| 390/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ | R$ 17,12 | R$ 17,12 | R$ 17,12 | |
| 426/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.421,59 | R$ 45.421,59 | R$ 45.421,59 | |
| 425/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 424/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 423/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 422/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.454,14 | R$ 4.454,14 | R$ 4.454,14 | |
| 419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.726,21 | R$ 12.726,21 | R$ 12.726,21 | |
| 418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6,43 | R$ 6,43 | R$ 6,43 | |
| 417/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12,86 | R$ 12,86 | R$ 12,86 | |
| 416/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.043,83 | R$ 12.043,83 | R$ 12.043,83 | |
| 415/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.747,59 | R$ 2.747,59 | R$ 2.747,59 | |
| 414/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 37.222,48 | R$ 37.222,48 | R$ 37.222,48 | |
| 413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.471,02 | R$ 1.471,02 | R$ 1.471,02 | |
| 404/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | |
| 394/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PLACA E PRISMA DE VEREADORA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 395/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 384/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
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AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 374/OR |
DEVMEDIA EDITORA
CNPJ: 08.401.613/0001-42
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ASSINATURA DE REVISTA DIGITAL SOBRE TECNOLÓGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEVMEDIA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 353/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
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AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 123,28 | R$ 123,28 | R$ 123,28 |