Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
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SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.026,05 | R$ 1.026,05 | R$ 1.026,05 | |
| 242/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA FOCUS 001 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | R$ 45,79 | |
| 220/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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AQUISIÇÃO DE ESPATULAS DE AÇO | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | |
| 219/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 25,69 | R$ 25,69 | R$ 25,69 | |
| 218/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
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FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CRUZE - APÓLICE 31-95-074.583 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 217/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO FOCUS FHJ 6336 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | |
| 216/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | |
| 210/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 196/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
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SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 166/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
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AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO AO VIVO | R$ 815,00 | R$ 815,00 | R$ 815,00 | |
| 209/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 119,79 | R$ 119,79 | R$ 119,79 | |
| 154/OR |
TOPPING FORROS LTDA EPP
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AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA (ASSESSORIA DE IMPRENSA) | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 286/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 260/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 | |
| 165/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 234/AD |
FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 983,50 | R$ 983,50 | R$ 983,50 | |
| 223/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
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CURSO DE FORMACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO | R$ 868,00 | R$ 868,00 | R$ 868,00 | |
| 199/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | |
| 194/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
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AQUISIÇÃO DE INSUFILM PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE REUNIÃO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 170/OR |
T. A. GUELFI FURLANI ME
CNPJ: 06.921.691/0001-42
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM SERVIÇOS DE COPA/CAFÉ | R$ 238,80 | R$ 238,80 | R$ 238,80 | |
| 163/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
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AQUISIÇÃO DE VIDRO JATEADO PARA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 153/OR |
LUCILENE BARBOZA DEVOGLIO FURLANETTO 16970316840
CNPJ: 15.219.997/0001-42
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AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 146/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 67/OR |
FISCO SOFT EDITORA LTDA
CNPJ: 02.927.636/0001-09
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ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM ON LINE | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | |
| 224/OR |
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.537.271/0001-60
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TREINAMENTO DE FORMACAO DO CONTROLADOR INTERNO PARA ORGAOS PUBLICOS | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | |
| 259/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 233/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 232/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 214/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 282,50 | R$ 282,50 | R$ 282,50 | |
| 193/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL -ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
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COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |