Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 428/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
ASSINATURA ANUAL JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 475,27 | R$ 475,27 | R$ 475,27 | |
| 523/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 522/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 499/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 985,18 | R$ 985,18 | R$ 985,18 | |
| 475/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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TROCA DE ÓLEO DO VECTRA | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 474/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 473/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 472/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E MOUSE COM FIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 470/OR |
RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870
CNPJ: 14.123.719/0001-24
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AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 469/OR |
JOSE CARLOS BENTO
CPF: ***.000.188-**
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COLOCAÇÃO DE 10 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 15 CHAVES NAAS BANCADAS DO PLENÁARIO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 497/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | |
| 468/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES | R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 485/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 484/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 476/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 411/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA DETETIZAÇÃO | R$ 11,64 | R$ 11,64 | R$ 11,64 | |
| 410/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE | R$ 29,94 | R$ 29,94 | R$ 29,94 | |
| 511/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.347,97 | R$ 33.347,97 | R$ 33.347,97 | |
| 510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 509/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 508/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 507/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 506/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | R$ 24.362,91 | |
| 505/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 504/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 503/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | R$ 14.254,17 | |
| 502/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | R$ 4.123,39 | |
| 501/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | R$ 46.783,61 | |
| 500/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 | R$ 1.376,04 |