Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 672,80 | R$ 672,80 | R$ 672,80 | |
| 275/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
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PLANTAS PARA O JARDIM DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 | |
| 262/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 10.199,63 | R$ 10.199,63 | R$ 10.199,63 | |
| 261/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 12.662,35 | R$ 12.662,35 | R$ 12.662,35 | |
| 260/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 896,45 | R$ 896,45 | R$ 896,45 | |
| 259/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.929,10 | R$ 17.929,10 | R$ 17.929,10 | |
| 297/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES CALDORIN | R$ 1.090,45 | R$ 1.090,45 | R$ 1.090,45 | |
| 296/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES CALDORIN | R$ 2.180,90 | R$ 2.180,90 | R$ 2.180,90 | |
| 273/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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MATERIAL PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS E TAMBEM PARA A JARDINAGEM DA CAMARA | R$ 283,76 | R$ 283,76 | R$ 283,76 | |
| 272/OR |
SAO SEBASTIAO MADEIRAS LTDA
CNPJ: 04.994.816/0001-39
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14 RIPAS DE MADEIRA PARA AMARRAR AS RESEDAS (PLANTA) NO JARDIM NA LATERAL DO PREDIO DA CAMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 264/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
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SERVICO DE REMOVER E INSTALAR O RESERVATORIO DE AGUA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 263/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM | R$ 134,08 | R$ 134,08 | R$ 134,08 | |
| 281/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,71 | R$ 91,71 | R$ 91,71 | |
| 271/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,71 | R$ 91,71 | R$ 91,71 | |
| 270/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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OLEO PARA ROCADEIRA MOTOR 2 TEMPOS | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 266/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 55,12 | R$ 55,12 | R$ 55,12 | |
| 258/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 168,08 | R$ 168,08 | R$ 168,08 | |
| 257/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 110,05 | R$ 110,05 | R$ 110,05 | |
| 254/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
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12 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO E CODIFICACAO DOS MESMOS | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | |
| 252/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
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SERVICO DE COLOCACAO DE REFLETORES PELO JARDIM, INSTALACAO DE LAMPADA E SENSOR DE PRESENCA NA COBERTURA DE POLICARBONATO... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 220/OR |
INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CNPJ: 08.289.685/0001-40
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CAIXA DE SUGESTAO EM ACRILICO BRANCO, PARA SER USADO PELA OUVIDORIA | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | |
| 217/OR |
RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME
CNPJ: 21.356.193/0001-98
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CONSERTO DO TOLDO EM LONA DO ESTACIONAMENTO DE USO DO PUBLICO DA CAMARA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 216/OR |
RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME
CNPJ: 21.356.193/0001-98
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COBERTURA EM POLICARBONATO MEDINDO 3,8M X 5,7M PARA A ENTRADA DA ALA DOS VEREADORES. | R$ 4.790,00 | R$ 4.790,00 | R$ 4.790,00 | |
| 223/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
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AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA PARA PORTA DE FERRO DA ENTRADA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 173/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
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ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 03 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA. | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | |
| 277/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 276/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | |
| 269/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 860,86 | R$ 860,86 | R$ 860,86 | |
| 268/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.721,72 | R$ 1.721,72 | R$ 1.721,72 | |
| 251/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 103,78 | R$ 103,78 | R$ 103,78 |